(汇报材料)汽车玻璃生产项目可行性研究报告

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1、泓域咨询MACRO/ 汽车玻璃生产项目可行性研究报告汽车玻璃生产项目可行性研究报告规划设计 / 投资分析 汽车玻璃生产项目可行性研究报告说明该汽车玻璃项目计划总投资21222.51万元,其中:固定资产投资14958.85万元,占项目总投资的70.49%;流动资金6263.66万元,占项目总投资的29.51%。达产年营业收入47284.00万元,总成本费用37114.05万元,税金及附加377.63万元,利润总额10169.95万元,利税总额11950.33万元,税后净利润7627.46万元,达产年纳税总额4322.87万元;达产年投资利润率47.92%,投资利税率56.31%,投资回报率35.

2、94%,全部投资回收期4.28年,提供就业职位722个。坚持节能降耗的原则。努力做到合理利用能源和节约能源,根据项目建设地的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置,做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、公用工程设施集中布置,节约资源提高资源利用率,做好节能减排;从而实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。.主要内容:项目概述、建设背景及必要性、项目市场研究、产品规划方案、选址可行性研究、项目工程设计研究、项目工艺说明、项目环境保护和绿色生产分析、安全生产经营、风险评估、项目节能评价、实施方案、项目投资分析、项目经济评价、项目评价结论等。第一章 项目概述

3、一、项目概况(一)项目名称汽车玻璃生产项目(二)项目选址某工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积52326.15平方米(折合约78.45亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.55%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率5.96%,固定资产投资强度190.68万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积52326.15平方米,建筑物基底占地面积29067.18平方米,总建筑面积85291.62平方米,其中:规划建设主体工程67386.69平方米,项目规划绿化面积5087.03平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计164台(套),设备购置费4117.85万元。(七)节能分

4、析1、项目年用电量966139.88千瓦时,折合118.74吨标准煤。2、项目年总用水量20991.46立方米,折合1.79吨标准煤。3、“汽车玻璃生产项目投资建设项目”,年用电量966139.88千瓦时,年总用水量20991.46立方米,项目年综合总耗能量(当量值)120.53吨标准煤/年。达产年综合节能量38.06吨标准煤/年,项目总节能率20.46%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某工业示范区发展规划,符合某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九

5、)项目总投资及资金构成项目预计总投资21222.51万元,其中:固定资产投资14958.85万元,占项目总投资的70.49%;流动资金6263.66万元,占项目总投资的29.51%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入47284.00万元,总成本费用37114.05万元,税金及附加377.63万元,利润总额10169.95万元,利税总额11950.33万元,税后净利润7627.46万元,达产年纳税总额4322.87万元;达产年投资利润率47.92%,投资利税率56.31%,投资回报率35.94%,全部投资回收期4.28年,提供就业职位7

6、22个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。二、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某工业示范区及某工业示范区汽车玻璃行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某工业示范区汽车玻璃产业

7、结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“汽车玻璃生产项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某工业示范区经济发展,为社会提供就业职位722个,达产年纳税总额4322.87万元,可以促进某工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.92%,投资利税率56.31%,全部投资回报率35.94%,全部投资回收期4.28年,固定资产投资回收期4.28年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于促进中小企业发展。工业和信息化部将根据中小企业发展实际,推进培育专业化

8、“小巨人”企业工作。引导和支持中小企业针对专门的客户群体或市场,拥有专项技术或生产工艺,使其产品和服务在产业链某个环节中处于优势地位;引导和支持中小企业利用自身特色和专业优势,为大企业、大项目和产业链提供优质零部件、元器件、配套产品和配套服务,促进大企业与中小企业通过专业分工、服务外包、订单生产等多种方式,建立协同创新、合作共赢的协作关系;总结推广一批“小巨人”企业专业化发展的成功经验和模式,引领和带动更多中小企业走上“专精特新”发展道路。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方

9、米52326.1578.45亩1.1容积率1.631.2建筑系数55.55%1.3投资强度万元/亩190.681.4基底面积平方米29067.181.5总建筑面积平方米85291.621.6绿化面积平方米5087.03绿化率5.96%2总投资万元21222.512.1固定资产投资万元14958.852.1.1土建工程投资万元6009.972.1.1.1土建工程投资占比万元28.32%2.1.2设备投资万元4117.852.1.2.1设备投资占比19.40%2.1.3其它投资万元4831.032.1.3.1其它投资占比22.76%2.1.4固定资产投资占比70.49%2.2流动资金万元6263.

10、662.2.1流动资金占比29.51%3收入万元47284.004总成本万元37114.055利润总额万元10169.956净利润万元7627.467所得税万元1.638增值税万元1402.759税金及附加万元377.6310纳税总额万元4322.8711利税总额万元11950.3312投资利润率47.92%13投资利税率56.31%14投资回报率35.94%15回收期年4.2816设备数量台(套)16417年用电量千瓦时966139.8818年用水量立方米20991.4619总能耗吨标准煤120.5320节能率20.46%21节能量吨标准煤38.0622员工数量人722第二章 建设背景及必要

11、性一、项目建设背景1、经过长期追赶的沉淀和积累,当今我国在相当一些领域与世界前沿科技的差距都处于历史最小时期,已经有能力并行跟进这一轮科技革命和产业变革,加速实现制造业转型升级和创新发展。中国制造2025始终贯穿一个主题,就是加快新一代信息通信技术与制造业的深度融合。与发达国家在工业3.0基础上迈向4.0不同,我国制造业还有相当一部分停留在3.0甚至2.0,只有部分领先行业可比肩4.0。实施中国制造2025,必须处理好2.0普及、3.0补课和4.0赶超的关系,强化工业基础能力,提高综合集成水平,以推广智能制造为切入点,培育新型生产方式,推动制造业数字化网络化智能化。2、从竞争绩效视角观察,第三

12、次工业革命对中国制造业企业竞争力的冲击,不只是可能极大地削弱成本优势,还在于一些国外制造业企业可能通过利用先进制造技术在维持“可接受成本”的基础上,向市场提供更多的具有替代性、性价比更高的“蓝海产品”,比如,快速响应市场需求,提供相比中国制造业企业的产品而言种类更丰富、功能更齐全、性能更稳定、使用更人性化、环境更友好的产品。第三次工业革命可能对中国产业升级和产业结构优化形成抑制。发达工业国家不仅可以通过发展工业机器人、高端数控机床、柔性制造系统等现代装备制造业控制新型装备制造业这一新的产业竞争战略制高点,同时,还可以通过现代制造系统与服务业的深度融合,进一步强化发达国家在高端服务业形成的领先优

13、势。3、2016年以来,中国加快推进“三大战略”从蓝图向现实转化。一是推进一带一路建设,一批交通、能源、通信等产能合作和重大标志性工程落定。二是新增长带、增长极支撑作用显现,京津冀协同发展重大项目加快实施,北京城市副中心加快规划建设,长江经济带生态保护,通用航空、城市轻轨等新兴综合交通建设进一步加强。三是新产业、新业态、新模式等新经济形态快速发展,如基于互联网、大数据、物联网和生物技术的应用创新快速拓展,制造业企业数字化车间、智能工厂改造提速。4、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内

14、将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、必要性分析1、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。2、传统支柱产业面临的严峻困境,既有经济环境的外因,又有产业自身缺陷的内因。综合来看造成这种困境的原因有以下三个方面:结构性问题突出。从产业结构看,传统支柱产业比重大、产业投资规模大、转型升级沉淀成本高,是我省传统支柱产业转型升级进展缓慢的一个主要制约因素。从产品结构看,总体上产品层次低,高端和终端产品少,高附加值产品不多。从企业结构看,大型龙头企业数量少,辐射带动力弱,导致产业链接度低,分工合作网络尚未形成。发展路径偏于保守。我省传统支柱产业基于投资和规模扩张的发展模式根深蒂固,大多数产品处于产业链前端和价值链中低端,产品附加值低。

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