电机吹风机项目可行性研究报告

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1、泓域咨询MACRO/ 电机吹风机项目可行性研究报告第一章 项目概况一、项目概况(一)项目名称电机吹风机项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。(三)项目用地规模项目总用地面积6770.05平方米(折合约10.15亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.29%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率6.92%,固定资产投资强度180.42万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积6770.05平方米,建筑物基底占地面积3607.76平方米,总建筑面积9139.5

2、7平方米,其中:规划建设主体工程7112.75平方米,项目规划绿化面积632.12平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费860.07万元。(七)节能分析1、项目年用电量981355.33千瓦时,折合120.61吨标准煤。2、项目年总用水量3491.06立方米,折合0.30吨标准煤。3、“电机吹风机项目投资建设项目”,年用电量981355.33千瓦时,年总用水量3491.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)120.91吨标准煤/年。达产年综合节能量47.02吨标准煤/年,项目总节能率27.29%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基

3、地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2395.89万元,其中:固定资产投资1831.26万元,占项目总投资的76.43%;流动资金564.63万元,占项目总投资的23.57%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5104.00万元,总成本费用4082.61万元,税金及附加43.99万元,利润总额1021.39万元,利税总额1206.26

4、万元,税后净利润766.04万元,达产年纳税总额440.22万元;达产年投资利润率42.63%,投资利税率50.35%,投资回报率31.97%,全部投资回收期4.63年,提供就业职位107个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地电机吹风机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地电机吹风机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国

5、内外市场需求,拟建“电机吹风机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位107个,达产年纳税总额440.22万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.63%,投资利税率50.35%,全部投资回报率31.97%,全部投资回收期4.63年,固定资产投资回收期4.63年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。加快建立以资源节约、环境友好为导向的采购、生产、营销物流体系,落实生产者责任延伸制度,推动民营企业积极履行社会责任。推进节能减排,提高生态效益。牢固

6、树立绿色发展理念,坚定不移走绿色发展、循环发展、低碳发展之路,加大节能减排和污染整治力度,在资源节约、环境友好、提高生态效率基础上,提高发展的质量和效益,增强可持续发展能力。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米6770.0510.15亩1.1容积率1.351.2建筑系数53.29%1.3投资强度万元/亩180.421.4基底面积平方米3607.761.5总建筑面积平方米9139.571.6绿化面积平方米632.12绿化率6.92%2总投资万元2395.892.1固定资产投资万元1831.262.1.1土建工程投资万元730.312.1.1.1土建工程投资占比万

7、元30.48%2.1.2设备投资万元860.072.1.2.1设备投资占比35.90%2.1.3其它投资万元240.882.1.3.1其它投资占比10.05%2.1.4固定资产投资占比76.43%2.2流动资金万元564.632.2.1流动资金占比23.57%3收入万元5104.004总成本万元4082.615利润总额万元1021.396净利润万元766.047所得税万元1.358增值税万元140.889税金及附加万元43.9910纳税总额万元440.2211利税总额万元1206.2612投资利润率42.63%13投资利税率50.35%14投资回报率31.97%15回收期年4.6316设备数量

8、台(套)7417年用电量千瓦时981355.3318年用水量立方米3491.0619总能耗吨标准煤120.9120节能率27.29%21节能量吨标准煤47.0222员工数量人107 第二章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于

9、高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。二、公司经济效益分析上一年度,xxx公司实现营业收入3255.54万元,同比增长25.59%(663.29万元)。其中,主营业业务电机吹风机生产及销售收入为3068.13万元,占营业总收入的94.24%。根据初步统计测算,公司实

10、现利润总额678.66万元,较去年同期相比增长124.21万元,增长率22.40%;实现净利润509.00万元,较去年同期相比增长88.05万元,增长率20.92%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元3255.54完成主营业务收入万元3068.13主营业务收入占比94.24%营业收入增长率(同比)25.59%营业收入增长量(同比)万元663.29利润总额万元678.66利润总额增长率22.40%利润总额增长量万元124.21净利润万元509.00净利润增长率20.92%净利润增长量万元88.05投资利润率46.89%投资回报率35.17%财务内部收益率20.51%企业总资产万元45

11、85.92流动资产总额占比万元27.21%流动资产总额万元1247.79资产负债率21.75% 第三章 背景及必要性一、项目建设背景1、当前,我国工业产业结构正加快迈向中高端。2017年,高技术制造业、装备制造业增加值分别比上年增长13.4%、11.3%,增速快于规模以上工业6.8个和4.7个百分点,分别占规模以上工业增加值的比重为12.7%和32.7%。报告显示,40年来,我国工业取得了举世瞩目的成就,建立了门类齐全的现代工业体系,跃升为世界第一制造大国。目前,中国制造业尚处于“工业2.0”后期。业内专家表示,“十三五”时期,中国制造业必须走“工业2.0”补课、“工业3.0”普及、“工业4.

12、0”示范的“并联式”发展道路,任务的复杂性和艰巨性可想而知。不少业内专家认为,中国制造向“智造”攀升,还需坚守和弘扬工匠精神,把缩小与世界制造强国的差距,视为发展和赶超的强大动力。他们表示,制造业是创新的主战场,也是供给侧结构性改革的重要抓手,还需要“有效市场+有为政府”来体系化地推进。例如,创新财政资金使用方式,加大各级财政投入,以此加大对制造业的支持力度。此外,还需完善配套制度,抓好共性技术协同创新体系,加强创新平台的公益性建设。惟有如此,才能尽快补齐我国制造业短板,如期在2025年跨入世界制造强国行列。一方面,经济下行压力和复杂外部环境确实给制造业投资、工业产品出口、先进制造业发展等多方

13、面带来消极影响;另一方面,中国仍处于并将长期处于重要战略机遇期,国际环境复杂多变进一步使我们认识到,关键核心技术是买不来的,只会坚定制造业高质量发展信念,倒逼国内制造业转型升级。2、2016年以来,中国加快推进“三大战略”从蓝图向现实转化。一是推进一带一路建设,一批交通、能源、通信等产能合作和重大标志性工程落定。二是新增长带、增长极支撑作用显现,京津冀协同发展重大项目加快实施,北京城市副中心加快规划建设,长江经济带生态保护,通用航空、城市轻轨等新兴综合交通建设进一步加强。三是新产业、新业态、新模式等新经济形态快速发展,如基于互联网、大数据、物联网和生物技术的应用创新快速拓展,制造业企业数字化车

14、间、智能工厂改造提速。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。刚刚过去的一年,在党中央、国务院和自治区党委、政府的正确领导下,市委团结和带领全市各族人民,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,按照新发展理念和高质量发展要求,积极有效应对各种困难和挑战,深入实施“实业兴市,开放强柳”战略,全力打好“三大攻坚战”,加快推进“三大建设”,持续营造“三大生态”,全面加快经济升级、城市转型,经济社会持续健康稳定发展

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