(案例)调光片项目可行性研究报告(投资9200万元)

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1、泓域咨询MACRO丨(案例)调光片项目可行性研究报告(案例)调光片项目可行性研究报告摘要说明该调光片项目计划总投资9179.17万元,其中:固定资产投资7385.05万元,占项目总投资的80.45%;流动资金1794.12万元,占项目总投资的19.55%。达产年营业收入17656.00万元,总成本费用13799.33万元,税金及附加67.24万元,利润总额3856.67万元,利税总额4484.28万元,税后净利润2892.50万元,达产年纳税总额1591.78万元;达产年投资利润率42.02%,投资利税率48.85%,投资回报率31.51%,全部投资回收期4.67年,提供就业职位340个。坚持

2、节能降耗的原则。努力做到合理利用能源和节约能源,根据项目建设地的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置,做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、公用工程设施集中布置,节约资源提高资源利用率,做好节能减排;从而实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。.概况、建设背景、市场研究分析、建设规划分析、选址科学性分析、土建方案、工艺技术、环境保护可行性、安全管理、风险应对评价分析、节能评价、计划安排、项目投资计划方案、经济效益、项目综合评价结论等。第一章 建设背景一、项目建设背景1、改革开放40年,中国制造业实现了由小到大的跨越式发展,建立了全球最完备的产业体系,

3、创新能力显著增强,成为世界第一制造大国和制成品出口国。中国制造业的竞争优势经历了从价格优势到规模优势,再到创新型制造优势的演变过程。随着新工业革命的兴起与国内外经济发展条件和形势的变化,中国制造业需要培育综合竞争优势,从而推动制造业由高速增长向高质量发展转变,实现由大到强的战略目标。2、中国制造2025蓝皮书(2017)6月30日在北京发布。蓝皮书称,中国制造业取得诸多成就,但长期积累的发展环境不优的问题仍待彻底改变。蓝皮书由国家制造强国建设战略咨询委员会编著,该书总结中国制造2025实施两年来各项重点任务落实情况,评估相关政策实施效果,分析制造强国建设过程中存在的困难和问题,并跟踪国内外制造

4、业发展环境变化,提出政策建议。蓝皮书称,能源、资源、劳动力等要素价格上涨侵蚀了实体经济的利润空间,造成企业盈利能力较弱。据英国经济学人智库预测,中印两国制造业每小时劳动力成本之比,将从2012年的138%上升至2019年的218%。另外,近年来,工业与房地产、金融业等之间存在的收入差距进一步扩大,大量资金抽离实体部门,侵蚀了实体经济的发展基础,加剧了实体经济困境。据测算,目前工业行业平均利润率在6%左右,而银行业营业利润接近40%,是工业行业的7倍。中小企业面临更为严峻的融资难题,银行实际贷款利率高企,甚至高达10%以上,而且存在抽贷、压贷、限贷、停贷现象。蓝皮书称,据麦肯锡研究报告测算,中国

5、金融行业的经济利润占到中国经济整体经济利润80%以上,而美国该比例仅为20%左右。蓝皮书建议,面对要素支撑条件的复杂变化,加强顶层设计,强化产业与创新、人才与资源配置等相关政策的协调;加强部委间、地区间任务统筹,解决当前各部委间“各说各话”的局面,推进相关规划和政策性文件的有效实施;多措并举减轻企业负担等。3、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经

6、建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、按

7、照国家区域发展总体战略和全国主体功能区规划的要求,充分发挥区域比较优势,加快调整优化重大生产力布局,推动产业有序转移,促进产业集聚发展,促进区域产业协调发展。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发

8、展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第二章 概况一、项目概况(一)项目名称调光片项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积30048.35平方米(折合约45.05亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.10%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率5.70%,固定资产投资强度163.93万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30048.35平方米,建筑物基底占地面积2

9、1664.86平方米,总建筑面积45973.98平方米,其中:规划建设主体工程33453.85平方米,项目规划绿化面积2622.17平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费2287.17万元。(七)节能分析1、项目年用电量900965.72千瓦时,折合110.73吨标准煤。2、项目年总用水量15869.49立方米,折合1.36吨标准煤。3、“调光片项目投资建设项目”,年用电量900965.72千瓦时,年总用水量15869.49立方米,项目年综合总耗能量(当量值)112.09吨标准煤/年。达产年综合节能量37.36吨标准煤/年,项目总节能率28.77%,能源利用效

10、果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9179.17万元,其中:固定资产投资7385.05万元,占项目总投资的80.45%;流动资金1794.12万元,占项目总投资的19.55%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17656.00万元,总成本费用13799.33万元,税金及附加67.24万元,利润总额3856.

11、67万元,利税总额4484.28万元,税后净利润2892.50万元,达产年纳税总额1591.78万元;达产年投资利润率42.02%,投资利税率48.85%,投资回报率31.51%,全部投资回收期4.67年,提供就业职位340个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。二、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策

12、和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园调光片行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园调光片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“调光片项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位340个,达产年纳税总额1591.78万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.02%,投资利税率48.85%,全部投资回报率31.51%,全部投资回收期4.67年,固定资产投资回收期4.67年(含建设期),项目具有较强的

13、盈利能力和抗风险能力。4、从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。第三章 项目建设单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司的能源管理系统经过多

14、年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。二、公司经济效益分析上一年度,xxx投资公司实现营业收入15073.75万元,同

15、比增长12.65%(1692.92万元)。其中,主营业业务调光片生产及销售收入为13345.08万元,占营业总收入的88.53%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3674.84万元,较去年同期相比增长712.33万元,增长率24.04%;实现净利润2756.13万元,较去年同期相比增长260.80万元,增长率10.45%。第四章 市场研究分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2702.15亿元,比上年增长9.57%。其中,第一产业增加值216.17亿元,增长5.72%;第二产业增加值1675.33亿元,增长7.11%第三产业增加值810.64亿元,增长9.32%。一般公共预算收入244.68

16、亿元,同比增长8.98%,一般公共预算支出524.08亿元,同比增长7.48%。国税收入313.30亿元,同比增长6.21%;地税收入亿元63.86,同比增长6.10%。居民消费价格上涨1.17%。其中,食品烟酒上涨1.02%,衣着上涨0.84%,居住上涨1.00%,生活用品及服务上涨1.18%,教育文化和娱乐上涨1.09%,医疗保健上涨1.12%,其他用品和服务上涨0.98%,交通和通信上涨0.96%。全部工业完成增加值1883.20亿元。规模以上工业企业实现增加值1326.99亿元,比上年增长8.72%。规模以上AA、BB、CC、DD(含调光片)等主导行业共完成工业增加值1023.09亿元,增长8.58%。AA完成增加值4

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