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内部文件 页次:第页,共1页有限公司审计部审计工作底稿项目名称外发加工管理-FOB索引号01附 件页被审计单位品质部编制人编制日期2010-04-28审计期间2010年春夏装复核人复核日期审计目标根据审计计划的目标填写。审计内容根据每个审计目标中的具体控制点填写。审计过程及审计发现填写详细审计过程及结果:包括具体审计方法、数据分析结果、抽样方式、总体数量、样本数量、返回结果、总体偏差、具体案例分析、审计分析过程、造成影响、资料来源、被审单位反馈结果等。(根据具体情况选用)审计结论1、2、审计建议1、2、