电能表投资项目预算规划报告

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1、泓域咨询MACRO/ 电能表投资项目预算规划报告电能表投资项目预算规划报告规划设计 / 投资分析 一、预算编制说明本预算报告是xxx公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年,即2019-2023年。二、公司基本情况(一)公司概况公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要

2、求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。(二)公司经济指标分析2018年xxx科技公司实现营业收入16405.41万元,同比增长12.85%(1868.45万元)。其中,主

3、营业务收入为15431.49万元,占营业总收入的94.06%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3445.144593.514265.414101.3516405.412主营业务收入3240.614320.824012.193857.8715431.492.1电能表(A)1069.401425.871324.021273.105092.392.2电能表(B)745.34993.79922.80887.313549.242.3电能表(C)550.90734.54682.07655.842623.352.4电能表(D)388.87518.50481.46

4、462.941851.782.5电能表(E)259.25345.67320.97308.631234.522.6电能表(F)162.03216.04200.61192.89771.572.7电能表(.)64.8186.4280.2477.16308.633其他业务收入204.52272.70253.22243.48973.92根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额4094.62万元,较2017年同期相比增长803.64万元,增长率24.42%;实现净利润3070.97万元,较2017年同期相比增长349.21万元,增长率12.83%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元16

5、405.41完成主营业务收入万元15431.49主营业务收入占比94.06%营业收入增长率(同比)12.85%营业收入增长量(同比)万元1868.45利润总额万元4094.62利润总额增长率24.42%利润总额增长量万元803.64净利润万元3070.97净利润增长率12.83%净利润增长量万元349.21投资利润率52.78%投资回报率39.58%财务内部收益率26.29%企业总资产万元20134.96流动资产总额占比万元27.24%流动资产总额万元5484.24资产负债率22.75%三、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;2、公司经营业务所涉及的国家

6、或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。四、宏观环境分析1、我国正处于工业化中期向后期过渡的关键阶段。到2020年基本

7、实现工业化、加快建设现代制造强国,已成为我国全面建成小康社会和实现“中国梦”的重要内容。制造业过去是,现在是,而且未来仍将是保证强大经济的支柱和基础,发展制造业的决心不能有丝毫动摇。可以说,中国工业化进程能否顺利推进、势头能否长期保持、在全球竞争中能否脱颖而出,是中国现代化发展进程中的关键一招。强调,“实体经济是国家的本钱,要发展制造业尤其是先进制造业”。我们必须牢牢把握制造业这一立国之本的战略地位,深入实施制造强国战略,落实好中国制造2025发展愿景,力争在新中国成立100周年时,建成世界一流制造强国,为实现中华民族伟大复兴提供强有力的战略支撑。经过改革开放30多年的高速增长,我国经济已进入

8、以增速换挡、结构转型和动力转换为特征的“新常态”。如何既能保持中高速增长,又能推动产业迈向中高端水平,关键还是要切实转变经济发展方式、推动产业结构的战略性调整。制造业是转方式、调结构的主战场。主动适应和引领经济发展新常态,形成新的增长动力,重点在制造业,难点在制造业,出路也在制造业。中国制造2025着眼解决我国制造业面临的突出矛盾和问题,加快建立现代产业体系,提出的指引未来10年乃至30年制造业发展的20字基本方针,必须一以贯之地执行。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。五、预算编制依据1、营业成本依据公司各

9、产品的不同毛利率测算,各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。六、预算分析未来5年xxx公司将继续扩大生产规模,主要投资用途包括:新建研发生产基地、补充流动资金等。(一)固定资产预算2019年计划固定资产投资5766.36(万元)。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2349.872002.23175.755766.361.1工程费用万元2349.872002.2314720.301.1.1建筑工程费用万元2349.872349.8727.96%1.1.2设备购置及安装费万元2002.

10、232002.2323.82%1.2工程建设其他费用万元1414.261414.2616.83%1.2.1无形资产万元607.44607.441.3预备费万元806.82806.821.3.1基本预备费万元413.73413.731.3.2涨价预备费万元393.09393.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元5766.365766.36(二)流动资金预算预计新增流动资金预算2638.71万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14720.306252.1810086.9914720.3014720.3014720.301.1应收账款万元4

11、416.091987.243312.074416.094416.094416.091.2存货万元6624.142980.864968.106624.146624.146624.141.2.1原辅材料万元1987.24894.261490.431987.241987.241987.241.2.2燃料动力万元99.3644.7174.5299.3699.3699.361.2.3在产品万元3047.101371.202285.333047.103047.103047.101.2.4产成品万元1490.43670.691117.821490.431490.431490.431.3现金万元3680.07

12、1656.032760.063680.073680.073680.072流动负债万元12081.595436.729061.1912081.5912081.5912081.592.1应付账款万元12081.595436.729061.1912081.5912081.5912081.593流动资金万元2638.711187.421979.032638.712638.712638.714铺底流动资金万元879.56395.81659.68879.56879.56879.56(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算8405.07万元,其中:固定资产投资5766.36万元,占项目总投资的

13、68.61%;流动资金2638.71万元,占项目总投资的31.39%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2349.87万元,占项目总投资的27.96%;设备购置费2002.23万元,占项目总投资的23.82%;其它投资1414.26万元,占项目总投资的16.83%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5766.36+2638.71=8405.07(万元)。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8405.07145.76%145.76%100.00%2项目建设投资万元5766.36100.00%100.00%68.61%2.1工程费用万元4352.1075.47%75.47%51.78%2.1.1建筑工程费万元2349.8740.75%40.75%27.96%2.1.2设备购置及安装费万元2002.2334.72%34.72%23.82%2.2工程建设其他费用万元607.4410.53%10.53%7.23%2.2.1无形资产

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