(项目申请)脱硫活性炭投资项目可行性报告

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1、泓域咨询MACRO/ 脱硫活性炭投资项目可行性报告目录第一章 项目基本情况第二章 项目建设单位说明第三章 建设背景分析第四章 产业研究第五章 产品规划方案第六章 项目建设地方案第七章 工程设计说明第八章 工艺原则第九章 项目环境分析第十章 项目安全卫生第十一章 项目风险评价第十二章 节能说明第十三章 实施安排第十四章 投资情况说明第十五章 项目经济效益可行性第十六章 项目总结第一章 项目基本情况一、项目概况(一)项目名称脱硫活性炭投资项目(二)项目选址xx产业基地场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。(三)项目用地规模

2、项目总用地面积51065.52平方米(折合约76.56亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.45%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率7.40%,固定资产投资强度182.05万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积51065.52平方米,建筑物基底占地面积30869.11平方米,总建筑面积63831.90平方米,其中:规划建设主体工程42000.08平方米,项目规划绿化面积4722.17平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费4172.90万元。(七)节能分析1、项目年用电量1019841.44千瓦时,折合125.34吨标准煤。2、项目年总用

3、水量27327.67立方米,折合2.33吨标准煤。3、“脱硫活性炭投资项目投资建设项目”,年用电量1019841.44千瓦时,年总用水量27327.67立方米,项目年综合总耗能量(当量值)127.67吨标准煤/年。达产年综合节能量47.22吨标准煤/年,项目总节能率22.69%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx产业基地发展规划,符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18384.61万元,其中:固定资产投资13

4、937.75万元,占项目总投资的75.81%;流动资金4446.86万元,占项目总投资的24.19%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入41337.00万元,总成本费用32307.59万元,税金及附加353.71万元,利润总额9029.41万元,利税总额10628.56万元,税后净利润6772.06万元,达产年纳税总额3856.50万元;达产年投资利润率49.11%,投资利税率57.81%,投资回报率36.84%,全部投资回收期4.21年,提供就业职位591个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前

5、进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx产业基地及xx产业基地脱硫活性炭行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx产业基地脱硫活性炭产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“脱硫活性炭投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx产业基地经济发展,为社会提供就业职位591个,达产年纳税总额3856.50万元,可以促进xx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积

6、极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.11%,投资利税率57.81%,全部投资回报率36.84%,全部投资回收期4.21年,固定资产投资回收期4.21年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。完善投资项目在线审批监管平台,实现部门与投资项目相关审批在线平台对接和信息共享,促进网上并联审批,提高审批效率。(发展改革委牵头)强化资源环境倒逼机制,着力加强节能减排,大力发展清洁生产和循环经济,打造能源梯度循环利用、资源接续保护、生态环境友好的绿色制造体系。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51065.5276.56亩1.1容积率1.251.2建筑系数6

7、0.45%1.3投资强度万元/亩182.051.4基底面积平方米30869.111.5总建筑面积平方米63831.901.6绿化面积平方米4722.17绿化率7.40%2总投资万元18384.612.1固定资产投资万元13937.752.1.1土建工程投资万元5310.342.1.1.1土建工程投资占比万元28.88%2.1.2设备投资万元4172.902.1.2.1设备投资占比22.70%2.1.3其它投资万元4454.512.1.3.1其它投资占比24.23%2.1.4固定资产投资占比75.81%2.2流动资金万元4446.862.2.1流动资金占比24.19%3收入万元41337.004

8、总成本万元32307.595利润总额万元9029.416净利润万元6772.067所得税万元1.258增值税万元1245.449税金及附加万元353.7110纳税总额万元3856.5011利税总额万元10628.5612投资利润率49.11%13投资利税率57.81%14投资回报率36.84%15回收期年4.2116设备数量台(套)10117年用电量千瓦时1019841.4418年用水量立方米27327.6719总能耗吨标准煤127.6720节能率22.69%21节能量吨标准煤47.2222员工数量人591 第二章 项目建设单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介

9、公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。二、公司经济效益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入31049.93万元,同比增长24.53%(6117.05万元)。其中,主营业业务脱硫活性炭生产及销售收入为27491.27万元,占营业总收入的88.54%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6

10、222.51万元,较去年同期相比增长1102.09万元,增长率21.52%;实现净利润4666.88万元,较去年同期相比增长680.62万元,增长率17.07%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元31049.93完成主营业务收入万元27491.27主营业务收入占比88.54%营业收入增长率(同比)24.53%营业收入增长量(同比)万元6117.05利润总额万元6222.51利润总额增长率21.52%利润总额增长量万元1102.09净利润万元4666.88净利润增长率17.07%净利润增长量万元680.62投资利润率54.03%投资回报率40.52%财务内部收益率24.87%企业总资

11、产万元32055.80流动资产总额占比万元28.51%流动资产总额万元9138.93资产负债率38.03% 第三章 建设背景分析一、项目建设背景1、兼顾处理好纵向的选择性产业政策和横向的功能性产业政策之间的关系。对于政策主体而言,既要针对特定产品或服务、特定行业或领域、特定技术路线、特定地区、特定产业链、特定机构和特定企业来制定实施纵向的选择性产业政策,更要针对创新激励、人才培育、知识产权、信息基础设施、公平竞争、完善投资环境、信息与数据安全、协同网络与联盟等而制定实施横向的功能性产业政策。我国已在寻求降低中国企业综合成本,即要素成本、交易成本和制度性成本,尽可能将更多制造业产能留在中国境内。

12、同时,国家创新体系正在加紧推进构建当中,成本结构的变化并不是问题核心,因为全球制造业大迁移背后的真正动力是技术创新和产业升级。过去,传统工业强国普遍倾向将制造环节外包给低成本地区,这不是要退出制造业,相反,恰恰是为了强化对产业链的控制。谷歌收购摩托罗拉,高调进入机器人领域并研发自动驾驶汽车,谷歌眼中的远景规划是,互联网技术不断融入制造业之后,可以建立起支配地位。一旦制造业各个环节都被“*”接管,将能够对制造业产生足够影响力甚至控制力。2018年,市经信委坚持把服务企业作为稳增长、调结构的重大举措,不断引进和壮大市场主体,多措并举促进民营经济发展,坚持城乡一体、四化同步,推进城区与各县市协调发展

13、,全方位激发各类市场主体活力。扎实开展调研督导服务。适时召开了“开门红”调度会、一季度工业运行暨工业投资项目建设分析会和“双过半”督导会,组织开展了“奋战四季度冲刺全年目标”督导活动和以“服务企业服务项目”为重点的大走访大调研活动,及时研究解决工业经济发展中的问题。强化经济运行监测,狠抓重点区域、重点行业、重点企业的跟踪调度,坚持逐月分析形势、逐月通报情况,及时掌握工业发展动态信息。2、2015年第二季度对1000余家战略性新兴产业企业的调查显示,战略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数均维持在较高区间。调查中47.2%的企业对自身经营状况持乐观态度,较第一季度提升5.1个百分点;53.5%

14、的企业对所在行业景气状况持乐观态度,较第一季度提升5.8个百分点。37.5%的企业表示当季投资状况较第一季度上升,47.2%的企业表示当季研发投入状况较第一季度上升,分别较第一季度提升10个百分点和12.3个百分点。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。工业是我市的立市之本、强市之基,工业承载着我市人的荣光和梦想,承载着我市的未来与希望。推进我市市工业高质量发展、建设现代制造城,是自治区党委、政府顺应新时代作出的重大决策部署,是在新的起点上赋予我市的重大历史使命。必须顺应新时

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