(模板)收款机生产基地建项目可行性研究报告

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1、泓域咨询MACRO/ 收款机生产基地建项目可行性研究报告收款机生产基地建项目可行性研究报告规划设计 / 投资分析 摘要该收款机项目计划总投资4458.53万元,其中:固定资产投资3814.03万元,占项目总投资的85.54%;流动资金644.50万元,占项目总投资的14.46%。达产年营业收入4398.00万元,总成本费用3356.11万元,税金及附加76.88万元,利润总额1041.89万元,利税总额1262.48万元,税后净利润781.42万元,达产年纳税总额481.06万元;达产年投资利润率23.37%,投资利税率28.32%,投资回报率17.53%,全部投资回收期7.21年,提供就业职

2、位84个。坚持“实事求是”原则。项目承办单位的管理决策层要以求实、科学的态度,严格按国家建设项目经济评价方法与参数(第三版)的要求,在全面完成调查研究基础上,进行细致的论证和比较,做到技术先进、可靠、经济合理,为投资决策提供可靠的依据,同时,以客观公正立场、科学严谨的态度对项目的经济效益做出科学的评价。项目基本情况、建设背景及必要性分析、产业研究分析、投资建设方案、选址评价、项目工程方案分析、工艺技术分析、环境影响说明、项目安全规范管理、项目风险应对说明、项目节能分析、实施进度计划、项目投资可行性分析、项目经济效益分析、评价结论等。收款机生产基地建项目可行性研究报告目录第一章 项目基本情况第二

3、章 建设背景及必要性分析第三章 产业研究分析第四章 投资建设方案第五章 选址评价第六章 项目工程方案分析第七章 工艺技术分析第八章 环境影响说明第九章 项目安全规范管理第十章 项目风险应对说明第十一章 项目节能分析第十二章 实施进度计划第十三章 项目投资可行性分析第十四章 项目经济效益分析第十五章 项目招投标方案第十六章 评价结论第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质

4、量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员

5、规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入2654.08万元,同比增长22.50%(487.40万元)。其中,主营业业务收款机生产及销售收入为2506.74万元,占营业总收入的94.45%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入557.36743.14690.06663.522654.082主营业务收入526.42701.89651.75626.682506.742.1收款机(A)173.72231

6、.62215.08206.81827.222.2收款机(B)121.08161.43149.90144.14576.552.3收款机(C)89.49119.32110.80106.54426.152.4收款机(D)63.1784.2378.2175.20300.812.5收款机(E)42.1156.1552.1450.13200.542.6收款机(F)26.3235.0932.5931.33125.342.7收款机(.)10.5314.0413.0412.5350.133其他业务收入30.9441.2638.3136.84147.34根据初步统计测算,公司实现利润总额744.03万元,较去年同

7、期相比增长142.74万元,增长率23.74%;实现净利润558.02万元,较去年同期相比增长63.92万元,增长率12.94%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元2654.08完成主营业务收入万元2506.74主营业务收入占比94.45%营业收入增长率(同比)22.50%营业收入增长量(同比)万元487.40利润总额万元744.03利润总额增长率23.74%利润总额增长量万元142.74净利润万元558.02净利润增长率12.94%净利润增长量万元63.92投资利润率25.71%投资回报率19.28%财务内部收益率26.96%企业总资产万元9410.49流动资产总额占比万元37.

8、37%流动资产总额万元3516.87资产负债率47.02%二、项目建设符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“收款机生产基地建项目”主要从事收款机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性收款机生产基地建项目选址于某经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济合作区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环

9、境保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:收款机生产基地建项目用地性质为工业用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。三、项目概况(

10、一)项目名称收款机生产基地建项目(二)项目选址某经济合作区(三)项目用地规模项目总用地面积14907.45平方米(折合约22.35亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.64%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率7.58%,固定资产投资强度170.65万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14907.45平方米,建筑物基底占地面积9487.10平方米,总建筑面积23702.85平方米,其中:规划建设主体工程17287.69平方米,项目规划绿化面积1795.55平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计59台(套),设备购置费1736.65万元。(七)节能分析1、项目年用

11、电量1080377.75千瓦时,折合132.78吨标准煤。2、项目年总用水量3504.96立方米,折合0.30吨标准煤。3、“收款机生产基地建项目投资建设项目”,年用电量1080377.75千瓦时,年总用水量3504.96立方米,项目年综合总耗能量(当量值)133.08吨标准煤/年。达产年综合节能量57.03吨标准煤/年,项目总节能率29.47%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某经济合作区发展规划,符合某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投

12、资及资金构成项目预计总投资4458.53万元,其中:固定资产投资3814.03万元,占项目总投资的85.54%;流动资金644.50万元,占项目总投资的14.46%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4398.00万元,总成本费用3356.11万元,税金及附加76.88万元,利润总额1041.89万元,利税总额1262.48万元,税后净利润781.42万元,达产年纳税总额481.06万元;达产年投资利润率23.37%,投资利税率28.32%,投资回报率17.53%,全部投资回收期7.21年,提供就业职位84个。(十二)进度规划本期工程

13、项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。四、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。五、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某经济合作区及某经济合作区收款机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某经济合作区收款机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“收款机生产基地建项目”,本

14、期工程项目的建设能够有力促进某经济合作区经济发展,为社会提供就业职位84个,达产年纳税总额481.06万元,可以促进某经济合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.37%,投资利税率28.32%,全部投资回报率17.53%,全部投资回收期7.21年,固定资产投资回收期7.21年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、针对重点领域和行业发展需求,围绕可靠性试验验证、计量测试、标准制修订、认证认可、检验检测、产业信息、知识产权等技术基础支撑能力,依托现有第三方服务机构,创建一批产业技术基础公共服务平台,建立完善产业技术基础服务体系。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。六、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14907.4522.35亩1.1容积率1.591.2建筑系数63.64%1.3投资强度万元/亩170.651.4基底面积

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