蒸呢机生产建设项目招商引资报告(总投资4550.47万元)

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1、泓域咨询MACRO/ 蒸呢机生产建设项目招商引资报告第一章 概况一、投资单位说明(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源

2、管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入6306.74万元,同比增长15.52%(847.12万元)。其中,主营业业务蒸呢机生产及销售收入为5075.60万元,占营业总收入的80.48%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1309.87万元,较去年同期相比增长173.01万元,增长率15.22%;实现净利润982.40万元,较去年同期相比增长89.87万元,增长率10.07

3、%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元6306.74完成主营业务收入万元5075.60主营业务收入占比80.48%营业收入增长率(同比)15.52%营业收入增长量(同比)万元847.12利润总额万元1309.87利润总额增长率15.22%利润总额增长量万元173.01净利润万元982.40净利润增长率10.07%净利润增长量万元89.87投资利润率30.80%投资回报率23.10%财务内部收益率27.23%企业总资产万元8815.65流动资产总额占比万元29.31%流动资产总额万元2583.73资产负债率47.39%二、背景及必要性研究分析1、2014年我国研发投入在GDP占比为2

4、.1%,与欧美国家3%-3.5%的水平相比还有一定的差距。规模以上企业研发投入在销售收入占比仅为0.9%,低于国外企业2%-3%的水平。研发投入不足直接导致产品科技含量不高、同质化现象严重。“价格”作为差异化的手段,正在加剧企业间的恶性竞争,“价格战”愈演愈烈。在有限的市场容量下,大量低层次、低技术水平的同质化产品滞压,产能过剩成为普遍现象。“转型与变革”将赋能2019年我市工业经济发展的主题词。在此影响下,我市工业发展或将出现以下5个方面的发展趋势,推动形成区域经济发展的突破口、制高点和主攻方向,促进全市经济由高速发展向高质量发展转变。2、改革开放以来,我国相继实施东部率先发展、西部大开发、

5、振兴东北地区等老工业基地、促进中部地区崛起等重大战略决策,中国工业呈现从沿海到内陆、从先行试点到全面推开的梯度式发展历程。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央提出并推进“一带一路”建设、京津冀协同发展和长江经济带发展,在区域协调发展方面做出一系列重要决策,区域发展战略向纵深推进,区域间产业梯度转移步伐加快,中西部地区发展潜力不断释放,区域发展协调性逐步增强。“十三五”时期,新一代信息技术与制造业深度融合,正在引发影响深远的产业变革,形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。各国都在加大科技创新力度,推动增材制造、移动互联网、云计算、大数据、生物工程、新能源、新材料等领域取得新突破

6、。基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革;网络众包、协同设计、大规模个性化定制、精准供应链管理、全生命周期管理、电子商务等正在重塑产业价值链体系;可穿戴智能产品、智能家电、智能汽车等智能终端产品不断拓展制造业新领域。新一代信息技术革命,为我省制造业转型升级提供了新的发展领域和重要战略机遇。3、到2010年,依托工业企业设立了127个国家工程研究中心、729个国家级企业技术中心和5532个省级企业技术中心,企业发明专利申请数已占国内发明专利申请总数的53%。机械工业主要产品中约有40%的产品质量接近或达到国际先进水平。载人航天、探月工程、新支线飞机、大型液化天然气船(

7、LNG)、高速轨道交通、时分同步码分多址接入通信(TD-SCDMA)、高性能计算机等领域取得一批重大技术创新成果。我省提出,到“十三五”末,全省工业转型升级要基本实现。制造业竞争力有较大提升,创新能力较大增强,循环经济发展迈上新台阶,节能降耗达到国内先进水平,“两化”深度融合取得新进展,工业综合实力进一步增强,工业发展和竞争力得到全面提升。第二章 项目基本情况一、项目设立组织形式项目承办单位为xxx(集团)有限公司(有限责任公司)公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成

8、立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。二、项目投资规模该蒸呢机项目主要从事蒸呢机投资建设,计划总投资4550.47万元,其中:固定资产投资3800.20万元,占项目总投资的83.51%;流动资金750.27万元,占项目总投资的16.49%。三、产品规划项目主要

9、产品为蒸呢机,根据市场情况,预计年产值6150.00万元。通过对国内外市场需求预测可以看出,我国项目产品将以内销为主并扩大外销,随着产品宣传力度的加大,产品价格的降低,产品质量的提高和产品的多样化,项目产品必将更受欢迎;通过对市场需求预测分析,国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势,市场销售前景非常看好。四、建设规模(一)用地规模该项目总征地面积14887.44平方米(折合约22.32亩),其中:净用地面积14887.44平方米(红线范围折合约22.32亩)。项目规划总建筑面积17864.93平方米,其中:规划建设主体工程10733.19平方米,计容建筑面积17864.93平方米;预计

10、建筑工程投资1306.08万元。(二)产能规模项目计划总投资4550.47万元;预计年实现营业收入6150.00万元。五、工艺说明(一)工艺技术方案要求对于生产技术方案的选用,遵循“利用资源”的原则,选用当前较先进的集散型控制系统,控制整个生产线的各项工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗;严格按照相关行业规范要求组织生产经营活动,有效控制产品质量,为广大顾客提供优质的项目产品和良好的服务。(二)项目技术优势分析节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应变市场能力很强。六、设备选型方案根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解,投资项目工

11、艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主,关键设备拟从国外进口,国内采购以人民币支付。七、厂房土地(一)建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。(二)控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。(三)用地总体要求本期工程项目建设规

12、划建筑系数55.66%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率5.92%,固定资产投资强度170.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5858.455858.4510733.1910733.19863.161.1主要生产车间3515.073515.076439.916439.91535.161.2辅助生产车间1874.701874.703434.623434.62276.211.3其他生产车间468.68468.68622.53622.5351.792仓储工程1242.951242.954635.634635.632

13、71.122.1成品贮存310.74310.741158.911158.9167.782.2原料仓储646.33646.332410.532410.53140.982.3辅助材料仓库285.88285.881066.191066.1962.363供配电工程66.2966.2966.2966.294.363.1供配电室66.2966.2966.2966.294.364给排水工程76.2376.2376.2376.233.904.1给排水76.2376.2376.2376.233.905服务性工程787.20787.20787.20787.2046.045.1办公用房339.28339.28339

14、.28339.2823.055.2生活服务447.92447.92447.92447.9218.786消防及环保工程222.07222.07222.07222.0714.616.1消防环保工程222.07222.07222.07222.0714.617项目总图工程33.1533.1533.1533.1569.297.1场地及道路硬化2213.14487.14487.147.2场区围墙487.142213.142213.147.3安全保卫室33.1533.1533.1533.158绿化工程960.0033.60合计8286.3517864.9317864.931306.08八、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员109人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人741.2人均年工资万元4.421.3年工资额万元296.302工程技术人员工资2.1平均人数

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