飞机用坐具项目招商引资规划方案

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1、泓域咨询MACRO/ 飞机用坐具项目招商引资规划方案飞机用坐具项目招商引资规划方案摘要说明该飞机用坐具项目计划总投资7039.41万元,其中:固定资产投资5390.34万元,占项目总投资的76.57%;流动资金1649.07万元,占项目总投资的23.43%。达产年营业收入15448.00万元,总成本费用12349.07万元,税金及附加124.72万元,利润总额3098.93万元,利税总额3651.09万元,税后净利润2324.20万元,达产年纳税总额1326.89万元;达产年投资利润率44.02%,投资利税率51.87%,投资回报率33.02%,全部投资回收期4.53年,提供就业职位276个。

2、本报告是基于可信的公开资料或报告编制人员实地调查获取的素材撰写,根据产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)的要求,依照“科学、客观”的原则,以国内外项目产品的市场需求为前提,大量收集相关行业准入条件和前沿技术等重要信息,全面预测其发展趋势;按照建设项目经济评价方法与参数(第三版)的具体要求,主要从技术、经济、工程方案、环境保护、安全卫生和节能及清洁生产等方面进行充分的论证和可行性分析,对项目建成后可能取得的经济效益、社会效益进行科学预测,从而提出投资项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,因此,该报告是一份较为完整的为项目决策及审批提供科学依据的综合性分析报告。.项目总论、建

3、设背景、市场前景分析、产品及建设方案、项目选址研究、项目土建工程、工艺分析、环境保护和绿色生产、安全规范管理、项目风险、节能评估、项目进度说明、项目投资方案、项目经济效益分析、项目综合评价结论等。第一章 建设背景一、项目建设背景1、兼顾处理好纵向的选择性产业政策和横向的功能性产业政策之间的关系。对于政策主体而言,既要针对特定产品或服务、特定行业或领域、特定技术路线、特定地区、特定产业链、特定机构和特定企业来制定实施纵向的选择性产业政策,更要针对创新激励、人才培育、知识产权、信息基础设施、公平竞争、完善投资环境、信息与数据安全、协同网络与联盟等而制定实施横向的功能性产业政策。2、援引波士顿咨询公

4、司数据称,当前制造业成本最低的国家依次为印度尼西亚、印度、墨西哥、泰国、中国,制造业成本最高的依此是澳大利亚、瑞士、巴西、法国、意大利、比利时。俄罗斯、巴西制造业成本优势减弱。墨西哥、美国等由于劳动生产率提高和能源成本优势明显,制造成本优势逐渐显现。在成本变动影响下,一方面,跨国公司制造业生产呈现向发达国家加速回流趋势;另一方面,全球制造业向东南亚、南亚、非洲等地转移。中国工业和信息化部部长苗圩当日表示,推进制造业供给侧结构性改革,要抓好降低企业综合成本,化解过剩产能和处置僵尸企业,补齐创新能力、质量品牌和工业基础短板等工作。对于降低企业综合成本,苗圩表示,一是降低要素成本;二是降低交易成本;

5、三是降低制度性成本。3、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、必要性分析1、经济包容性在经济发展中具有巨大的阻碍作用,是我国的经济在现在的情况得不到发展,我国在当下就存在这个问题,所以解决这个问题是我国现在需要做的事情,这个问题不解决就会阻碍经济新常态的发展。新常态的经济发展就能解决处理经济包容性的问题,是我国的经济能够快速发展。在经济发展的同时也要注意环境的保护,不要只顾发展经济而不管环境,最后

6、造成用经济劳维持环境。在过去为了发展经济已经破坏了生态环境,为了可持续发展理念的实现,不要再为了发展经济,对环境造成破坏。环境的保护已经越来越受到各国的重视,新常态就是要在保护环境的同时发展经济。2、牢牢把握产业革命大趋势。强调,科技革命必然引发产业革命。科技创新及其成果决不能仅仅落在经费上、填在表格里、发表在杂志上,而要面向经济社会发展主战场,转化为经济社会发展第一推动力,转化为人民福祉。要坚持产业化导向,加强行业共性基础技术研究,努力突破制约产业优化升级的关键核心技术,为转变经济发展方式和调整产业结构提供有力支撑。要以培育具有核心竞争力的主导产业为主攻方向,围绕产业链部署创新链,发展科技含

7、量高、市场竞争力强、带动作用大、经济效益好的战略性新兴产业,把科技创新真正落到产业发展上。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第二章 项目总论一、项目概况(一)项目名称飞机用坐具项目

8、(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积18355.84平方米(折合约27.52亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.65%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率6.05%,固定资产投资强度195.87万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18355.84平方米,建筑物基底占地面积11683.49平方米,总建筑面积24963.94平方米,其中:规划建设主体工程18277.44平方米,项目规划绿化面积1511.25平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计80台(套),设备购置费2321.46万元。(七)节能分析1、项目年用电量1326998.0

9、9千瓦时,折合163.09吨标准煤。2、项目年总用水量9027.92立方米,折合0.77吨标准煤。3、“飞机用坐具项目投资建设项目”,年用电量1326998.09千瓦时,年总用水量9027.92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)163.86吨标准煤/年。达产年综合节能量48.95吨标准煤/年,项目总节能率29.81%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成

10、项目预计总投资7039.41万元,其中:固定资产投资5390.34万元,占项目总投资的76.57%;流动资金1649.07万元,占项目总投资的23.43%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15448.00万元,总成本费用12349.07万元,税金及附加124.72万元,利润总额3098.93万元,利税总额3651.09万元,税后净利润2324.20万元,达产年纳税总额1326.89万元;达产年投资利润率44.02%,投资利税率51.87%,投资回报率33.02%,全部投资回收期4.53年,提供就业职位276个。(十二)进度规划本期工

11、程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。二、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区飞机用坐具行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区飞机用坐具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极

12、的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“飞机用坐具项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位276个,达产年纳税总额1326.89万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.02%,投资利税率51.87%,全部投资回报率33.02%,全部投资回收期4.53年,固定资产投资回收期4.53年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、工业强基关乎社会经济安全和国防安全,关乎我国工业转型升级。我国目前正处于工业转型升级的关键时期,“四基”能力薄弱,将直接

13、导致一些主机和成套设备、整机产品患上了“软骨病”、陷入“空壳化”,严重影响产品的质量和稳定性,以及品牌形象的提升。同时,先进基础工艺和产业技术基础体系缺失,将会使得工业生产粗放式增长,制约我国工业转型发展方式转变;基础能力不匹配会导致产业发展过度依赖要素成本。第三章 项目投资单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护

14、、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。二、公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入16151.96万元,同比增长13.70%(1945.84万元)。其中,主营业业务飞机用坐具生产及销售收入为13233.94万元,占营业总收入的81.93%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3221.44万元,较去年同期相比增长732.18万元,增长率29.41%;实现净利润2416.08万元,较去年同期相比增长22

15、4.12万元,增长率10.22%。第四章 市场前景分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3392.28亿元,比上年增长8.71%。其中,第一产业增加值271.38亿元,增长10.85%;第二产业增加值2103.21亿元,增长11.45%第三产业增加值1017.68亿元,增长11.96%。一般公共预算收入296.43亿元,同比增长10.15%,一般公共预算支出429.72亿元,同比增长10.86%。国税收入378.98亿元,同比增长9.24%;地税收入亿元50.20,同比增长9.02%。居民消费价格上涨1.11%。其中,食品烟酒上涨1.04%,衣着上涨0.65%,居住上涨0.99%,生活用品及服

16、务上涨0.64%,教育文化和娱乐上涨0.73%,医疗保健上涨0.79%,其他用品和服务上涨0.64%,交通和通信上涨1.00%。全部工业完成增加值1743.47亿元。规模以上工业企业实现增加值1349.84亿元,比上年增长6.61%。规模以上AA、BB、CC、DD(含飞机用坐具)等主导行业共完成工业增加值1237.03亿元,增长9.82%。AA完成增加值449.68亿元,增长8.70%;BB完成工业增加值306.16亿元,增长10.18%;CC完成工业增加值289.42亿元,增长6.18%;DD完成工业增加值130.32亿元,增长6.36%。规模以上工业企业实现主营业务收入6161.02亿元,比上年增长7.56%。

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