内部控制专项自查报告

上传人:jiups****uk12 文档编号:88922673 上传时间:2019-05-13 格式:DOC 页数:4 大小:22.57KB
返回 下载 相关 举报
内部控制专项自查报告_第1页
第1页 / 共4页
内部控制专项自查报告_第2页
第2页 / 共4页
内部控制专项自查报告_第3页
第3页 / 共4页
内部控制专项自查报告_第4页
第4页 / 共4页
亲,该文档总共4页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《内部控制专项自查报告》由会员分享,可在线阅读,更多相关《内部控制专项自查报告(4页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、车间内部控制专项自查报告有效的内部控制制度是促使企业实现稳健经营、防范风险的必要条件,加强和健全企业的内控机制,已成为各行各业的共识。为进一步推进制丝车间部门内部控制建设,全面提升部门管理水平和风险防范能力,根据厂部审计重点工作的安排,对本部门内部控制的健全性和有效性进行专项自查,通过自查、自评,发现并克服内部控制缺陷,改善内部控制薄弱环节,从而提高部门运行效率和效果,现将本部门自查情况汇报如下:一、车间内部控制制度建设的总体情况为切实做好内部控制这项工作,从车间工作的制度化、规范化出发,形成了一套行之有效、科学规范的内控制度。各项业务流程清晰,各个关键点都得到有效控制。1.合理设置岗位,明确

2、责任分工。根据工作需要,在部门内部建立岗位责任制度,形成责任明确,相互制约的内部机制。采取定期检查和检查的方式,对车间各项工作的运行进行抽查,提出检查意见和改进建议,促进内控制度的不断完善。形成了对车间各项制度以及流程的全方位、全过程的监督。2.工作程序化、规范化。建立可操作性强的工作流程和业务规范,按照要求加大审核作用,强化内部控制功能。每月与职能部门对账,财务部门具办人对账目进行复核,做到既高效、便捷,又准确无误。3.加强内部检查,确保各项规范和流程得到贯彻落实。车间根据相应制度控制文件,定期对主要业务活动,采取定期检查和抽查的方法,对内部业务进行检查。序号主要业务活动业务活动内容相应制度

3、控制文件1生产计划安排根据生产科下达的生产任务,并进行分解,以控制生产进度;xx管理规定2物料管理生产物料的领用、发放、使用控制及相关记录;xx考核细则3生产环节加工、配料、装运等生产环节和质检工作,以及相关的记录和统计工作;xx车间指标考核方案4在制品管理在制品的入库、检验及出库环节及相关记录;生产牌名调换制度5成本管理生产成本核算、成本分析、成本控制 ;xx竞赛考核方案6人员管理生产参与人员的管理;xx车间基础考核办法xx车间安全考核管理规定4.建立工作流程运行分析制度。部门从自身工作实际出发,在已有的工作规范和流程基础上,建立了生产运行分析制度,部门领导亲自抓。定期召开车间月度分析会议,

4、班组总结会,对当期工作流程运行的情况进行分析,逐条梳理,从而保证了工作流程的严密性和适用性。从整体情况来看,制丝车间的各项内控制度已经建立,制度流程得到有效执行,没有违反制度流程的事项发生;在近年来的巡视整改检查、日常管理和党风廉政建设等自查工作中,也没有发现违规违纪的情况。二、车间内部控制存在的问题对于生产一线的部门,内部控制可以说是一个新的课题,部分员工对内部控制的重要性认识程度不高。内部控制与长期形成的习惯必然会有冲突,形成各种的矛盾,内部控制建设需要解决好这些问题。2、加强员工培训从车间目前现状来看,员工培训工作尚有很多不到位的地方。一是员工自身学习意识不强。由于员工知识结构和文化结构

5、不合理,部分员工文化水平偏低,缺乏理论水平,实际操作能力依靠多年的工作经验,理论学习困难很大,同时由于观念滞后,不善于学习,部分员工产生学习无用的思想,个别员工不会、不懂、也不学,甚至还不问。二是发展潜力不足。部分员工在新观念、新事物面前表现出明显的不适应。为此,车间下一步将针对上述情况,开展班组及车间两级培训,通过加强学习改善问题,提高培训效果。2、部门考核方案需要进一步细化。具体表现为xx车间考核分配方案中质量管理涉及“质量事故及、过程批不合格品、零星不合格品依据厂部扣罚标准责任到人”,以及制丝车间断流考核细则中关于断流扣罚责任人的标准均为未细化,未明确责任人及相关责任人的处罚金额标准。车间将对上述问题,对相关考核制度及时进行了修订。三、总结通过本次对部门内部运营管理、各项指标控制,表明。制丝车间的各项内部控制制度流程健全、执行规范有效。在实际运行过程中,做到了管控体系覆盖到位,制度流程合法合规,关键点有效控制,部门整体管理规范有序。制丝车间2018/8/13

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 中学教育 > 其它中学文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号