钢铁项目可行性研究报告

上传人:泓域M****机构 文档编号:74536642 上传时间:2019-01-28 格式:DOCX 页数:48 大小:58.46KB
返回 下载 相关 举报
钢铁项目可行性研究报告_第1页
第1页 / 共48页
钢铁项目可行性研究报告_第2页
第2页 / 共48页
钢铁项目可行性研究报告_第3页
第3页 / 共48页
钢铁项目可行性研究报告_第4页
第4页 / 共48页
钢铁项目可行性研究报告_第5页
第5页 / 共48页
点击查看更多>>
资源描述

《钢铁项目可行性研究报告》由会员分享,可在线阅读,更多相关《钢铁项目可行性研究报告(48页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、泓域咨询MACRO/ 钢铁项目可行性研究报告第一章 项目概论一、项目概况(一)项目名称钢铁项目(二)项目选址xxx经济开发区场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。(三)项目用地规模项目总用地面积51218.93平方米(折合约76.79亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.14%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率6.64%,固定资产投资强度163.64万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积51218.93平方米,建筑物基底占地面积38998.09平方米,总建

2、筑面积82462.48平方米,其中:规划建设主体工程51674.22平方米,项目规划绿化面积5474.21平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计142台(套),设备购置费6434.03万元。(七)节能分析1、项目年用电量1315200.02千瓦时,折合161.64吨标准煤。2、项目年总用水量13803.19立方米,折合1.18吨标准煤。3、“钢铁项目投资建设项目”,年用电量1315200.02千瓦时,年总用水量13803.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.82吨标准煤/年。达产年综合节能量60.22吨标准煤/年,项目总节能率25.07%,能源利用效果良好。(八)环境保护项

3、目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16392.79万元,其中:固定资产投资12565.92万元,占项目总投资的76.66%;流动资金3826.87万元,占项目总投资的23.34%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入30492.00万元,总成本费用23151.25万元,税金及附加326.38万元,利润总额7340.75万元,

4、利税总额8679.65万元,税后净利润5505.56万元,达产年纳税总额3174.09万元;达产年投资利润率44.78%,投资利税率52.95%,投资回报率33.59%,全部投资回收期4.48年,提供就业职位433个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区钢铁行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区钢铁产业结构、技术结构、

5、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“钢铁项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位433个,达产年纳税总额3174.09万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.78%,投资利税率52.95%,全部投资回报率33.59%,全部投资回收期4.48年,固定资产投资回收期4.48年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。在倡导企业家精神,提升民营企业管理水平和完善人才激励机制上,发展改革委、工业和信息化部、全国工商联

6、、人力资源社会保障部等部委出台了多项措施,取得了良好成绩。大力倡导企业家精神。自2004年以来,中央统战部、工业和信息化部等部门联合表彰了近400名全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者。2016年,中央统战部、工业和信息化部等14部门联合开展了加强和改进非公有制经济代表人士综合评价工作,将其作为非公有制经济人士政治安排和评优表彰的前置程序和必经环节。在政策的制定过程中,注重加强对企业的调研,主动听取企业家的意见和建议。2017年,国家发展和改革委员会研究起草了关于营造企业家健康成长环境弘扬企业家精神更好发挥企业家作用的意见。意见围绕解决当前制约企业家精神方面的突出问题,兼顾管用、

7、有效的治标之策和长期制度建设,提出进一步激发和保护企业家精神的政策措施,从优化环境、服务支持、引导培育等方面提出了“三营造”、“三弘扬”、“三加强”的具体措施。相关单位密切关注非公有制经济发展动态,推动非公有制经济健康发展和非公有制经济人士成长。“十二五”期间,全省制造业累计完成技术改造投资4.9万亿元,年均增长19.3%,一批高水平重大项目集群式落地,企业装备水平大幅提升,产业和产品结构明显优化。传统产业先进产能比重进一步上升。水泥行业结束了机立窑时代,钢铁行业1000立方以上炼铁高炉产能占比达到50%,120吨以上炼钢转炉产能占比达到47%,造纸企业产业集中度达到71.5%。高新技术产业占

8、比提高。2015年,全省新口径高新技术产业产值占规模以上工业的32.5%,较“十二五”初期提高5.2个百分点;装备制造业增加值占规模以上工业比重达到28.8%,比“十一五”末提高2.3个百分点;工业总集成总承包、合同能源管理、工业研发设计等一大批新兴服务业态不断涌现,全省生产业增加值占服务业的比重超过50%。企业组织体系呈现新格局。截至2015年,共有51家企业入围中国企业500强,我省能源集团、魏桥集团进入世界500强,营业收入过百亿元的工业企业达到135家,比“十一五”末增加了58家;全省中小企业户数、年销售收入过百亿元的产业集群数量均较“十一五”末翻了一番。三、主要经济指标主要经济指标一

9、览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51218.9376.79亩1.1容积率1.611.2建筑系数76.14%1.3投资强度万元/亩163.641.4基底面积平方米38998.091.5总建筑面积平方米82462.481.6绿化面积平方米5474.21绿化率6.64%2总投资万元16392.792.1固定资产投资万元12565.922.1.1土建工程投资万元6155.272.1.1.1土建工程投资占比万元37.55%2.1.2设备投资万元6434.032.1.2.1设备投资占比39.25%2.1.3其它投资万元-23.382.1.3.1其它投资占比-0.14%2.1.4固定资产投资占比76

10、.66%2.2流动资金万元3826.872.2.1流动资金占比23.34%3收入万元30492.004总成本万元23151.255利润总额万元7340.756净利润万元5505.567所得税万元1.618增值税万元1012.529税金及附加万元326.3810纳税总额万元3174.0911利税总额万元8679.6512投资利润率44.78%13投资利税率52.95%14投资回报率33.59%15回收期年4.4816设备数量台(套)14217年用电量千瓦时1315200.0218年用水量立方米13803.1919总能耗吨标准煤162.8220节能率25.07%21节能量吨标准煤60.2222员工

11、数量人433 第二章 项目建设单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。二、公司经济效益分析上一年度,x

12、xx科技公司实现营业收入14370.04万元,同比增长28.48%(3185.61万元)。其中,主营业业务钢铁生产及销售收入为12520.20万元,占营业总收入的87.13%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4131.13万元,较去年同期相比增长565.18万元,增长率15.85%;实现净利润3098.35万元,较去年同期相比增长572.71万元,增长率22.68%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元14370.04完成主营业务收入万元12520.20主营业务收入占比87.13%营业收入增长率(同比)28.48%营业收入增长量(同比)万元3185.61利润总额万元4131.13利

13、润总额增长率15.85%利润总额增长量万元565.18净利润万元3098.35净利润增长率22.68%净利润增长量万元572.71投资利润率49.26%投资回报率36.94%财务内部收益率29.62%企业总资产万元25165.64流动资产总额占比万元37.21%流动资产总额万元9364.81资产负债率34.62% 第三章 建设背景一、项目建设背景1、党的十九大报告提出,“加快建设制造强国,加快发展先进制造业”。这既是深化供给侧结构性改革、推动经济高质量发展的重要内容,也是全面建设社会主义现代化强国的客观要求。要推进中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、制造大国向制造强国转变,关键是推

14、动制造业高质量发展。我国已成为世界制造业第一大国,但大而不强的问题仍然突出。改革开放以来,我国经济长期保持较快发展,取得了举世瞩目的发展成就。从1978年到2016年,我国年均经济增速达到9.6%,第二产业增加值年均增速更是高达10.9%。随着工业化快速推进,我国制造业规模不断扩大,已成为名副其实的世界工厂和世界制造业第一大国。自中国经济进入新常态后,部分地区制造业的发展变化引发外界普遍关注。中国制造业竞争优势何在、产业结构升级能否实现、未来创新驱动的前景如何等问题,成为外界议论和关注的焦点。英国多位经济学家在接受经济日报记者采访时表示,要准确把脉中国制造业发展的未来,需要细观近年来中国制造业内部发展环境的改善和优化。加快互联网、大数据、云计算等新一代信息技术运用,提高设计协同创新能力。推动工业设计与企业战略、商业模式、品牌运营等深度融合,将工业设计理念融入生产经营全流程,实现“制造+服务”发展,坚持与服务转型相结合。2、规划提出了完善管理方式、构建产业创新体系、强化知识产权保护和运用、深入推进军

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业计划书

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号