玻璃罐项目可行性研究报告范文(投资10700万元)

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1、泓域咨询MACRO丨玻璃罐项目可行性研究报告范文玻璃罐项目可行性研究报告范文摘要说明该玻璃罐项目计划总投资10669.20万元,其中:固定资产投资7992.14万元,占项目总投资的74.91%;流动资金2677.06万元,占项目总投资的25.09%。达产年营业收入25622.00万元,总成本费用19247.94万元,税金及附加111.14万元,利润总额6374.06万元,利税总额7411.35万元,税后净利润4780.55万元,达产年纳税总额2630.81万元;达产年投资利润率59.74%,投资利税率69.46%,投资回报率44.81%,全部投资回收期3.73年,提供就业职位373个。本报告是

2、基于可信的公开资料或报告编制人员实地调查获取的素材撰写,根据产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)的要求,依照“科学、客观”的原则,以国内外项目产品的市场需求为前提,大量收集相关行业准入条件和前沿技术等重要信息,全面预测其发展趋势;按照建设项目经济评价方法与参数(第三版)的具体要求,主要从技术、经济、工程方案、环境保护、安全卫生和节能及清洁生产等方面进行充分的论证和可行性分析,对项目建成后可能取得的经济效益、社会效益进行科学预测,从而提出投资项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,因此,该报告是一份较为完整的为项目决策及审批提供科学依据的综合性分析报告。.项目概论、投资背景及

3、必要性分析、项目调研分析、建设内容、选址科学性分析、土建工程研究、工艺概述、环境保护分析、企业安全保护、风险防范措施、项目节能评价、项目实施进度计划、项目投资方案分析、盈利能力分析、项目综合评估等。第一章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会发布的6月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,位于临界点,这是制造业PMI自今年3月份跃升至荣枯线上方以来,连续4个月高于临界值或与临界值持平,表明制造业总体呈现生产平稳态势。其中尤为可喜的是,高技术制造业、装备制造业增长加快,PMI分别为51.3%和51.1%,高于制造业整体平均水平,并且进入

4、二季度以来呈加快发展趋势。2、援引波士顿咨询公司数据称,当前制造业成本最低的国家依次为印度尼西亚、印度、墨西哥、泰国、中国,制造业成本最高的依此是澳大利亚、瑞士、巴西、法国、意大利、比利时。俄罗斯、巴西制造业成本优势减弱。墨西哥、美国等由于劳动生产率提高和能源成本优势明显,制造成本优势逐渐显现。在成本变动影响下,一方面,跨国公司制造业生产呈现向发达国家加速回流趋势;另一方面,全球制造业向东南亚、南亚、非洲等地转移。中国工业和信息化部部长苗圩当日表示,推进制造业供给侧结构性改革,要抓好降低企业综合成本,化解过剩产能和处置僵尸企业,补齐创新能力、质量品牌和工业基础短板等工作。对于降低企业综合成本,

5、苗圩表示,一是降低要素成本;二是降低交易成本;三是降低制度性成本。3、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、必要性分析1、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人

6、民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、从经济发展的国内条件来看,推进经济结构转换的基本推动性因素仍需夯实,经济发展的不平衡、不协调、不可持续问题依然突出。首先,发达国家在科技创新领域的领先优势仍旧是显著的,我国的科技创新能力虽有显著增强,但总体竞争力仍落后于发达国家,总体上尚未形成创新驱动式的增长模式,创新驱动发展的制度环境仍需大力改善。其次,收入分配格局尚未发生根本性改变,居民收入分配差距较大,成为经济结构调整的重要制约因素。再有,经济发展与能源安全、资源供给、生态环境

7、、自然灾害、气候变化等约束矛盾更加突出。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的

8、知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第二章 项目概论一、项目概况(一)项目名称玻璃罐项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积30788.72平方米(折合约46.16亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.62%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率6.44%,固定资产投资强度173.14万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30788.72平方米,建筑物基底占地面积16508.91平方米,总建筑面积47722.52平方米,其中:规划建设主体工程303

9、89.53平方米,项目规划绿化面积3074.02平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计139台(套),设备购置费2600.37万元。(七)节能分析1、项目年用电量706094.15千瓦时,折合86.78吨标准煤。2、项目年总用水量18786.61立方米,折合1.60吨标准煤。3、“玻璃罐项目投资建设项目”,年用电量706094.15千瓦时,年总用水量18786.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)88.38吨标准煤/年。达产年综合节能量24.93吨标准煤/年,项目总节能率23.98%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业

10、结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10669.20万元,其中:固定资产投资7992.14万元,占项目总投资的74.91%;流动资金2677.06万元,占项目总投资的25.09%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25622.00万元,总成本费用19247.94万元,税金及附加111.14万元,利润总额6374.06万元,利税总额7411.35万元,税后净利润4780.55万元,

11、达产年纳税总额2630.81万元;达产年投资利润率59.74%,投资利税率69.46%,投资回报率44.81%,全部投资回收期3.73年,提供就业职位373个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。二、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投

12、资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区玻璃罐行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区玻璃罐产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“玻璃罐项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位373个,达产年纳税总额2630.81万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

13、3、项目达产年投资利润率59.74%,投资利税率69.46%,全部投资回报率44.81%,全部投资回收期3.73年,固定资产投资回收期3.73年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展重点产品、工艺“一条龙”示范应用,完善首台(套)、首批次保险政策。发挥第三方专业机构作用,以上下游需求和供给能力为依据,梳理形成若干条产业链,公开征集参与单位和投资机构,提供有针对性的支持服务。第三章 承办单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司

14、,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。二、公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入21446.65万元,同比增长23.43%(4070.68万元)。其中,主营业业务玻璃罐生产及销售收入为18636.15万元,占营业总收入的86.90%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6357.20万元,较去年同期相比增长1523.76万元,增长率31.53%;实现净利润4767.90

15、万元,较去年同期相比增长791.99万元,增长率19.92%。第四章 项目调研分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2283.15亿元,比上年增长7.62%。其中,第一产业增加值182.65亿元,增长7.39%;第二产业增加值1415.55亿元,增长8.48%第三产业增加值684.95亿元,增长7.61%。一般公共预算收入237.78亿元,同比增长8.31%,一般公共预算支出428.82亿元,同比增长6.41%。国税收入341.17亿元,同比增长7.17%;地税收入亿元62.96,同比增长10.46%。居民消费价格上涨1.06%。其中,食品烟酒上涨0.94%,衣着上涨1.06%,居住上涨0.6

16、6%,生活用品及服务上涨0.74%,教育文化和娱乐上涨1.14%,医疗保健上涨0.83%,其他用品和服务上涨0.76%,交通和通信上涨0.83%。全部工业完成增加值1999.54亿元。规模以上工业企业实现增加值1544.05亿元,比上年增长6.75%。规模以上AA、BB、CC、DD(含玻璃罐)等主导行业共完成工业增加值1120.94亿元,增长11.51%。AA完成增加值405.98亿元,增长10.96%;BB完成工业增加值376.09亿元,增长5.79%;CC完成工业增加值285.43亿元,增长10.42%;DD完成工业增加值132.83亿元,增长6.86%。规模以上工业企业实现主营业务收入6422.67亿元,比上年

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