锌空气电池项目投资规划与可行性分析

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1、泓域咨询MACRO/ 锌空气电池项目投资规划与可行性分析锌空气电池项目投资规划与可行性分析该锌空气电池项目计划总投资14279.20万元,其中:固定资产投资9783.84万元,占项目总投资的68.52%;流动资金4495.36万元,占项目总投资的31.48%。达产年营业收入33335.00万元,总成本费用26497.68万元,税金及附加264.77万元,利润总额6837.32万元,利税总额8045.17万元,税后净利润5127.99万元,达产年纳税总额2917.18万元;达产年投资利润率47.88%,投资利税率56.34%,投资回报率35.91%,全部投资回收期4.28年,提供就业职位495个

2、。项目建设要符合国家“综合利用”的原则。项目承办单位要充分利用国家对项目产品生产提供的各种有利条件,综合利用企业技术资源,充分发挥当地社会经济发展优势、人力资源优势,区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件,尽量降低项目建设成本,达到节省投资、缩短工期的目的。.概述、背景及必要性研究分析、市场研究、产品规划及建设规模、选址分析、土建工程设计、工艺原则、项目环保研究、企业安全保护、项目风险评价分析、项目节能方案分析、实施进度、项目投资规划、项目盈利能力分析、项目综合评价等。第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六

3、位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创

4、新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入21575.04万元,同比增长18.55%(3375.40万元)。其中,主营业业务锌空气电池生产

5、及销售收入为20124.51万元,占营业总收入的93.28%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5270.67万元,较去年同期相比增长1063.01万元,增长率25.26%;实现净利润3953.00万元,较去年同期相比增长360.97万元,增长率10.05%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元21575.04完成主营业务收入万元20124.51主营业务收入占比93.28%营业收入增长率(同比)18.55%营业收入增长量(同比)万元3375.40利润总额万元5270.67利润总额增长率25.26%利润总额增长量万元1063.01净利润万元3953.00净利润增长率10.05%净利润增

6、长量万元360.97投资利润率52.67%投资回报率39.50%财务内部收益率27.28%企业总资产万元26574.85流动资产总额占比万元31.58%流动资产总额万元8391.43资产负债率43.45%二、项目概况(一)项目名称锌空气电池项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积37898.94平方米(折合约56.82亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.40%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率6.84%,固定资产投资强度172.19万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积37898.94平方米,建筑物基底占地面积27438.83平方米,总

7、建筑面积57227.40平方米,其中:规划建设主体工程40108.16平方米,项目规划绿化面积3916.80平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计130台(套),设备购置费4612.90万元。(七)节能分析1、项目年用电量1355883.02千瓦时,折合166.64吨标准煤。2、项目年总用水量22997.99立方米,折合1.96吨标准煤。3、“锌空气电池项目投资建设项目”,年用电量1355883.02千瓦时,年总用水量22997.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)168.60吨标准煤/年。达产年综合节能量47.55吨标准煤/年,项目总节能率27.77%,能源利用效果良好。(八)环

8、境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14279.20万元,其中:固定资产投资9783.84万元,占项目总投资的68.52%;流动资金4495.36万元,占项目总投资的31.48%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入33335.00万元,总成本费用26497.68万元,税金及附加264.77万元,利润总额6

9、837.32万元,利税总额8045.17万元,税后净利润5127.99万元,达产年纳税总额2917.18万元;达产年投资利润率47.88%,投资利税率56.34%,投资回报率35.91%,全部投资回收期4.28年,提供就业职位495个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地锌空气电池行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地锌空气电池产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的

10、推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“锌空气电池项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位495个,达产年纳税总额2917.18万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.88%,投资利税率56.34%,全部投资回报率35.91%,全部投资回收期4.28年,固定资产投资回收期4.28年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、科技部会同有关部门积极推进国家技术创新中心建设。2016年9月,与国资委共同支持中车集团、青岛市在高速列车领域建设了首

11、个国家高速列车技术创新中心,在体制机制、组建模式、管理方式、资金投入等多方面积极探索。2017年4月,科技部会同发展改革委、教育部等15个部门印发了“十三五”国家技术创新工程规划,提出加强国家技术创新中心建设在重点领域的顶层布局,创新体制机制,推动产业共性技术研发,构建推动产业创新发展的技术创新协作网络。近期,科技部正在加快研究制定国家技术创新中心建设工作指引,进一步明确功能定位、重点领域布局、组织管理运行机制、重点建设任务等。下一步,将根据国家战略部署和重点领域产业需求,结合民营企业发展实际,积极会同有关部门和地方支持民营创新型领军企业牵头组建国家技术创新中心,聚集大、中、小和上、中、下游企

12、业,以及相关领域的高校、科研院所,打造高层次的产业技术创新战略平台,集中攻克转化一批产业前沿和共性关键技术,构建创新型产业集群,培育具有国际影响力的行业领军企业。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37898.9456.82亩1.1容积率1.511.2建筑系数72.40%1.3投资强度万元/亩172.191.4基底面积平方米27438.831.5总建筑面积平方米57227.401.6绿化面积平方米3916.80绿化率6.84%2总投资万元14279.202.1固定资产投资万

13、元9783.842.1.1土建工程投资万元4062.752.1.1.1土建工程投资占比万元28.45%2.1.2设备投资万元4612.902.1.2.1设备投资占比32.31%2.1.3其它投资万元1108.192.1.3.1其它投资占比7.76%2.1.4固定资产投资占比68.52%2.2流动资金万元4495.362.2.1流动资金占比31.48%3收入万元33335.004总成本万元26497.685利润总额万元6837.326净利润万元5127.997所得税万元1.518增值税万元943.089税金及附加万元264.7710纳税总额万元2917.1811利税总额万元8045.1712投资

14、利润率47.88%13投资利税率56.34%14投资回报率35.91%15回收期年4.2816设备数量台(套)13017年用电量千瓦时1355883.0218年用水量立方米22997.9919总能耗吨标准煤168.6020节能率27.77%21节能量吨标准煤47.5522员工数量人495第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、加快制造强国建设,需要抢占或紧跟世界科技前沿,这是适应制造业智能化潮流的基本要求。中国制造2025的实施,推进了工业强基、智能制造、绿色制造等重大工程,先进制造业发展开始提速。过去五年,我国高技术制造业年均增长达到11.7%。今年制造强国建设将重点推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展,实施重大短板装备专项工程,推进智能制造,发展工业互联网平台,创建“中国制造2025”示范区。2、第四次工业革命的浪潮涌来,全球制造业正经受着前所未有的冲击、调整和变革。各工业发达国家纷起应对,制订国家战略,以求在行将到来的变革中取得主动。美国于2

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