关于组织开展安全保卫管理检查评比工作的报告

上传人:宝路 文档编号:7279756 上传时间:2017-10-08 格式:DOC 页数:10 大小:46.08KB
返回 下载 相关 举报
关于组织开展安全保卫管理检查评比工作的报告_第1页
第1页 / 共10页
关于组织开展安全保卫管理检查评比工作的报告_第2页
第2页 / 共10页
关于组织开展安全保卫管理检查评比工作的报告_第3页
第3页 / 共10页
关于组织开展安全保卫管理检查评比工作的报告_第4页
第4页 / 共10页
关于组织开展安全保卫管理检查评比工作的报告_第5页
第5页 / 共10页
点击查看更多>>
资源描述

《关于组织开展安全保卫管理检查评比工作的报告》由会员分享,可在线阅读,更多相关《关于组织开展安全保卫管理检查评比工作的报告(10页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、关于组织开展安全保卫管理检查评比工作的报告中国邮政储蓄银行:根据总行2011964 号文关于组织开展安全保卫管理检查评比工作的通知 ,我行积极响应,现将我行组织开展安全保卫管理检查评比情况报告如下:一、厦门分行基本情况(一)厦门分行基本情况:厦门分行由其办公室负责安保工作,设专职安全保卫人员。(二)厦门分行营业场所情况:厦门分行一类营业网点 24 个。(三)附行、离行 ATM 和自助银行情况:厦门分行附行式 ATM 共 8 台,自助银行点 17 个(自助机具共 53 台) ,离行式 ATM 共 6 台。二、做好安全评估验收情况2011 年我行认真落实总行开展安保保卫管理检查评比工作,对所有营业

2、场所进行自查、整改、验收。验收合格,合格率 100%,得分 98 分。2011 年 7 月份,总行开展了对安全保卫管理检查的评比工作,我行落实检查工作。7 月 14 号,我行对分行 24 个支行、17 个自助银行、6 台离行 ATM、8 台附行式 ATM 的物防、技防、人防、消防及规章制度等项目进行检查。三、检查评比工作开展情况为进一步加强邮政金融安全管理和防范设施建设,逐步推进邮政金融各项安全工作达到银行业金融机构安全评估标准要求,根据总行关于组织开展安全保卫管理检查评比工作的通知 (中国邮银2011964 号)的要求,我行认真部署和开展安全保卫管理检查评比工作,评比工作主要分以下三个阶段:

3、(一)提前部署安全评比自查工作。7 月上旬按照关于组织开展安全保卫管理检查评比工作的通知的文件要求,我行于 7 月 14 日下午组织 24 个支行安全管理人员召开了“安全保卫管理检查评比工作部署会” ,会上传达了此次安全保卫管理检查评比工作的文件精神,并下发了安全评比的表格,同时对安全评比工作进行培训,对检查项目进行逐条解读,让所有检查人员熟悉检查内容、了解检查要求、统一检查标准。(二)全面开展自查、复查工作。1.领导重视,抓实安全评比工作部署。我行于 7 月 18 日下午召开了邮政金融安全管理领导小组会议,会上传达了总行下发的关于组织开展安全保卫管理检查评比工作的通知的文件内容,对分行开展安

4、全保卫管理检查评比工作进行相关部署。会上,强调要抓早抓实做好安全保卫管理检查评比工作部署,集中时间和集中人员分阶段组织实施,切实抓好安全评估“自查、复查”两个阶段,保质保量按时完成任务。2.精心组织,做好安全保卫管理检查各项工作。紧接总行的安全保卫管理检查工作通知后,我行在原来开展的安全评估工作的基础上继续向前推进,自 7 月 18 日至 9 月 20 日,我行圆满完成了安全评比部署、自查、复查工作,工作安排如下:一是做好自查与复查工作。会后,各检查组人员于 7 月 22日-30 日开始对网点安全管理情况进行了全面的自查,检查面达到了 100%;8 月 15 日我行再一次召开安全保卫管理检查评

5、比会议,按总行下发的关于组织开展安全保卫管理检查评比工作的通知精神,针对检查中所存在的问题进行整改;二是落实、抓实安全评比隐患整改。8 月 21 日-9 月 9 日我行采取交叉检查的方式开始对所有网点进行一次全面的复查,全面掌握邮政金融安全防范状况,采取有效措施,加强安全防范,加大安防资金投入,有方向、有目的地抓实隐患整改,及时消除安全隐患问题,该次安全评比复查面达 100%,主要检查内容如下:一、 24 个支行检查情况1、技防检查情况:(1)监控设备每个通道是否清晰(2)监控探头位置是否正确(3)监控录像回放天数是否达到 31 天的要求(4)监控设备是否故障未修复(5)监控回放是否有声音(6

6、)监听系统是否正常(7)远程布撤防是否正常(8)报警灯光联动是否正常(9)红外报警是否正常(10)震感器是否正常(11)对讲系统是否正常(12)报警系统是否与公安 110、分行监控中心联网(13)紧急按钮是否正常,是否有双回路报警(14)联动门控制系统是否正常,一开一闭是否联动正常,紧急逃生、一键锁死是否正常(15)支行与外界相通的出入口是否安装视频监控装置(16)支行现金业务区是否安装监控装置(17)支行非现金业务区是否安装监控装置,是否能实时监视营业室内人员活动情况(18)支行现金业务区视频监控系统是否能实时监视、记录现金支付交易全过程,回放图像是否清晰显示柜员操作和客户脸部特征(19)支

7、行出入口视频监控系统的回放图像是否清晰分辨出入大门人员的体貌特征(20)支行营业场所是否存在监控死角2、物防检查情况:(1) 对有窗户的支行是否安装金属防护栏和防弹玻璃,是否合格,有无损坏(2) 是否安装坚固合格防盗安全门(3) 金属防护门锁具是否合格(4) 现金出纳柜台是否采用砖石或钢筋混凝土(5) 现金出纳柜台上方安装的透明防护板有无检测合格报告是否符合要求(6) 现金业务柜台台面设置是否符合要求(7) 支行是否有独立卫生间(8) 墙体是否符合 24 墙(9) 支行是否配置自卫器材(10) 支行是否配置自动应急照明设备,自动应急照明设备是否正常3、消防检查情况:(1)消防应急灯是否正常(2

8、)是否配置自卫器材(3)监控室、储藏间是否堆放易燃品、纸箱(4)消防设施、灭火器是否完好有效,灭火器是否有过期、无气压等故障问题(5)是否建立领导负责的逐级防火责任制(6)是否有明确逐级防火负责人职责、明确岗位防火责任人(7)职工是否知道岗位责任区和岗位消防安全职责(8)是否设立专职或兼职的防火安全人员或消防安全重点单位是否确定消防安全管理人(9)是否建立群众性的志愿消防队(10)是否建立健全各项消防安全制度(11)是否对建筑消防设施进行定期的消防检测,取得相应的合格检测报告(12)是否制定灭火和应急疏散预案并定期组织演练(13)一年内组织是否开展消防安全宣传教育和培训不少于2 次(14)是否

9、有消防安全检查、巡查、消防安全教育培训等消防记录(15)消防疏散通道是否畅通4、人防检查情况:(1)保安人员仪表是否符合要求(2)保安人员是否按照规定配置狼牙棒(3)是否熟悉工作职责(4)是否对客户进行正确引导,辅助银行做好安防工作 (5)是否对于大厅进行巡视,盘查可疑人物(6)是否对自助银行或取款机进行巡查,如实登记(7)支行每季度是否开展自查,发现问题是否及时整改5、规章制度检查情况:(1)网点是否有进行季度演练(2)是否有每月安全学习记录(3)案件通报、通知是否打印学习(4)员工是否熟悉预案的操作(5)检查表登记簿是否真实登记(6)故障报修是否登记(7)是否做好款箱交接的登记工作(8)是

10、否做好出入的检查登记二、自助银行与附行 ATM 检查情况:1、技防检查情况:(1)监控设备每个通道是否清晰(2)监控探头位置是否正确(3)监控录像回放天数是否达到 31 天的要求(4)监控设备是否故障未修复(5)监控回放是否有声音(6)报警系统是否与公安 110、分行监控中心联网(7)远程布撤防是否正常(8)报警灯光联动是否正常(9)是否存在监控死角(10)报警监控线路是否裸露(11)防诈骗语言提示系统是否正常(12)对讲系统是否正常(13)加钞间是否放置打印凭条(14)是否通过电子显示屏显示必要的安全提示和 24 小时服务电话(15)视频监控装置是否能清晰辨别对交易时客户的正面图像、进出钞图

11、像、现金装填过程图像,并且进行实时录像(16)是否加装具有防窥视功能装置或设置相对独立的用户操作区域(17)独立的装填现金区是否安装入侵报警探测装置,是否具备入侵报警联动功能2、物防检查情况:(1)金属防护门锁具是否符合标准(2)防弹玻璃是否符合标准(3)安全门和卷帘门是否符合标准(4)ATM 的透明防护板有无检测合格报告是否符合要求3、消防检查情况:(1)照明系统是否全部正常(2)加钞间是否堆放易燃品、纸箱(3)报警监控电线是否裸露老化三、离行 ATM 检查情况:1、技防检查情况:(1)监控设备每个通道是否清晰(2)监控探头位置是否正确(3)监控录像回放天数是否达到 31 天的要求(4)监控

12、设备是否故障未修复(5)监控回放是否有声音(6)报警系统是否与公安 110、分行监控中心联网(7)远程布撤防是否正常(8)报警灯光联动是否正常(9)是否存在监控死角(10)报警监控线路是否裸露(11)离行式自助设备视频监控系统是否具有远程联网功能2、物防检查情况:(1)金属防护门锁具是否符合标准(2)防弹玻璃是否符合标准(3)ATM 的透明防护板有无检测合格报告是否符合要求(4)是否安装合格的防盗安全门(5)加钞间墙体是否符合 24 墙3、消防检查情况:(1)照明系统是否全部正常(2)加钞间是否堆放易燃品、纸箱(3)报警监控电线是否裸露老化存在问题如下:1. 磐基营业部监控室堆放纸箱;2. 钟

13、山支行、嘉禾支行出入登记记录不完整;3. 石鼓自助银行 ATM 夜间灯光不亮;4. TDK 离行 ATM 加钞间资金部人员堆放打印凭条。(三)发现隐患,加大整改力度。在检查过程中,对检查中存在的隐患开具整改通知书,对存在的隐患进行要求立即整改,明确了整改责任人、整改时间。我行下发安全隐患整改通知书 4 份,已收到隐患整改回报书 4份。针对本次安全评比检查工作中存在的问题,把存在的问题一一列表整理,及时进行整改。(四)通过安全评比检查工作,加强下步工作计划。通过此次安全评比检查,发现我行存在一些不足之处,部分网点存在 ATM 夜间灯光不亮等技防问题,已派人对所有网点的技防、物防进行检测,及时进行

14、维修。为了使我行安全保卫机构的进一步完善,对下一步工作提出了以下要求:1. 各支行应进一步强化安全、稳定意识,加强领导、落实责任,确保邮政金融各支行安全,努力提升治安防范整体水平。2. 要落实各项安保制度的要求做好每日的日常巡视和检验工作,杜绝应付了事和记录作假的现象。3. 要加强新员工的安防教育和培训。4. 要确实做好每月的应急演练,提高员工的风险防范意识和应急处理能力。四、厦门分行评分情况厦门分行得分:98 分在此次安全保卫管理检查评比工作中,我行对照文件内容全面进行评估检查,结合我行自身的情况,突出了内容明确、分工明确、责任明确、整改力度明确等特点,保证了安全保卫管理检查评比工作中发现问题上报及时、处理到位、整改到位,促进我行自身业务的健康发展。通过卓有成效的安全保卫管理检查评比工作,分行整体安全防范能力得到进一步提升,也为今后更好的开展安全保卫工作奠定扎实的基础。中国邮政储蓄银行厦门分行二 一一年九月三十日

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 其它办公文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号