(参考)光伏单晶硅项目可行性研究报告(投资5400万元)

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1、泓域咨询MACRO丨(参考)光伏单晶硅项目可行性研究报告(参考)光伏单晶硅项目可行性研究报告摘要说明该光伏单晶硅项目计划总投资5447.83万元,其中:固定资产投资4040.05万元,占项目总投资的74.16%;流动资金1407.78万元,占项目总投资的25.84%。达产年营业收入10627.00万元,总成本费用8318.00万元,税金及附加40.26万元,利润总额2309.00万元,利税总额2684.76万元,税后净利润1731.75万元,达产年纳税总额953.01万元;达产年投资利润率42.38%,投资利税率49.28%,投资回报率31.79%,全部投资回收期4.65年,提供就业职位174

2、个。报告根据项目工程量及投资估算指标,按照国家和xx省及当地的有关规定,对拟建工程投资进行初步估算,编制项目总投资表,按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况,并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。.基本信息、投资背景和必要性分析、市场调研预测、产品及建设方案、选址规划、工程设计说明、项目工艺分析、环境影响分析、职业保护、项目风险、项目节能、实施安排方案、投资情况说明、项目经营效益分析、综合评价说明等。第一章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、近期,关于中国制造业竞争优势的分析往往与劳动力供给挂钩,认为当前中国沿海地区劳动力供给不

3、足和价格上升将侵蚀其成本优势。然而,诺丁汉大学中国可持续发展和经济学教授姚树洁认为,近年来中国快速推进的基础设施建设成功激活了中西部地区长期被低估和闲置的土地、劳动力等自然禀赋,这将成为支撑未来中国制造业发展的重要优势来源。伦敦大学乌尔里希?弗里茨教授也认为,中国交通基础设施的发展和改善,使制造业企业未来能够充分享受中西部地区的劳动力、土地等资源优势。各位专家的看法与英国经济学人智库2014年底一份关于中国制造业劳动力成本优势的报告观点类似。经济学人智库报告认为,到2020年,尽管中国制造业劳动力成本将继续上升,但在中西部省份劳动力市场影响下,中国制造业在国际上相对于发达国家和部分新兴经济体都

4、将保持很强的竞争力。2、“中国制造2025”并不仅仅是制造业的革命,而是一场更加深刻的变革,创新模式、商业模式、服务模式、产业链和价值链都将产生革命性的变化。制造业的革命只是工业4.0实现的基础条件,其最根本的驱动力来自于商业模式与智能服务体系的创新技术变革,这两者才是未来工业界竞争的关键。未来工业界的机会空间可以被分为四个部分。第一个部分是满足用户可见的需求和解决可见的问题,但“中国制造”必须在质量、污染和浪费等问题上加大力度,做到持续的改善与不断完善的标准化。第二个部分在于避免可见的问题,需要从消费者数据中挖掘新的需求为原有生产系统和产品增加价值。第三个部分在于利用创新的方法与技术去解决未

5、知的问题,如具有自省能力的设备等例子都是使不可见的问题透明化,进而去加以管理和解决不可见的问题。第四个部分是寻找和满足不可见的价值缺口,避免不可见因素的影响,这部分需要利用数据分析产生的职能信息去创造新的知识和价值,这也是中国企业能够迎接未来新一轮工业革命所达到的最终目标。3、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展,必须进

6、一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、资源节约、环境保护和安全生产水平显著提升。单位工业增加值能耗较“十二五”末降低21%左右,单位工业增加值用水量降低30%,单位工业增加值二氧化碳排放量减少21%以上;工业化学需氧量和二氧化硫排放总量分别减少10%,工业氨氮和氮氧化物排放总量减少15%;主

7、要耗能行业单位产品能耗持续下降,重点行业清洁生产水平明显提升。安全生产保障能力进一步提升。到“十三五”末,努力使我国工业转型升级取得实质性进展,工业的创新能力、抵御风险能力、可持续发展能力和国际竞争力显著增强,工业强国建设迈上新台阶。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需

8、求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第二章 基本信息一、项目概况(一)项目名称光伏单晶硅项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积15667.83平方米(折合约23.49亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.70%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率5.90%,固定资产投资强度171.99万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15667.83平方米,建筑物基底占地面积9510.37平方米,总建筑面积16294.54平方米,其中:规划建设主体工程9888.16平

9、方米,项目规划绿化面积960.89平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费1736.42万元。(七)节能分析1、项目年用电量1359300.40千瓦时,折合167.06吨标准煤。2、项目年总用水量7811.14立方米,折合0.67吨标准煤。3、“光伏单晶硅项目投资建设项目”,年用电量1359300.40千瓦时,年总用水量7811.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.73吨标准煤/年。达产年综合节能量62.04吨标准煤/年,项目总节能率27.39%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产

10、业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5447.83万元,其中:固定资产投资4040.05万元,占项目总投资的74.16%;流动资金1407.78万元,占项目总投资的25.84%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10627.00万元,总成本费用8318.00万元,税金及附加40.26万元,利润总额2309.00万元,利税总额2684.76万元,税后净利润1731.75万元,达产年纳税总额953.01万

11、元;达产年投资利润率42.38%,投资利税率49.28%,投资回报率31.79%,全部投资回收期4.65年,提供就业职位174个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。二、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就

12、是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园光伏单晶硅行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园光伏单晶硅产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“光伏单晶硅项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位174个,达产年纳税总额953.01万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收

13、入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.38%,投资利税率49.28%,全部投资回报率31.79%,全部投资回收期4.65年,固定资产投资回收期4.65年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、规范产融合作,创新金融支持方式。为努力破解融资难题,报告提出完善产融信息对接合作平台,开展产融合作城市试点,推动建立国家融资担保基金,推进落实小微企业授信尽职免责制度,引导开发性、政策性金融机构强化对民营企业信贷支持,扩大民营企业财产质押范围,引导有序开展产业链融资,加快债券市场化产品创新,推进多层次资本市场直接融资等,为民营企业提供多样化的融资服务,加强和改进对制造强国建设的金融

14、支持。第三章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工

15、作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。二、公司经济效益分析上一年度,xxx公司实现营业收入6119.69万元,同比增长8.84%(496.83万元)。其中,主营业业务光伏单晶硅生产及销售收入为5334.11万元,占营业总收入的87.16%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1425.99万元,较去年同期相比增长247.76万元,增长率21.03%;实现净利润1069.49万元,较去年同期相比增长108.42万元,增长率11.28%。第四章 市场调研预测一、建设地经济发展概况地区生产总值3855.70亿元,比上年增长6.84%。

16、其中,第一产业增加值308.46亿元,增长11.03%;第二产业增加值2390.53亿元,增长6.42%第三产业增加值1156.71亿元,增长5.45%。一般公共预算收入209.48亿元,同比增长10.86%,一般公共预算支出458.80亿元,同比增长10.25%。国税收入321.23亿元,同比增长10.49%;地税收入亿元47.82,同比增长8.95%。居民消费价格上涨1.03%。其中,食品烟酒上涨0.77%,衣着上涨0.67%,居住上涨1.10%,生活用品及服务上涨1.02%,教育文化和娱乐上涨0.77%,医疗保健上涨1.08%,其他用品和服务上涨1.11%,交通和通信上涨1.08%。全部工业完成增加值1546.46亿元。规模以

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