(批地)聚丙烯项目可行性研究报告

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1、泓域咨询MACRO/ 聚丙烯项目可行性研究报告聚丙烯项目可行性研究报告规划设计 / 投资分析 聚丙烯项目可行性研究报告说明该聚丙烯项目计划总投资6240.56万元,其中:固定资产投资5101.34万元,占项目总投资的81.74%;流动资金1139.22万元,占项目总投资的18.26%。达产年营业收入8585.00万元,总成本费用6472.61万元,税金及附加107.19万元,利润总额2112.39万元,利税总额2510.94万元,税后净利润1584.29万元,达产年纳税总额926.65万元;达产年投资利润率33.85%,投资利税率40.24%,投资回报率25.39%,全部投资回收期5.44年,

2、提供就业职位151个。报告根据我国相关行业市场需求的变化趋势,分析投资项目项目产品的发展前景,论证项目产品的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位,以此分析市场风险,确定风险防范措施等。.主要内容:项目概况、背景、必要性分析、市场调研预测、项目方案分析、项目选址说明、土建工程、工艺技术说明、项目环境影响情况说明、安全管理、风险评价分析、项目节能可行性分析、项目实施安排、投资方案、经济效益分析、总结评价等。第一章 项目概况一、项目概况(一)项目名称聚丙烯项目(二)项目选址某某循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积18055.69平方米(折合约27.07亩)。(四)项目用地控制指标该

3、工程规划建筑系数79.90%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率5.44%,固定资产投资强度188.45万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18055.69平方米,建筑物基底占地面积14426.50平方米,总建筑面积25819.64平方米,其中:规划建设主体工程18276.67平方米,项目规划绿化面积1403.83平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计86台(套),设备购置费1438.40万元。(七)节能分析1、项目年用电量1126349.54千瓦时,折合138.43吨标准煤。2、项目年总用水量6787.66立方米,折合0.58吨标准煤。3、“聚丙烯项目投资建设项目”,年用电

4、量1126349.54千瓦时,年总用水量6787.66立方米,项目年综合总耗能量(当量值)139.01吨标准煤/年。达产年综合节能量43.90吨标准煤/年,项目总节能率21.67%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某循环经济产业园发展规划,符合某某循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6240.56万元,其中:固定资产投资5101.34万元,占项目总投资的81.74%;流动资金1139.22万元,占项目总投资的1

5、8.26%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8585.00万元,总成本费用6472.61万元,税金及附加107.19万元,利润总额2112.39万元,利税总额2510.94万元,税后净利润1584.29万元,达产年纳税总额926.65万元;达产年投资利润率33.85%,投资利税率40.24%,投资回报率25.39%,全部投资回收期5.44年,提供就业职位151个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。二、报告说明项目可行性研究报告主要

6、是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某循环经济产业园及某某循环经济产业园聚丙烯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某循环经济产业园聚丙烯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极

7、的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“聚丙烯项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位151个,达产年纳税总额926.65万元,可以促进某某循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.85%,投资利税率40.24%,全部投资回报率25.39%,全部投资回收期5.44年,固定资产投资回收期5.44年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、我国制造业总体上处于产业链中低端,产品资源能源消耗高,劳动力成本优势不断削弱,加之当前经济进入中高速增长阶段,下行压力较大

8、,在全球“绿色经济”的变革中,要建设制造强国,统筹利用两种资源、两个市场,迫切需要加快制造业绿色发展,大力发展绿色生产力,更加迅速地增强绿色综合国力,提升绿色国际竞争力。这就要求我们形成节约资源、保护环境的产业结构、生产方式,改变传统的高投入、高消耗、高污染生产方式,建立投入低、消耗少、污染轻、产出高、效益好的资源节约型、环境友好型工业体系,这既是强国制造的基本特征,也是制造强国的本质要求。只有制造业实现了绿色发展,才能既为社会创造“金山银山”的物质财富,又保持自然环境的“青山绿水”,实现制造强国的梦想。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四

9、、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18055.6927.07亩1.1容积率1.431.2建筑系数79.90%1.3投资强度万元/亩188.451.4基底面积平方米14426.501.5总建筑面积平方米25819.641.6绿化面积平方米1403.83绿化率5.44%2总投资万元6240.562.1固定资产投资万元5101.342.1.1土建工程投资万元2088.482.1.1.1土建工程投资占比万元33.47%2.1.2设备投资万元1438.402.1.2.1设备投资占比23.05%2.1.3其它投资万元1574.462.1.3.1其它投资占比25.23%2.

10、1.4固定资产投资占比81.74%2.2流动资金万元1139.222.2.1流动资金占比18.26%3收入万元8585.004总成本万元6472.615利润总额万元2112.396净利润万元1584.297所得税万元1.438增值税万元291.369税金及附加万元107.1910纳税总额万元926.6511利税总额万元2510.9412投资利润率33.85%13投资利税率40.24%14投资回报率25.39%15回收期年5.4416设备数量台(套)8617年用电量千瓦时1126349.5418年用水量立方米6787.6619总能耗吨标准煤139.0120节能率21.67%21节能量吨标准煤43

11、.9022员工数量人151第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、当前,受“三期叠加”影响,我国经济下行压力持续加大,深层次矛盾凸显,行业之间、地区之间分化明显,部分工业企业生产经营困难,经济运行面临的形势更趋复杂、更加严峻。经济行稳致远,必先夯实根基。实施中国制造2025,打好短期政策与长期战略“组合拳”,不仅有利于巩固制造业这个优势和支柱,增强中国制造“长跑”耐力,而且将激发释放市场活力,培育催生更多新的经济增长点和增长极,为“十三五”良好开局奠定良好基础。2、近现代以来,制造业始终是一国经济发展并走向强盛的基础。美、德、日等发达国家的强国之路,均基于规模雄厚、结构优化、创新能力强、发

12、展质量好、产业链国际主导地位突出的强大制造业。许多发展中国家和地区摆脱贫穷与落后,实现对发达国家和地区的追赶甚至超越,也是通过推动工业化、发展制造业来实现的。2008年国际金融危机再次证明,没有坚实的制造业支撑,必将导致经济体的不断虚化和弱化。鉴此,发达国家纷纷实施“再工业化”战略,吸引和鼓励高端制造回流本土;新兴经济体不甘落后,希望借助更有利的比较优势,编织制造大国梦想。作为一个拥有十几亿人口的发展中大国,实现“两个一百年”奋斗目标,必须在“双向挤压”的挑战中杀出一条血路,化挑战为机遇,强筋固本、夯实根基。3、这五大领域表现出很好的发展态势,选择支持其发展更多是顺势而为。规划结合大量产业新增

13、长点更迭涌现、产业融合态势明显等趋势,将“十二五”战略性新兴产业涵盖的“7大领域24个重点方向”合并增补为5大领域8大产业,明确提出到2020年形成5个产值规模在10万亿元级别的新的支柱产业,将“壮大”作为未来五年战略性新兴产业工作的核心要务。4、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相

14、关产业的发展水平和竞争能力。二、必要性分析1、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。2、适应新常态,要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来,增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下,一些潜在风险,不仅表现在人口、土地等红利逐步消减,拉动增长的“旧动力”逐步下降,新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力,新的增长“发动机”马力不足,新旧动力“青黄不接”;还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”,表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战,适应新常态,关键在于深化改革开放和调整结构的力度,在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维,打破掣肘发展进步的成规惯例,将已经出台的重大经济改革举措落实到位,同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。3、当前,中国经济步入新常态,为实现从过度扩张平稳着陆到适度增长的目标,急需解决产业的结构问题。从长远来看,产业结构调整将带来长期、稳定的经济增长

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