活性炭生产制造项目可行性研究报告 (1)

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1、泓域咨询MACRO/ 活性炭生产制造项目可行性研究报告活性炭生产制造项目可行性研究报告规划设计 / 投资分析 摘要该活性炭项目计划总投资2888.96万元,其中:固定资产投资2213.86万元,占项目总投资的76.63%;流动资金675.10万元,占项目总投资的23.37%。达产年营业收入5611.00万元,总成本费用4385.61万元,税金及附加51.12万元,利润总额1225.39万元,利税总额1445.53万元,税后净利润919.04万元,达产年纳税总额526.49万元;达产年投资利润率42.42%,投资利税率50.04%,投资回报率31.81%,全部投资回收期4.64年,提供就业职位1

2、20个。报告依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况,按照项目的建设要求,对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证;本报告通过对项目进行技术化和经济化比较和分析,阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性。基本信息、项目背景研究分析、项目市场前景分析、项目建设方案、项目选址分析、建设方案设计、工艺技术、环境保护概述、项目安全保护、项目风险说明、节能方案分析、项目实施方案、投资可行性分析、经济收益、项目评价等。活性炭生产制造项目可行性研究报告目录第一章 基本信息第二章 项目背景研究分析第三章 项目市场前景分析

3、第四章 项目建设方案第五章 项目选址分析第六章 建设方案设计第七章 工艺技术第八章 环境保护概述第九章 项目安全保护第十章 项目风险说明第十一章 节能方案分析第十二章 项目实施方案第十三章 投资可行性分析第十四章 经济收益第十五章 项目招投标方案第十六章 项目评价第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司致

4、力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。

5、同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 (三)公司经济效益分析上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入5926.40万元,同比增长15.58%(798.98万元)。其中,主营业业务活性炭生产及销售收入为5202.46万元,占营业总收入的87.78%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1244.541659.391540.861481.605926.402主营业务收入1092.521456.691352.641300.625202.462.1活性炭(A)360.531456.691352.641300.62

6、5202.462.2活性炭(B)251.281456.691352.641300.625202.462.3活性炭(C)185.731456.691352.641300.625202.462.4活性炭(D)131.101456.691352.641300.625202.462.5活性炭(E)87.401456.691352.641300.625202.462.6活性炭(F)54.631456.691352.641300.625202.462.7活性炭(.)21.851456.691352.641300.625202.463其他业务收入152.03202.70188.22180.98723.94根

7、据初步统计测算,公司实现利润总额1227.57万元,较去年同期相比增长208.10万元,增长率20.41%;实现净利润920.68万元,较去年同期相比增长155.53万元,增长率20.33%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元5926.40完成主营业务收入万元5202.46主营业务收入占比87.78%营业收入增长率(同比)15.58%营业收入增长量(同比)万元798.98利润总额万元1227.57利润总额增长率20.41%利润总额增长量万元208.10净利润万元920.68净利润增长率20.33%净利润增长量万元155.53投资利润率46.66%投资回报率34.99%财务内部收益率

8、29.94%企业总资产万元6684.92流动资产总额占比万元34.80%流动资产总额万元2326.44资产负债率38.98%二、项目建设符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“活性炭生产制造项目”主要从事活性炭项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性活性炭生产制造项目选址于xxx新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx新兴产业

9、示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:活性炭生产制造项目用地性质为工业用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、

10、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。三、项目概况(一)项目名称活性炭生产制造项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积7710.52平方米(折合约11.56亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.13%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率7.27%,固定资产投资强度191.51万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积7710.52平方米,建筑物基底占地面积4867.65平方米,总建筑面积12568.15平方米,其中:规划建设主体工程8465.04平方米,项目规划绿化面积913.20平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设

11、备共计87台(套),设备购置费792.26万元。(七)节能分析1、项目年用电量531564.08千瓦时,折合65.33吨标准煤。2、项目年总用水量4689.33立方米,折合0.40吨标准煤。3、“活性炭生产制造项目投资建设项目”,年用电量531564.08千瓦时,年总用水量4689.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)65.73吨标准煤/年。达产年综合节能量26.85吨标准煤/年,项目总节能率24.35%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格

12、控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2888.96万元,其中:固定资产投资2213.86万元,占项目总投资的76.63%;流动资金675.10万元,占项目总投资的23.37%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5611.00万元,总成本费用4385.61万元,税金及附加51.12万元,利润总额1225.39万元,利税总额1445.53万元,税后净利润919.04万元,达产年纳税总额526.49万元;达产年投资利润率42.42%,投资利税率50.04%,投资回报率

13、31.81%,全部投资回收期4.64年,提供就业职位120个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。四、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。五、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地活性炭行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地活性炭产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、

14、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“活性炭生产制造项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位120个,达产年纳税总额526.49万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.42%,投资利税率50.04%,全部投资回报率31.81%,全部投资回收期4.64年,固定资产投资回收期4.64年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善公共服务体系,提高服务质量水平。民营企业多为中小型企业,缺乏对市场信息进行系统搜集、科学分析与预测的意识和能力,承担技术创新风险的能力也较弱。报告从加快行业信息平台和技术创新服务平台建设,打造互联网“双创”平台和中小企业服务体系,为民营企业发展提供全方位解决方案。同时,完善投资项目在线审批监管平台,促进网上并联审批。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。六、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米771

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