钢筋水泥管生产制造项目可行性研究报告

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1、泓域咨询MACRO/ 钢筋水泥管生产制造项目可行性研究报告钢筋水泥管生产制造项目可行性研究报告规划设计 / 投资分析 摘要该钢筋水泥管项目计划总投资7039.33万元,其中:固定资产投资5859.82万元,占项目总投资的83.24%;流动资金1179.51万元,占项目总投资的16.76%。达产年营业收入8677.00万元,总成本费用6692.85万元,税金及附加118.88万元,利润总额1984.15万元,利税总额2376.71万元,税后净利润1488.11万元,达产年纳税总额888.60万元;达产年投资利润率28.19%,投资利税率33.76%,投资回报率21.14%,全部投资回收期6.23

2、年,提供就业职位148个。报告针对项目的特点,分析投资项目能源消费情况,计算能源消费量并提出节能措施;分析项目的环境污染、安全卫生情况,提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。项目基本信息、项目基本情况、产业调研分析、投资方案、选址可行性研究、工程设计、工艺技术分析、项目环境影响情况说明、安全生产经营、项目风险说明、节能概况、进度说明、投资计划方案、经济效益可行性、综合评价说明等。钢筋水泥管生产制造项目可行性研究报告目录第一章 项目基本信息第二章 项目基本情况第三章 产业调研分析第四章 投资方案第五章 选址可行性研究第六章 工程设计第七章 工艺技术分析第八章 项目环境影响情况说明第

3、九章 安全生产经营第十章 项目风险说明第十一章 节能概况第十二章 进度说明第十三章 投资计划方案第十四章 经济效益可行性第十五章 项目招投标方案第十六章 综合评价说明第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经

4、营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 (三)公司经济效益分析上一年度,xxx投资公司实现营业收入5974.22万元,同比增长29.21%(1350.52万元)。其中,主营业业务钢筋水泥管生产及销售收入为4965.22万元,占营业总收入的83.11%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收

5、入1254.591672.781553.301493.565974.222主营业务收入1042.701390.261290.961241.314965.222.1钢筋水泥管(A)344.091390.261290.961241.314965.222.2钢筋水泥管(B)239.821390.261290.961241.314965.222.3钢筋水泥管(C)177.261390.261290.961241.314965.222.4钢筋水泥管(D)125.121390.261290.961241.314965.222.5钢筋水泥管(E)83.421390.261290.961241.314965.

6、222.6钢筋水泥管(F)52.131390.261290.961241.314965.222.7钢筋水泥管(.)20.851390.261290.961241.314965.223其他业务收入211.89282.52262.34252.251009.00根据初步统计测算,公司实现利润总额1378.76万元,较去年同期相比增长270.47万元,增长率24.40%;实现净利润1034.07万元,较去年同期相比增长208.18万元,增长率25.21%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元5974.22完成主营业务收入万元4965.22主营业务收入占比83.11%营业收入增长率(同比)29

7、.21%营业收入增长量(同比)万元1350.52利润总额万元1378.76利润总额增长率24.40%利润总额增长量万元270.47净利润万元1034.07净利润增长率25.21%净利润增长量万元208.18投资利润率31.01%投资回报率23.25%财务内部收益率22.71%企业总资产万元16974.79流动资产总额占比万元27.45%流动资产总额万元4660.18资产负债率26.88%二、项目建设符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“钢筋水泥管生产制造项目”主要从事钢筋水泥管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关

8、条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性钢筋水泥管生产制造项目选址于xx工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业新城环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:钢筋水泥管生产制造项目用地性质为工业用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项

9、目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。三、项目概况(一)项目名称钢筋水泥管生产制造项目(二)项目选址xx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积21510.75平方米(折合约32.25亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.38%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率6.00%,固定资产投资强度

10、181.70万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21510.75平方米,建筑物基底占地面积17075.23平方米,总建筑面积25382.68平方米,其中:规划建设主体工程19041.50平方米,项目规划绿化面积1523.99平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计78台(套),设备购置费2196.49万元。(七)节能分析1、项目年用电量1122932.17千瓦时,折合138.01吨标准煤。2、项目年总用水量5382.36立方米,折合0.46吨标准煤。3、“钢筋水泥管生产制造项目投资建设项目”,年用电量1122932.17千瓦时,年总用水量5382.36立方米,项目年综合总耗能量(当

11、量值)138.47吨标准煤/年。达产年综合节能量41.36吨标准煤/年,项目总节能率24.63%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx工业新城发展规划,符合xx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7039.33万元,其中:固定资产投资5859.82万元,占项目总投资的83.24%;流动资金1179.51万元,占项目总投资的16.76%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产

12、年营业收入8677.00万元,总成本费用6692.85万元,税金及附加118.88万元,利润总额1984.15万元,利税总额2376.71万元,税后净利润1488.11万元,达产年纳税总额888.60万元;达产年投资利润率28.19%,投资利税率33.76%,投资回报率21.14%,全部投资回收期6.23年,提供就业职位148个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。四、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,

13、主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。五、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx工业新城及xx工业新城钢筋水泥管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx工业新城钢筋水泥管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义

14、。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“钢筋水泥管生产制造项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx工业新城经济发展,为社会提供就业职位148个,达产年纳税总额888.60万元,可以促进xx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.19%,投资利税率33.76%,全部投资回报率21.14%,全部投资回收期6.23年,固定资产投资回收期6.23年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加大质量品牌公共服务平台建设。工业和信息化部组织专业机构借鉴国际通用的管理模型,结合品牌培育特点,形成了品牌管理体系方法,制定了实施指南和评价指南,从2012年起以工业企业品牌培育试点示范的形式进行推广。6年多来,8000多家企业进行了试点应用,树立了295家品牌培育示范企业。通过对示范企业的调查,其主营产品国内市场占有率平均提高了13.6个百分点,工业增加值率平均提高4.4个百分点,品牌竞争力和附加值显著提高。质检总局按照国际通行做法,在电工、电信、农机、机动车、建材、消防、玩具等20大类158种产品与人身安全季节相关的日常消费品领域实施统一的

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