(规划设计)亚硒酸钠项目可行性研究报告

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1、泓域咨询MACRO/ 亚硒酸钠项目可行性研究报告亚硒酸钠项目可行性研究报告摘要说明该亚硒酸钠项目计划总投资21260.85万元,其中:固定资产投资15897.25万元,占项目总投资的74.77%;流动资金5363.60万元,占项目总投资的25.23%。达产年营业收入52033.00万元,总成本费用41246.59万元,税金及附加392.91万元,利润总额10786.41万元,利税总额12667.10万元,税后净利润8089.81万元,达产年纳税总额4577.29万元;达产年投资利润率50.73%,投资利税率59.58%,投资回报率38.05%,全部投资回收期4.13年,提供就业职位928个。坚

2、持应用先进技术的原则。根据项目承办单位和项目建设地的实际情况,合理制定项目产品方案及工艺路线,在项目产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的项目产品生产工艺技术,努力提高项目产品生产装置自动化控制水平,以经济效益为中心,在采用先进工艺和高效设备的同时,做好项目投资费用的控制工作,以求实科学的态度进行细致的论证和比较,为投资决策提供可靠的依据。努力提高项目承办单位的整体技术水平和装备水平,增强企业的整体经济实力,使企业完全进入可持续发展的境地。.项目基本信息、项目建设及必要性、产业分析预测、建设规划分析、项目选址评价、土建工程分析、工艺先进性、环保和清洁生产说明、安

3、全规范管理、风险应对评估、节能情况分析、项目实施进度、项目投资情况、经济收益、项目总结、建议等。第一章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、制造业是实现工业化和现代化的主导力量,也是国家综合实力和国际竞争力的体现。从全球范围看,发达国家也常被称为工业化国家,说明现代化与工业化密不可分。国际金融危机后,发达国家重新聚焦实体经济,纷纷实施“再工业化”战略,加强对先进制造业的前瞻性布局,在人工智能、增材制造、新材料等新兴领域加快部署,谋求占领全球产业竞争战略制高点。反观一些发展中国家,在工业化中后期由于未能坚持发展制造业,现代化进程严重受阻。这些经验和教训表明,制造业始终是一个国家和地区经济社会发展

4、的根基所在。制造业是我国经济的根基所在,也是推动经济发展提质增效升级的主战场。“十二五”以来,面对国内外复杂多变的经济形势,我国制造业始终坚持稳步发展,总体规模位居世界前列,综合实力和国际竞争力显著增强,已站到新的历史起点上。党的十八大提出,到2020年要基本实现工业化和全面建成小康社会,作为实现这一战略目标的主导力量,我国制造业肩负着由大变强的新历史使命。2、中国是当今世界第二大经济体,已在经济上领跑全球。然而这种优势地位仍主要建立在数量基础上。中国集全球最大钢铁制造国、最大出口国和最大汽车市场之称号于一身,但也走在“尖端”吗?不久前,一份中国的调查引起广泛关注。调查称:中国的工业水平落后德

5、国100年。这显然过于夸张,但却指出了关键问题,即中国必须提高自身的技术能力,且越快越好。3、二、必要性分析1、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。

6、我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。2、“十三五”时期,应关注我国要素条件变化的现实情况,更多利用市场化的政策手段,引导产业优化升级。近年来,随着经济发展阶段的转化和国内外经济条件的变化,我国优势要素价格逐步上升,要素结构出现了新的变化。主要表现为劳动力数量开始下降但人力资本素质不断提高、资本数量积累增速放慢但资本存量质量优势逐步发挥、可用土地数量不断减少但土地利用效率将会提升、技术引进效应进一步衰减且技术创新能力有待提高、资源供应趋于紧张且环境成本逐步提升,等等。随之产业比较优势也发生了显著转变,推动了产业结构的调整。3、三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务

7、管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第二章 项目基本信息一、项目概况(一)项目名称亚硒酸钠项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积53593.45平方米(折合约80.35亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.35%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率5.44%,固定资产投资强度197.85万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积53593.45平方米,建筑物基底占地面积40382.66平方米,总建筑面积54129.38平方米,其中:规划建

8、设主体工程38140.01平方米,项目规划绿化面积2944.47平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计170台(套),设备购置费4179.12万元。(七)节能分析1、项目年用电量936848.12千瓦时,折合115.14吨标准煤。2、项目年总用水量36086.35立方米,折合3.08吨标准煤。3、“亚硒酸钠项目投资建设项目”,年用电量936848.12千瓦时,年总用水量36086.35立方米,项目年综合总耗能量(当量值)118.22吨标准煤/年。达产年综合节能量41.54吨标准煤/年,项目总节能率29.29%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合x

9、xx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资21260.85万元,其中:固定资产投资15897.25万元,占项目总投资的74.77%;流动资金5363.60万元,占项目总投资的25.23%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入52033.00万元,总成本费用41246.59万元,税金及附加392.91万元,利润总额10786.41万元,利税总额12667.10万元,税

10、后净利润8089.81万元,达产年纳税总额4577.29万元;达产年投资利润率50.73%,投资利税率59.58%,投资回报率38.05%,全部投资回收期4.13年,提供就业职位928个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区亚硒酸钠行业布局和结构调整政策;

11、项目的建设对促进xxx临港经济开发区亚硒酸钠产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“亚硒酸钠项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位928个,达产年纳税总额4577.29万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.73%,投资利税率59.58%,全部投资回报率38.05%,全部投资回收期4.13年,固定资产投资回收期4.13年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“一条龙”

12、示范应用。工业和信息化部发布了关于2017年工业强基工程重点产品、工艺一条龙应用计划征集指南的通知,选择第三方机构作为“一条龙”应用计划推进单位,围绕工业强基工程实施指南(2016-2020年)确定的16条龙,组织龙头企业或行业协会梳理产业链,设定产业链各个环节的要求。征集遴选各环节承担企业(单位)和项目,经推进单位梳理形成“一条龙”,择优向工业和信息化部推荐,确定“一条龙”应用计划试点企业(单位)及示范项目。促进整机(系统)和基础技术互动发展,建立上中下游互融共生、分工合作、利益共享的一体化组织新模式,推进产业链协作,加快工业强基成果推广应用。第三章 项目投资单位一、项目承办单位基本情况(一

13、)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,

14、下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。二、公司经济效益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入41527.46万元,同比增长30.83%(9784.72万元)。其中,主营业业务亚硒酸钠生产及销售收入为34836.40万元,占营业总收入的83.89%。根据初步统计测算,公司实现利润总额8256.50万元,较去年同期相比增长1656.62万元,增长率25.10%;实现净利润6192.38万元,较去年同

15、期相比增长694.01万元,增长率12.62%。第四章 产业分析预测一、建设地经济发展概况地区生产总值3680.81亿元,比上年增长11.59%。其中,第一产业增加值294.46亿元,增长6.84%;第二产业增加值2282.10亿元,增长9.64%第三产业增加值1104.24亿元,增长6.71%。一般公共预算收入204.96亿元,同比增长6.85%,一般公共预算支出497.09亿元,同比增长7.50%。国税收入307.35亿元,同比增长7.74%;地税收入亿元73.38,同比增长10.28%。居民消费价格上涨1.09%。其中,食品烟酒上涨0.76%,衣着上涨0.63%,居住上涨1.06%,生活

16、用品及服务上涨0.95%,教育文化和娱乐上涨0.96%,医疗保健上涨0.97%,其他用品和服务上涨1.19%,交通和通信上涨1.10%。全部工业完成增加值1632.66亿元。规模以上工业企业实现增加值1535.59亿元,比上年增长9.05%。规模以上AA、BB、CC、DD(含亚硒酸钠)等主导行业共完成工业增加值1262.37亿元,增长5.53%。AA完成增加值469.09亿元,增长8.36%;BB完成工业增加值310.08亿元,增长5.54%;CC完成工业增加值236.51亿元,增长11.57%;DD完成工业增加值121.58亿元,增长9.65%。规模以上工业企业实现主营业务收入5791.54亿元,比上年增长10.02%。实现

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