(规划设计)钢材铸件项目可行性研究报告

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1、泓域咨询MACRO/ 钢材铸件项目可行性研究报告钢材铸件项目可行性研究报告摘要说明该钢材铸件项目计划总投资17044.36万元,其中:固定资产投资12553.91万元,占项目总投资的73.65%;流动资金4490.45万元,占项目总投资的26.35%。达产年营业收入31493.00万元,总成本费用24787.19万元,税金及附加300.02万元,利润总额6705.81万元,利税总额7930.77万元,税后净利润5029.36万元,达产年纳税总额2901.41万元;达产年投资利润率39.34%,投资利税率46.53%,投资回报率29.51%,全部投资回收期4.89年,提供就业职位618个。本文件

2、内容所承托的权益全部为项目承办单位所有,本文件仅提供给项目承办单位并按项目承办单位的意愿提供给有关审查机构为投资项目的审批和建设而使用,持有人对文件中的技术信息、商务信息等应做出保密性承诺,未经项目承办单位书面允诺和许可,不得复制、披露或提供给第三方,对发现非合法持有本文件者,项目承办单位有权保留追偿的权利。.项目概述、建设背景及必要性、项目市场前景分析、产品规划分析、项目建设地分析、建设方案设计、工艺技术方案、项目环境保护分析、安全生产经营、风险应对评估、节能、实施进度计划、投资情况说明、经济评价分析、综合评价结论等。第一章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、党的十八大以来,在大力支持新兴

3、产业发展壮大的同时,注重加强对传统产业优化升级。20132015年,全国共计淘汰落后炼铁产能4800万吨、炼钢产能5700万吨等。在此基础上,2016年、2017年两年又化解钢铁产能1.2亿吨、煤炭产能5亿吨,全面取缔1.4亿吨“地条钢”,淘汰停建缓建煤电产能6500万千瓦以上。通过应用新技术、新工艺、新设备、新材料,大力提升传统动能。开展质量提升行动,推进消费品工业增品种、提品质、创品牌;通过深入实施创新驱动发展战略和制造强国战略,加快传统产业改造提升步伐,工业向中高端水平持续迈进。2、以高端装备、短板装备和智能装备为切入点,狠抓关键核心技术攻关;二是强基础。深入实施工业强基工程,开展重点领

4、域一揽子突破和一条龙应用计划;三是抓示范。扎实推进“中国制造2025”试点示范城市(群)和智能制造示范区建设;四是促融合。深入实施智能制造工程,分类推进智能工厂、数字车间、智慧园区建设;五是提质量。深入实施增品种、提品质、创品牌“三品”工程,开展优质制造行动,建立优质制造标准体系;六是育人才。深化产教融合,健全多层次人才培养体系,优化制造业人才供给结构;七是优环境,大力推进简政放权,深化“放管服”改革。3、二、必要性分析1、新常态是经济发展普遍规律与中国实际相结合的认识飞跃。与国际上近年常用的新常态(NewNormal)相比,习近平总书记用“新常态”来概括我国当前的新阶段,内涵更为丰富,更符合

5、我国经济发展实际,更具针对性。国际金融危机爆发后,全球经济进入深度调整,需求总体收缩,以美国太平洋投资管理公司总裁埃里安为代表的不少人把这种全球经济增长的长期低迷(SecularStagnation),称为全球经济新常态。与此同时,国际上还流行世界经济格局正在进入一种“旧常态”的观点,主要指当前世界经济格局发展趋势,类似1870到1900年的时期。当时美国经济快速崛起并超过世界头号强国英国,不久后德国经济再次超过英国,世界经济力量对比发生变化,引发国际经济秩序调整重构。故而,将当今中国和印度等国经济快速崛起,世界经济向多极化方向发展,国际经济秩序重构的态势,称为回到了100多年前的“旧”常态,

6、回到了维多利亚时代的后期。从中央对我国新常态概括的“三大特征”和“九大趋势”看,其中既含有国际上经济增长低迷的内容,也包含世界经济格局调整的内容,还包含丰富的中国自身经济发展的阶段特征,是基于自身发展又结合经济规律的一次认识飞跃和理论创新。理解中国的新常态,不要落入国际上相同词语使用语境的“桎梏”,要以更宽的视野,更深的哲学思考来认识我国的新常态。2、“十三五”时期是全面建设小康社会的关键时期,是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。工业是我国国民经济的主导力量,是转变经济发展方式的主战场。今后五年,我国工业发展环境将发生深刻变化,长期积累的深层次矛盾日益突出,粗放增长模式已难以为继,

7、已进入到必须以转型升级促进工业又好又快发展的新阶段。转型就是要通过转变工业发展方式,加快实现由传统工业化向新型工业化道路转变;升级就是要通过全面优化技术结构、组织结构、布局结构和行业结构,促进工业结构整体优化提升。工业转型升级是我国加快转变经济发展方式的关键所在,是走中国特色新型工业化道路的根本要求,也是实现工业大国向工业强国转变的必由之路。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断

8、增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件第二章 项目概述一、项目概况(一)项目名称钢材铸件项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积47256.95平方米(折合约70.85亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.82%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率7.75%,固定资产投资强度177.19万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积47256.95平方米,建筑物基底占地面积27796.54平方米,总建筑面积55290.63平方米,其中:规划建设

9、主体工程38124.20平方米,项目规划绿化面积4287.79平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计147台(套),设备购置费3722.86万元。(七)节能分析1、项目年用电量967929.94千瓦时,折合118.96吨标准煤。2、项目年总用水量22512.78立方米,折合1.92吨标准煤。3、“钢材铸件项目投资建设项目”,年用电量967929.94千瓦时,年总用水量22512.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)120.88吨标准煤/年。达产年综合节能量32.13吨标准煤/年,项目总节能率24.61%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx

10、经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17044.36万元,其中:固定资产投资12553.91万元,占项目总投资的73.65%;流动资金4490.45万元,占项目总投资的26.35%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入31493.00万元,总成本费用24787.19万元,税金及附加300.02万元,利润总额6705.81万元,利税总额7930.77万元,税后净利润5

11、029.36万元,达产年纳税总额2901.41万元;达产年投资利润率39.34%,投资利税率46.53%,投资回报率29.51%,全部投资回收期4.89年,提供就业职位618个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见

12、性、公正性、可靠性、科学性的特点。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心钢材铸件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心钢材铸件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“钢材铸件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位618个,达产年纳税总额2901.41万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.34%,投资利税率46.53

13、%,全部投资回报率29.51%,全部投资回收期4.89年,固定资产投资回收期4.89年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动绿色制造升级。绿色制造是综合考虑环境影响和资源能源效率的现代制造模式。推进实施制造强国战略,必须强化绿色发展理念,改变高投入、高消耗、高排放的发展方式,加快推进制造业绿色发展。报告针对民间投资的特点进一步聚焦,提出要加大节能减排宣传和执法力度,推动资源要素综合供给改革,同时,支持民营企业实施绿色化改造、开发绿色产品,打造绿色供应链,引导民间投资投向节能环保产业等。第三章 项目建设单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)

14、公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得

15、以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。二、公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入16602.23万元,同比增长24.80%(3298.89万元)。其中,主营业业务钢材铸件生产及销售收入为15654.34万元,占营业总收入的94.29%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4316.61万元,较去年同期相比增长918.66万元,增长率27.04%;实现净利润3237.46万元,较去年同期相比增长622.70万元,增长率23.81%。第四章 项目市场前景分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3673.12亿元,比上年增长7.14%。其中,第一产业增加值293.85亿元,增长1

16、0.59%;第二产业增加值2277.33亿元,增长11.85%第三产业增加值1101.94亿元,增长7.46%。一般公共预算收入207.57亿元,同比增长9.45%,一般公共预算支出571.11亿元,同比增长10.10%。国税收入396.42亿元,同比增长8.24%;地税收入亿元53.91,同比增长7.58%。居民消费价格上涨1.18%。其中,食品烟酒上涨0.77%,衣着上涨1.12%,居住上涨0.72%,生活用品及服务上涨0.88%,教育文化和娱乐上涨1.15%,医疗保健上涨1.18%,其他用品和服务上涨0.88%,交通和通信上涨0.67%。全部工业完成增加值1555.84亿元。规模以上工业企业实现增加值1587.24亿元,比上年增长9

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