年产1万吨锂离子电池正极材料项目可行性研究报告(总投资3073.58万元)

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1、泓域咨询MACRO/ 年产1万吨锂离子电池正极材料项目可行性研究报告年产1万吨锂离子电池正极材料项目可行性研究报告规划设计 / 投资分析 年产1万吨锂离子电池正极材料项目可行性研究报告目录第一章 项目概况第二章 投资背景和必要性分析第三章 市场研究第四章 产品规划第五章 选址可行性研究第六章 土建工程分析第七章 项目工艺原则第八章 环境保护分析第九章 职业保护第十章 风险应对评价分析第十一章 项目节能情况分析第十二章 项目进度计划第十三章 项目投资分析第十四章 项目盈利能力分析第十五章 项目评价第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介通过持续快速发展,

2、公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必

3、要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承

4、办单位的高速、高效、健康发展。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx实

5、业发展公司实现营业收入3343.13万元,同比增长29.13%(754.12万元)。其中,主营业业务锂离子电池正极材料生产及销售收入为3108.68万元,占营业总收入的92.99%。根据初步统计测算,公司实现利润总额760.82万元,较去年同期相比增长86.05万元,增长率12.75%;实现净利润570.62万元,较去年同期相比增长69.22万元,增长率13.80%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元3343.13完成主营业务收入万元3108.68主营业务收入占比92.99%营业收入增长率(同比)29.13%营业收入增长量(同比)万元754.12利润总额万元760.82利润总额增长

6、率12.75%利润总额增长量万元86.05净利润万元570.62净利润增长率13.80%净利润增长量万元69.22投资利润率35.71%投资回报率26.78%财务内部收益率26.07%企业总资产万元6655.43流动资产总额占比万元31.19%流动资产总额万元2075.67资产负债率23.28%二、项目概况(一)项目名称年产1万吨锂离子电池正极材料项目(二)项目选址某某出口加工区(三)项目用地规模项目总用地面积8410.87平方米(折合约12.61亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.13%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率6.57%,固定资产投资强度199.47万元/亩。

7、(五)土建工程指标项目净用地面积8410.87平方米,建筑物基底占地面积5814.43平方米,总建筑面积10513.59平方米,其中:规划建设主体工程8327.39平方米,项目规划绿化面积691.19平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计35台(套),设备购置费918.43万元。(七)节能分析1、项目年用电量641815.01千瓦时,折合78.88吨标准煤。2、项目年总用水量1630.78立方米,折合0.14吨标准煤。3、“年产1万吨锂离子电池正极材料项目投资建设项目”,年用电量641815.01千瓦时,年总用水量1630.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)79.02吨标准煤/年

8、。达产年综合节能量19.75吨标准煤/年,项目总节能率21.93%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某出口加工区发展规划,符合某某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3073.58万元,其中:固定资产投资2515.32万元,占项目总投资的81.84%;流动资金558.26万元,占项目总投资的18.16%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4660.00万元

9、,总成本费用3662.13万元,税金及附加50.16万元,利润总额997.87万元,利税总额1185.67万元,税后净利润748.40万元,达产年纳税总额437.27万元;达产年投资利润率32.47%,投资利税率38.58%,投资回报率24.35%,全部投资回收期5.61年,提供就业职位63个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目

10、市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某出口加工区及某某出口加工区锂离子电池正极材料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某出口加工区锂离子电池正极材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积

11、极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“年产1万吨锂离子电池正极材料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某出口加工区经济发展,为社会提供就业职位63个,达产年纳税总额437.27万元,可以促进某某出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.47%,投资利税率38.58%,全部投资回报率24.35%,全部投资回收期5.61年,固定资产投资回收期5.61年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快债券市场化产品创新。人民银行积极支持符合条件的民营企业发行债券,拓宽直接融资渠道。加大银行间债券市场对民

12、营企业融资的支持力度,采取更加多样的方式支持民营企业发债融资,提升发行便利。截至2017年7月末,共支持814家民营企业累计发行债务融资工具2.3万亿元,占到全部债务融资工具发行金额的8.3%,较2016年末的7.78%进一步上升;共有67家发行人发行小微企业金融债券5880亿元。证监会支持开展创新创业公司债券、可交换公司债券、可续期公司债券、绿色公司债券等试点,截止2017年7月底,创新创业公司债卷已发行14单,发行金融18.08亿元;可交换债卷已发行108只,发行金额1211亿元;可续期公司债卷发行31只,发行金额534亿元;绿色债券(含绿色资产证券化)发行27单,发行金额367亿元。此外

13、,证监会积极研究推出项目收益债券试点,支持民营企业发行公司债券、资产支持债券等产品融资。截止2017年8月,项目收益债券已有一单核准待发行。截止2017年7月底,民营企业累计发展公司债券10456亿元;交易所资产证券化产品累计发行11156亿元,其中相当部分是民营企业发行,同比均大幅增长。同时,基础资产类型不断丰富,支持棚户区改造、市政基础设施建设、住房租赁业、现代农业等重点领域和产业的发展。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8410.8712.61亩1.1容积率1.25

14、1.2建筑系数69.13%1.3投资强度万元/亩199.471.4基底面积平方米5814.431.5总建筑面积平方米10513.591.6绿化面积平方米691.19绿化率6.57%2总投资万元3073.582.1固定资产投资万元2515.322.1.1土建工程投资万元809.852.1.1.1土建工程投资占比万元26.35%2.1.2设备投资万元918.432.1.2.1设备投资占比29.88%2.1.3其它投资万元787.042.1.3.1其它投资占比25.61%2.1.4固定资产投资占比81.84%2.2流动资金万元558.262.2.1流动资金占比18.16%3收入万元4660.004总成本万元3662.135利润总额万元997.876净利润万元748.407所得税万元1.258增值税万元137.649税金及附加万元50.1610纳税总额万元437.2711利税总额万元1185.6712投资利润率

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