(案例)平织遮阳网项目立项申请报告

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1、泓域咨询MACRO/ 平织遮阳网项目立项申请报告平织遮阳网项目立项申请报告一、项目概况(一)项目名称平织遮阳网项目(二)项目建设单位xxx科技公司(三)法定代表人谭xx(四)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量

2、方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。上一年度,xxx科技公司实现营业收入5141.91万元,同比增长23.50%(978.29万元)。其中,主营业业务平织遮阳网生产及销售收入为4149.73万元,占营业总收入的80.70%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1125.55万元,较去年同期相比增长225.77万元,增长率25.09%;实现净利润844.16万元,较去年同期相比增长182.59万元,增长率27.60%。(五)项目选址某保

3、税区(六)项目用地规模项目总用地面积8044.02平方米(折合约12.06亩)。(七)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.93%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率6.58%,固定资产投资强度171.83万元/亩。项目净用地面积8044.02平方米,建筑物基底占地面积4499.02平方米,总建筑面积11502.95平方米,其中:规划建设主体工程9072.27平方米,项目规划绿化面积756.86平方米。(八)设备选型方案项目计划购置设备共计54台(套),设备购置费734.87万元。(九)节能分析1、项目年用电量1331147.76千瓦时,折合163.60吨标准煤。2、项目年总用水量413

4、9.77立方米,折合0.35吨标准煤。3、“平织遮阳网项目投资建设项目”,年用电量1331147.76千瓦时,年总用水量4139.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)163.95吨标准煤/年。达产年综合节能量40.99吨标准煤/年,项目总节能率28.31%,能源利用效果良好。(十)项目总投资及资金构成项目预计总投资2692.95万元,其中:固定资产投资2072.27万元,占项目总投资的76.95%;流动资金620.68万元,占项目总投资的23.05%。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5013.00万元,总成本费用3946.02万元,税金及附加49.84万元,利润总额106

5、6.98万元,利税总额1263.99万元,税后净利润800.24万元,达产年纳税总额463.76万元;达产年投资利润率39.62%,投资利税率46.94%,投资回报率29.72%,全部投资回收期4.87年,提供就业职位76个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。(十三)项目评价1、项目达产年投资利润率39.62%,投资利税率46.94%,全部投资回报率29.72%,全部投资回收期4.87年,固定资产投资回收期4.87年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、目前,我国已形成门类齐全的产业体系,200多种产品的产量世界第一,但其中许多产业发展方式粗放,在世界价值链中还

6、处于中低端。要推动产业的转型升级,从规模速度型转向质量效益型、从中低端迈向中高端,就必须从质量着手。特别是在去低端产能、压缩过剩产能的过程中,质量标准就是一个重要的门槛。二、建设内容(一)产品规划项目主要产品为平织遮阳网,根据市场情况,预计年产值5013.00万元。坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点,根据市场的变化合理调整产品结构,真正做到市场需要什么产品就生产什么产品,市场的热点在哪里,创新工作的着眼点就放在哪里;针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案,增加产品高附加值,能够满足人们对项目产品的需求。(二)用地规模该项目总征地面积8044.02平方米(折合约12.06亩),

7、其中:净用地面积8044.02平方米(红线范围折合约12.06亩)。项目规划总建筑面积11502.95平方米,其中:规划建设主体工程9072.27平方米,计容建筑面积11502.95平方米;预计建筑工程投资806.80万元。(三)用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.93%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率6.58%,固定资产投资强度171.83万元/亩。项目预计总建筑面积11502.95平方米,其中:计容建筑面积11502.95平方米,计划建筑工程投资806.80万元,占项目总投资的29.96%。(四)选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产

8、能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。三、建设风险评估分析项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。四、投资方案说明(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2072.2

9、7(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金620.68万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2692.95万元,其中:固定资产投资2072.27万元,占项目总投资的76.95%;流动资金620.68万元,占项目总投资的23.05%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资806.80万元,占项目总投资的29.96%;设备购置费734.87万元,占项目总投资的27.29%;其它投资530.60万元,占项目总投资的19.70%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2072.27+620.68=269

10、2.95(万元)。(四)资金筹措全部自筹。五、项目经营收益分析(一)营业收入估算该“平织遮阳网项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑平织遮阳网行业设备相对价格变化,假设当年平织遮阳网设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入5013.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=147.17万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用3946.02万元,其中:可变成本3426.63万元,固定成本519.39万元。(四)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-

11、销售税金及附加+补贴收入=1066.98(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=1066.9825.00%=266.75(万元)。(五)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1066.98(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=1066.9825.00%=266.75(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额1066.98万元,缴纳企业所得税266.75万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=1066.98-266.75=800.24(万元)。4、根据计算得到以下

12、经济指标。(1)达产年投资利润率=39.62%。(2)达产年投资利税率=46.94%。(3)达产年投资回报率=29.72%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入5013.00万元,总成本费用3946.02万元,税金及附加49.84万元,利润总额1066.98万元,企业所得税266.75万元,税后净利润800.24万元,年纳税总额463.76万元。六、综合评估1、营造公平开放的市场环境。清理和废除妨碍公平竞争的各种规定,推进实行公平的市场准入制度和公平竞争审查制度,打破区域垄断,统一市场监管。2、项目拟建设在项目建设地内,工程选址符合项目建设地土地利用总体规划,保证项目用地要

13、求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。建立起项目法人责任制,明确部门和个人的岗位职责。建设资金要设立专户存储,做到专款专用,在建设资金的使用过程中,严格进行跟踪检查和审计,对项目的主要经济技术指标进行严格的考核,加强人员培训,尤其是网络信息方面的人才培训。八、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8044.0212.06亩1.1容积率1.431.2建筑系数55.93%1.3投资强度万元/亩171.831.4基底面积平方米4499.021.5总建筑面积平方米11502.951.6绿化面积平方米756.86绿化率6.58%2总投资万元

14、2692.952.1固定资产投资万元2072.272.1.1土建工程投资万元806.802.1.1.1土建工程投资占比万元29.96%2.1.2设备投资万元734.872.1.2.1设备投资占比27.29%2.1.3其它投资万元530.602.1.3.1其它投资占比19.70%2.1.4固定资产投资占比76.95%2.2流动资金万元620.682.2.1流动资金占比23.05%3收入万元5013.004总成本万元3946.025利润总额万元1066.986净利润万元800.247所得税万元1.438增值税万元147.179税金及附加万元49.8410纳税总额万元463.7611利税总额万元1263.9912投资利润率39.62%13投资利税率46.94%14投资回报率29.72%15回收期年4.8716设备数量台(套)5417年用电量千瓦时1331147.7618年用水量立方米4139.7719总能耗吨标准煤163.9520节能率28.31%21节能量吨标准煤40.9922员工数量人76

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