仲巴县职称论文发表网-企业内部控制缺陷治理对策论文选题题目

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2、及对策4企业财务内部控制的优化及对策的探讨研究5浅谈电力施工企业会计内部控制现状与对策6上市公司内部控制失效现状及对策分析7会计电算化环境下公司内部控制研究8浅析高校财务内部控制存在的问题及对策9谈行政事业单位内部审计存在的问题与对策10“新三板” 企业内控缺陷分析及对策11我国企业内部控制规范体系存在的问题及对策12我国企业内部控制的主要问题及其对策研究13加强我国中小企业会计内部控制的对策分析14不同产权性质下成本粘性差异性分析与控制对策研究15浅谈劳动密集型企业在推进班组建设过程中存在的问题及对策16司法建议制度设计的认识偏差及校正17试论网络恐怖主义及其应对之策18浅析国有企业集团内部

3、控制存在的问题及对策19我国企业内部控制环境存在的问题及对策20浅谈中小企业内部控制加强对策21制造企业货币资金内部控制存在的问题及对策研究22国有企业财务风险内部控制现状与对策23上市公司社会责任信息披露现状与协同治理对策24企业内部控制失效的主要表现、成因及 对策25上市公司内部控制存在的问题及对策基于光大证券的乌龙指事件26连锁零售企业财务风险防范对策探讨基于内部控制环境视角27内部控制非重大缺陷的“蝴蝶效应”及审计对策28国有企业内部控制存在的问题及对策29基于财务报表重述的上市公司内部控制缺陷披露分析云发表,专业论文发表网站!http:/ W 公司为例40A 公司内部控制实践问题 及

4、对策41中小企业生命周期与内部控制对策研究以烟台市中小企业为例42上市公司内部控制失效成因及对策分析以 ST 宏盛(600817)为例43腐败的发生病理与矫治法理44揭开集合侵权的面纱45企业内部控制审计常见问题及对策46内部控制缺陷识别与认定中存在的问题与对策47企业内部控制制度建立健全对策研究基于内部控制历史演进的启示48基于公司治理视角的我国企业内部控制评价体系构建研究49防范上市公司财务舞弊的治理监督与约束对策50中国上市银行内部控制审计现状分析及对策建议51关于非上市国有企业内部控制的几点思考52企业内部控制执行存在的问题及对策53企业内部控制审计常见问题及对策54企业内部会计控制现

5、状及完善对策55中小企业内部控制问题及对策探讨以河北省为例56中小企业内部控制存在的问题及对策57大型国有企业实施内部控制规范存在的问题与对策58基于网络技术的会计舞弊防范与治理研究59事业单位内部控制制度探析60“油价问题” 的法律规制61企业内部控制管理缺陷及其治理对策62浅谈企业加强内部控制 防治“小金库”的几点对策63关联交易非关联化的公司治理与内部控制对策基于科达股份的案例分析64企业内部控制问题及对策探讨65基于 IT 治理的信息系统内部控制对策研究66基于公司治理的企业内部控制评价体系研究67公司治理与内部控制相互关系研究68论会计舞弊产生、危害及治理 对策69企业内部控制的现状及对策研究70企业加强内部控制有效性的方法与对策71连锁零售公司内部控制问题与对策云发表,专业论文发表网站!http:/ 对策92电信企业在内部控制方面存在的问题及对策93私营企业内部会计控制薄弱的原因及对策94企业集团内部控制存在的问题及对策建议95适应信息时代的企业内部控制对策96现代企业内部控制制度有效实施的对策97谨防农信社改制后“风险放大”的思路与对策98国有资产流失成因及治理对策研究99我国上市公司内部控制信息披露现状、原因及 对策100在发展中追求卓越

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