(立项审批)聚丙烯塑料项目可行性研究报告

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1、泓域咨询MACRO/ 聚丙烯塑料项目可行性研究报告聚丙烯塑料项目可行性研究报告摘要说明该聚丙烯塑料项目计划总投资13953.50万元,其中:固定资产投资12082.98万元,占项目总投资的86.59%;流动资金1870.52万元,占项目总投资的13.41%。达产年营业收入14386.00万元,总成本费用11224.42万元,税金及附加229.46万元,利润总额3161.58万元,利税总额3827.12万元,税后净利润2371.18万元,达产年纳税总额1455.93万元;达产年投资利润率22.66%,投资利税率27.43%,投资回报率16.99%,全部投资回收期7.38年,提供就业职位268个。

2、认真贯彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即:高起点、高水平、高投资回报率;“三少”即:少占地、少能耗、少排放。.项目概述、建设背景分析、市场前景分析、项目投资建设方案、项目建设地方案、土建工程方案、工艺技术方案、项目环境影响分析、项目职业保护、项目风险性分析、项目节能情况分析、项目进度方案、项目投资情况、经济收益、评价结论等。第一章 建设背景分析一、项目建设背景1、制造业的快速发展,直接促进了中国经济发展的速度、质量和效益,增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。从国内看,新中国成立60多年来,我国工业增加值占GDP的比重由1952年的17.6%提高到2014年的35.85%,增加了1倍多,

3、促进我国工业实现了由小到大的历史性转变。从国际看,1990年我国制造业占全球的比重为2.7%,居世界第九;2000年上升至6.0%,居世界第四;2007年达到13.2%,居世界第二;2010年为19.8%,跃居世界第一。2、3、二、必要性分析1、今年以来,我国在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构性改革效果初显,突出特点表现在“稳”字上。从需求侧看,在消费需求保持平稳态势的同时,投资需求稳中有升。一季度,固定资产投资实际增长13.8%,增速比上年全年加快0.7个百分点,比今年1至2月份加快0.5个百分点。从供给侧看,在农业平稳发展的基础上,工业生产缓中趋稳。按可比价格计算,全国规模以上工业

4、增加值一季度同比增长5.8%,比今年1至2月份加快0.4个百分点。尤为值得关注的是,全国规模以上工业企业效益实现恢复性增长,1至2月份利润总额同比增长4.8%。这些积极变化,对缓解经济下行压力和保持就业稳定,发挥了不可低估的重要作用。进一步分析,伴随供给侧结构性改革正效应持续外溢,结构优化的成果十分显著。一是以改善投资结构为标志,第三产业增速明显快于第二产业。一季度第二产业投资33664亿元,增长7.3%;第三产业投资50230亿元,增长12.6%。无论从投资规模还是增长幅度看,第三产业都远高于第二产业。二是以国内生产总值的产业增加值占比为标志,第三产业领先优势持续扩大。一季度,第三产业增加值

5、占国内生产总值的比重为56.9%,比上年同期提高2.0个百分点,高于第二产业19.4个百分点。三是以工业增加值增速为标志,工业继续向中高端迈进。一季度高技术产业和装备制造业增加值增速分别比规模以上工业快3.4个和1.7个百分点,占规模以上工业增加值比重分别为12.1%和32.4%,比上年同期提高1.1个和1.7个百分点。对比上述数据可以看出,由于新常态下结构调整不断取得新进展,稳增长因而持续获得新动能,这是当前经济运行中最为值得称道的。2、实施知识产权战略,加强标准体系建设。加强重点产业专利布局,建立重点产业知识产权评议机制、预警机制和公共服务平台,完善知识产权转移交易体系,大力培育知识产权服

6、务业,提升工业领域知识产权创造、运用、保护和管理能力。深入开展企事业单位知识产权试点示范工作,实施中小企业知识产权战略推进工程和知识产权优势企业培育工程。完善工业技术标准体系,加快制定战略性新兴产业重大技术标准,健全电子电气、关键零部件等工业产品的安全、卫生、可靠性、环保和能效标准,完善食品、化妆品、玩具等日用消费品的安全标准。支持基于自有知识产权的标准研发、评估和试验验证,促进更多的技术标准成为国际标准,增强我国在国际标准领域的影响力和话语权。3、三、项目建设有利条件第二章 项目概述一、项目概况(一)项目名称聚丙烯塑料项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积

7、44282.13平方米(折合约66.39亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.58%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率7.26%,固定资产投资强度182.00万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积44282.13平方米,建筑物基底占地面积31697.15平方米,总建筑面积56681.13平方米,其中:规划建设主体工程41545.00平方米,项目规划绿化面积4112.43平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费4650.73万元。(七)节能分析1、项目年用电量800234.61千瓦时,折合98.35吨标准煤。2、项目年总用水量8725.40

8、立方米,折合0.75吨标准煤。3、“聚丙烯塑料项目投资建设项目”,年用电量800234.61千瓦时,年总用水量8725.40立方米,项目年综合总耗能量(当量值)99.10吨标准煤/年。达产年综合节能量38.54吨标准煤/年,项目总节能率25.38%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13953.50万元,其中:固定资产投资12082

9、.98万元,占项目总投资的86.59%;流动资金1870.52万元,占项目总投资的13.41%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14386.00万元,总成本费用11224.42万元,税金及附加229.46万元,利润总额3161.58万元,利税总额3827.12万元,税后净利润2371.18万元,达产年纳税总额1455.93万元;达产年投资利润率22.66%,投资利税率27.43%,投资回报率16.99%,全部投资回收期7.38年,提供就业职位268个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、报告说明项目可行性研究报告从

10、系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区聚丙烯塑料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区聚丙烯塑料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业

11、发展公司为适应国内外市场需求,拟建“聚丙烯塑料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位268个,达产年纳税总额1455.93万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.66%,投资利税率27.43%,全部投资回报率16.99%,全部投资回收期7.38年,固定资产投资回收期7.38年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“双创”平台建设。工业和信息化部印发了制造业“双创”平台培育三年行动计划。围绕要素汇聚、能力开放、模式创新和区域合作等领域,开展制

12、造业“双创”平台试点示范,探索新型研发、生产、管理和服务模式。召开了全国制造业“双创”成果展和全国制造业“双创”工作电视电话会议;编撰发布大企业“双创”典型案例集,发布制造业“双创”平台发展白皮书,大力推广先进经验。推动成立中国制造企业“双创”发展联盟、工业互联网产业联盟等一批创新战略联盟,在技术研发、标准制定和交流合作等方面发挥桥梁纽带作用。截至2017年6月底,我国制造业骨干企业“双创”平台普及率达60%,中央企业建成各类互联网“双创”平台110个,平台聚集科技服务机构超过1200家,实现线上化的仪器设备、技术成果等创新资源近20万个。第三章 项目承办单位一、项目承办单位基本情况(一)公司

13、名称xxx有限公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,

14、有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。二、公司经济效益分析上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入12258.23万元,同比增长27.06%(2610.56万元)。其中,主营业业务聚丙烯塑料生产及销售收入为11298.87万元,占营业总收入的92.17%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2886.44万元,较去年同期相比增长356.01万元,增长率14.07%;实现净利润2164.83万元,较去年同期相比增长313.69万元,增长率16.95%。第四章 市场前景分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2618.23亿元,比上年增长9.19%。其中,第一产业

15、增加值209.46亿元,增长8.81%;第二产业增加值1623.30亿元,增长6.75%第三产业增加值785.47亿元,增长5.47%。一般公共预算收入260.92亿元,同比增长9.41%,一般公共预算支出542.21亿元,同比增长6.17%。国税收入381.29亿元,同比增长6.35%;地税收入亿元41.56,同比增长6.19%。居民消费价格上涨1.13%。其中,食品烟酒上涨0.82%,衣着上涨1.04%,居住上涨0.77%,生活用品及服务上涨0.85%,教育文化和娱乐上涨1.17%,医疗保健上涨1.05%,其他用品和服务上涨0.93%,交通和通信上涨0.68%。全部工业完成增加值1791.

16、10亿元。规模以上工业企业实现增加值1529.53亿元,比上年增长6.07%。规模以上AA、BB、CC、DD(含聚丙烯塑料)等主导行业共完成工业增加值1276.63亿元,增长5.60%。AA完成增加值463.97亿元,增长9.15%;BB完成工业增加值355.18亿元,增长9.57%;CC完成工业增加值243.72亿元,增长10.25%;DD完成工业增加值123.00亿元,增长8.47%。规模以上工业企业实现主营业务收入5810.39亿元,比上年增长6.07%。实现利润总额896.60亿元,比上年增长9.75%。固定资产投资完成4120.11亿元,比上年增长9.41%。其中,建设项目投资完成3625.70亿元,增长7.4

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