(规划设计)电视机配附件生产项目可行性研究报告

上传人:泓域M****机构 文档编号:88038037 上传时间:2019-04-17 格式:DOCX 页数:55 大小:58.82KB
返回 下载 相关 举报
(规划设计)电视机配附件生产项目可行性研究报告_第1页
第1页 / 共55页
(规划设计)电视机配附件生产项目可行性研究报告_第2页
第2页 / 共55页
(规划设计)电视机配附件生产项目可行性研究报告_第3页
第3页 / 共55页
(规划设计)电视机配附件生产项目可行性研究报告_第4页
第4页 / 共55页
(规划设计)电视机配附件生产项目可行性研究报告_第5页
第5页 / 共55页
点击查看更多>>
资源描述

《(规划设计)电视机配附件生产项目可行性研究报告》由会员分享,可在线阅读,更多相关《(规划设计)电视机配附件生产项目可行性研究报告(55页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、泓域咨询MACRO/ 电视机配附件生产项目可行性研究报告电视机配附件生产项目可行性研究报告规划设计 / 投资分析 电视机配附件生产项目可行性研究报告说明该电视机配附件项目计划总投资7089.23万元,其中:固定资产投资5429.24万元,占项目总投资的76.58%;流动资金1659.99万元,占项目总投资的23.42%。达产年营业收入16146.00万元,总成本费用12283.37万元,税金及附加149.84万元,利润总额3862.63万元,利税总额4545.25万元,税后净利润2896.97万元,达产年纳税总额1648.28万元;达产年投资利润率54.49%,投资利税率64.11%,投资回报

2、率40.86%,全部投资回收期3.95年,提供就业职位231个。坚持节能降耗的原则。努力做到合理利用能源和节约能源,根据项目建设地的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置,做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、公用工程设施集中布置,节约资源提高资源利用率,做好节能减排;从而实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。.主要内容:概述、建设背景及必要性、市场前景分析、项目建设方案、项目选址说明、项目土建工程、工艺分析、环境保护概述、生产安全、建设及运营风险分析、节能分析、实施计划、投资计划方案、经济效益分析、项目结论等。第一章 概述一、项目概况(一)项目名称

3、电视机配附件生产项目(二)项目选址某高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积21477.40平方米(折合约32.20亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.05%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率6.66%,固定资产投资强度168.61万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21477.40平方米,建筑物基底占地面积14830.14平方米,总建筑面积25343.33平方米,其中:规划建设主体工程16283.22平方米,项目规划绿化面积1687.63平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计71台(套),设备购置费2238.28万元。(七)节能分析1、项目年用电

4、量1255558.75千瓦时,折合154.31吨标准煤。2、项目年总用水量6811.32立方米,折合0.58吨标准煤。3、“电视机配附件生产项目投资建设项目”,年用电量1255558.75千瓦时,年总用水量6811.32立方米,项目年综合总耗能量(当量值)154.89吨标准煤/年。达产年综合节能量51.63吨标准煤/年,项目总节能率26.76%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某高新技术产业开发区发展规划,符合某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

5、(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7089.23万元,其中:固定资产投资5429.24万元,占项目总投资的76.58%;流动资金1659.99万元,占项目总投资的23.42%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16146.00万元,总成本费用12283.37万元,税金及附加149.84万元,利润总额3862.63万元,利税总额4545.25万元,税后净利润2896.97万元,达产年纳税总额1648.28万元;达产年投资利润率54.49%,投资利税率64.11%,投资回报率40.86%,全部投资回收期3.95年,提供就业职位231

6、个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。二、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某高新技术产业开发区及某高新技术产业开发区电视机配附件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某高新技术产业开发区电视机配附件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限

7、责任公司为适应国内外市场需求,拟建“电视机配附件生产项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位231个,达产年纳税总额1648.28万元,可以促进某高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.49%,投资利税率64.11%,全部投资回报率40.86%,全部投资回收期3.95年,固定资产投资回收期3.95年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,

8、落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见(以下简称报告),围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21477.4032.20亩1.1容积率1.181.2建筑系数69.05%1.3投资强度万元/亩168.

9、611.4基底面积平方米14830.141.5总建筑面积平方米25343.331.6绿化面积平方米1687.63绿化率6.66%2总投资万元7089.232.1固定资产投资万元5429.242.1.1土建工程投资万元1920.032.1.1.1土建工程投资占比万元27.08%2.1.2设备投资万元2238.282.1.2.1设备投资占比31.57%2.1.3其它投资万元1270.932.1.3.1其它投资占比17.93%2.1.4固定资产投资占比76.58%2.2流动资金万元1659.992.2.1流动资金占比23.42%3收入万元16146.004总成本万元12283.375利润总额万元38

10、62.636净利润万元2896.977所得税万元1.188增值税万元532.789税金及附加万元149.8410纳税总额万元1648.2811利税总额万元4545.2512投资利润率54.49%13投资利税率64.11%14投资回报率40.86%15回收期年3.9516设备数量台(套)7117年用电量千瓦时1255558.7518年用水量立方米6811.3219总能耗吨标准煤154.8920节能率26.76%21节能量吨标准煤51.6322员工数量人231第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、目前我国制造业规模世界第一,上下游产业链比较完整,具备发展中高端制造业的基础和实力。值得一提的是

11、,前两年我国提出了中国制造2025,正式向“制造强国”发起冲锋,像飞机、高铁、数控机床等已经实现了自主研发。不难想象,未来我国将突破越来越多西方封锁的技术。改革开放40年来,我国工业取得了举世瞩目的成就,建立了门类齐全的现代工业体系,跃升为世界第一制造大国。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央以新发展理念为统领,以深化供给侧结构性改革为主线,着力推动工业经济结构调整和转型升级,我国正由制造大国向制造强国大步迈进。2、随着全球制造业发展格局的变化和技术快速迭代,已经发布两年的中国制造2025重点领域技术创新路线图迎来了首次修订。业内专家表示,中国制造2025的实施取得了显著成绩,但仍面临着

12、巨大的挑战,只有在越来越多的产业领域处于世界的先进水平,中国制造强国战略才有实现目标的底气3、在动荡的国际经济金融环境下,无论是发达经济体,还是新兴经济体,都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱,需要在新常态下培育新的增长动力。因此,发展创新型的战略性新兴产业,已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当前,中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措,正在逐步产生效果,并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。4、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时

13、间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、必要性分析1、经济增速换挡,客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改变,集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。这些变化正在推动中国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做得省这样一个新模式转变,这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的活动。从企业来看,面对的市场竞争比过去激烈了,要取得订单比过去变得不容易了,成本压力也不断加大了,企业必须努力从过去“*”的标准转向现在“*”的标准,必须从低水平、低成本扩张,转向质量效益型增长。这样一个转变对于企业来说难度是非常大的,必然会引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出,进而会引起与之

14、关联的金融资产和债务链条的复杂调整。企业退出会约束就业和收入,进而约束消费需求;金融坏账会影响到贷款能力,也会引起谨慎发放贷款心理的增强,进而约束投资需求。如果形成企业退出-就业压力加大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循环,则经济增长就会出现持续下行态势。这表明转型升级可能引起结构性震荡,产生经济下行压力。此外房地产开始进入转型调整期,引起了房地产投资增速下降,更为直接地形成了经济下行压力。这些因素使经济增长持续存在下行压力,转型升级也面临多方面风险。2、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业计划书

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号