钢筋混凝土管管模项目招商引资规划方案

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1、泓域咨询MACRO/ 钢筋混凝土管管模项目招商引资规划方案钢筋混凝土管管模项目招商引资规划方案摘要说明该钢筋混凝土管管模项目计划总投资2402.25万元,其中:固定资产投资1813.02万元,占项目总投资的75.47%;流动资金589.23万元,占项目总投资的24.53%。达产年营业收入5169.00万元,总成本费用3890.85万元,税金及附加48.74万元,利润总额1278.15万元,利税总额1503.19万元,税后净利润958.61万元,达产年纳税总额544.58万元;达产年投资利润率53.21%,投资利税率62.57%,投资回报率39.90%,全部投资回收期4.01年,提供就业职位67

2、个。充分依托项目承办单位现有的资源或社会公共设施,以降低投资,加快项目建设进度,采取切实可行的措施节约用水。贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防工程“同时设计、同时建设、同时投产”的总体规划与建设要求。.项目总论、项目背景、必要性、市场调研分析、产品规划分析、项目选址分析、土建工程分析、工艺原则、清洁生产和环境保护、安全卫生、项目风险评价分析、项目节能、项目计划安排、投资分析、项目经济收益分析、总结及建议等。第一章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、应该说,“中国制造2025”框定了一条由制造大国向制造强国的转型之路。这意味着,从2015年到2025年,在“中国制造2025”的引

3、领之下,我国经济将进一步深行于“稳增长、调结构”的新常态中,依托制造业的持续发力创造创新,不断加快工业化进程,从而进一步巩固筑牢国民经济的重要支柱和基础,顺应趋势变化推动并培育形成新的增长点。此一过程中,许多企业也将同时迎来大量机遇和挑战。对处于落后产能链条上的企业而言,需要考虑业务转型、科学发展;对更多的朝阳产业尤其是科技型企业而言,未来十年将是打造核心竞争力的黄金时期,而在国家承诺财税、金融、人才等政策都将给予倾斜的有利条件下,能否抓住机遇实现飞越,仍是中国创造、中国装备以及中国品牌寻求地位与优势确立的决定性因素。要知道,在今天的科技时代里,掌握核心技术始终是企业生存发展的第一要务。2、我

4、们日益清楚地看到,中国的经济转型将是极为痛苦的过程。然而,若要首先提高一些领域停滞不前、甚至下滑的工业竞争力,转型是绕不过去的道路。转型对中国经济的良好运行以及消费情况起着决定作用。好在服务业高速增长,但还不足以提供大量稳定且薪资优越的工作职位来促进消费。工业仍然是中国的“核心实力”,这一点在德国亦是类似的。中国只有保持工业上的优势,才能长期实现高远的增长目标。3、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划

5、。二、必要性分析1、来快速释放后发优势阶段的模式,也不同于欧美经济体主要靠创新驱动和消费主导的模式,而是介于二者之间过渡状态,呈现规模经济和结构变动释放增长效应逐渐减弱,同时质量效益提升和全要素生产率贡献逐步增强的混合特征。当前我国经济减速是趋势性、结构性的,但不会是断崖式的。因为我国工业化、城镇化尚未结束,地区发展差距巨大,2.6亿农民工需要转变为市民,2亿贫困人口(按高标准)需要脱贫,1亿城市棚户区住户需要新的家园,这些都蕴含着巨大的需求空间。同时,我国改革开放的制度红利继续释放,每年有近700万大学生毕业,有良好的基础设施和产业配套能力,创新能力不断加强,新优势正在逐步形成。新旧优势与需

6、求潜力结合,一定会释放出强大的动力,以支撑新常态下中国经济的中高速增长。2、当前我国制造业还处在产业链和价值链的中低端,工业经济持续向好基础还要进一步巩固和提高。经济运行中还面临着一些困难和挑战。下半年,将坚持以供给侧结构性改革为主线,主动对标对表高质量发展要求,沉着应对外部各种风险挑战,不断提高工业生产的供给质量,持续扩大有效需求,努力保持工业经济稳中向好的势头。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接

7、轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第二章 项目总论一、项目概况(一)项目名称钢筋混凝土管管模项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积6896.78平方米(折合约10.34亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.82

8、%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.82%,固定资产投资强度175.34万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积6896.78平方米,建筑物基底占地面积4746.36平方米,总建筑面积9034.78平方米,其中:规划建设主体工程6294.62平方米,项目规划绿化面积525.55平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计95台(套),设备购置费849.46万元。(七)节能分析1、项目年用电量754425.55千瓦时,折合92.72吨标准煤。2、项目年总用水量2063.01立方米,折合0.18吨标准煤。3、“钢筋混凝土管管模项目投资建设项目”,年用电量754425.55千瓦时,年总

9、用水量2063.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)92.90吨标准煤/年。达产年综合节能量23.23吨标准煤/年,项目总节能率25.69%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2402.25万元,其中:固定资产投资1813.02万元,占项目总投资的75.47%;流动资金589.23万元,占项目总投资的24.53%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由

10、企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5169.00万元,总成本费用3890.85万元,税金及附加48.74万元,利润总额1278.15万元,利税总额1503.19万元,税后净利润958.61万元,达产年纳税总额544.58万元;达产年投资利润率53.21%,投资利税率62.57%,投资回报率39.90%,全部投资回收期4.01年,提供就业职位67个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。二、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划

11、的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区钢筋混凝土管管模行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区钢筋混凝土管管模产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“钢筋混凝土管管模项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位67个,达产年纳税总额544.58万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方

12、财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.21%,投资利税率62.57%,全部投资回报率39.90%,全部投资回收期4.01年,固定资产投资回收期4.01年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“一条龙”示范应用。工业和信息化部发布了关于2017年工业强基工程重点产品、工艺一条龙应用计划征集指南的通知,选择第三方机构作为“一条龙”应用计划推进单位,围绕工业强基工程实施指南(2016-2020年)确定的16条龙,组织龙头企业或行业协会梳理产业链,设定产业链各个环节的要求。征集遴选各环节承担企业(单位)和项目,经推进单位梳理形成“一条龙”,择优向工业和信息化部推荐,确定

13、“一条龙”应用计划试点企业(单位)及示范项目。促进整机(系统)和基础技术互动发展,建立上中下游互融共生、分工合作、利益共享的一体化组织新模式,推进产业链协作,加快工业强基成果推广应用。第三章 项目投资单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得

14、信赖的合作伙伴。二、公司经济效益分析上一年度,xxx科技公司实现营业收入3285.13万元,同比增长30.79%(773.38万元)。其中,主营业业务钢筋混凝土管管模生产及销售收入为2983.62万元,占营业总收入的90.82%。根据初步统计测算,公司实现利润总额859.05万元,较去年同期相比增长196.83万元,增长率29.72%;实现净利润644.29万元,较去年同期相比增长97.28万元,增长率17.78%。第四章 市场调研分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3650.20亿元,比上年增长6.59%。其中,第一产业增加值292.02亿元,增长6.33%;第二产业增加值2263.12亿

15、元,增长11.60%第三产业增加值1095.06亿元,增长8.26%。一般公共预算收入295.48亿元,同比增长11.87%,一般公共预算支出466.27亿元,同比增长9.27%。国税收入326.33亿元,同比增长8.13%;地税收入亿元22.74,同比增长10.71%。居民消费价格上涨1.14%。其中,食品烟酒上涨0.72%,衣着上涨0.69%,居住上涨0.77%,生活用品及服务上涨0.75%,教育文化和娱乐上涨1.02%,医疗保健上涨0.78%,其他用品和服务上涨1.01%,交通和通信上涨0.76%。全部工业完成增加值1608.07亿元。规模以上工业企业实现增加值1546.13亿元,比上年

16、增长9.91%。规模以上AA、BB、CC、DD(含钢筋混凝土管管模)等主导行业共完成工业增加值1068.54亿元,增长10.30%。AA完成增加值489.58亿元,增长7.09%;BB完成工业增加值330.85亿元,增长11.56%;CC完成工业增加值269.10亿元,增长10.59%;DD完成工业增加值113.86亿元,增长9.98%。规模以上工业企业实现主营业务收入6209.75亿元,比上年增长10.48%。实现利润总额822.42亿元,比上年增长9.83%。固定资产投资完成3631.32亿元,比上年增长9.22%。其中,建设项目投资完成3195.56亿元,增长9.09%;房地产开发投资完成435.76亿元,增长

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