鞋成型机项目投资计划方案

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1、鞋成型机项目投资计划方案一、鞋成型机项目基本情况(一)项目背景援引波士顿咨询公司数据称,当前制造业成本最低的国家依次为印度尼西亚、印度、墨西哥、泰国、中国,制造业成本最高的依此是澳大利亚、瑞士、巴西、法国、意大利、比利时。俄罗斯、巴西制造业成本优势减弱。墨西哥、美国等由于劳动生产率提高和能源成本优势明显,制造成本优势逐渐显现。在成本变动影响下,一方面,跨国公司制造业生产呈现向发达国家加速回流趋势;另一方面,全球制造业向东南亚、南亚、非洲等地转移。中国工业和信息化部部长苗圩当日表示,推进制造业供给侧结构性改革,要抓好降低企业综合成本,化解过剩产能和处置僵尸企业,补齐创新能力、质量品牌和工业基础短

2、板等工作。对于降低企业综合成本,苗圩表示,一是降低要素成本;二是降低交易成本;三是降低制度性成本。(二)项目名称鞋成型机投资项目(三)项目承办单位该项目承办单位为xxx有限责任公司。经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。二、项目建设选址及用地综述(一)项目建设选址本期工程项目选址在xxx新兴产业示范区。(二)项目建设地概况园区不断坚持节约集约用地,土地利用综

3、合效益显著提升。国家高新区土地利用程度总体良好,土地利用结构相对合理,土地利用效率、投资强度和效益方面均处全国先进行列,已日渐成为节约集约用地的先导区和示范区。根据国土资源部2014年土地集约利用评价结果,国家高新区综合容积率为1.00,工业用地综合容积率为0.91,工业用地地均固定资产投资为6788.83万元/公顷,在各类国家级开发区中均为最高。与2012年的评价结果相比,国家高新区综合容积率提高了0.07,工业用地地均固定资产投资增长17.37%,工业用地地均收入增长幅度为1.68%,提升显著。(三)项目用地性质本期工程项目计划在xxx新兴产业示范区。(四)项目用地规模项目拟定建设区域属于

4、工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积46069.69平方米(折合约69.07亩),净用地面积46069.69平方米(红线范围折合约69.07亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照鞋成型机行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合鞋成型机制造和经营的规划建设要求。(五)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.93%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率5.04%,固定资产投资强度182.29万元/亩,根据测算,本期工程项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。三、项目建设必要性分析(一)中国制造20

5、25改革开放前,我国工业基础比较薄弱。1978年工业增加值仅有1622亿元。改革开放后,工业经济发生了翻天覆地的巨大变化。1992年工业增加值突破1万亿元大关,2007年突破10万亿元大关,2012年突破20万亿元大关,2017年工业增加值接近28万亿元,按可比价计算,比1978年增长53倍,年均增长10.8%。主要经济指标迅猛增长。2017年工业企业资产总计达到112万亿元,较1978年增长247倍;实现利润总额为7.5万亿元,较1978年增长125倍。(二)战略性新兴产业发展规划根据“十三五”规划纲要,未来五年计划实施的100项重大工程及项目中,超过一半的和战略性新兴产业相关,以使战略性新

6、兴产业增加值占GDP的比重达15%的战略目标顺利实现。2017年,促进战略性新兴产业发展的政策体系将进一步细化落地,政策组合进一步衔接优化,前沿技术和重点领域发展指导规划相继出台,产业调整和变革方面进一步明晰,产业发展将进入全面深入推进期。(三)经济新常态实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速

7、,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。(四)项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检

8、测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、土建工程建设指标(一)建筑工程设计原则项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计;在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下,力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便,努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。(二)项目总平面设计要求本次设计融入了全新的设计理念,以建设和谐企业为前提条件,以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点,全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素,极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。(三)建筑工

9、程设计原则本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范,根据国民经济发展的需要,按照市规划和环境保护等规划的要求,统筹安排、因地制宜,做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。本期工程项目预计总建筑面积58969.20平方米,其中:计容建筑面积58969.20平方米,计划建筑工程投资4597.80万元,占项目总投资的26.32%。五、设备选型方案 技术设备投资和产品生产成本低,具有较强的经济合理性;投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。本期工程项目计划购置生产及检测设备共计133台(套),设备购置费5992.58万元。六、主要能源供应及

10、节能分析(一)主要能源供应1、本期工程项目生产用电为三级负荷,年用电量1207552.81千瓦?时,折合148.41吨标准煤。2、根据测算年总用水量21690.88立方米,折合1.85吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。(二)项目节能分析“鞋成型机生产建设项目”在设计过程中,对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施,年用电量1207552.81千瓦?时,年总用水量21690.88立方米,项目年综合总耗能量150.26吨标准煤/年。根据测算,达纲年综合节能量44.88吨标准煤/年,项目总节能率20.28%,因此,该项目属于能源利用效果较好的项目。(三)产业节能“十三五”发展规划“

11、十二五”节能减排工作取得显著成效。各地区、各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,把节能减排作为优化经济结构、推动绿色循环低碳发展、加快生态文明建设的重要抓手和突破口,各项工作积极有序推进。“十二五”时期,全国单位国内生产总值能耗降低18.4%,化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物等主要污染物排放总量分别减少12.9%、18%、13%和18.6%,超额完成节能减排预定目标任务,为经济结构调整、环境改善、应对全球气候变化作出了重要贡献。七、环境保护及清洁生产和安全生产(一)环境保护本期工程项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,选用生产工艺技术成熟可靠,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和

12、国家的产业发展政策;项目建成投产后,在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下,对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,所以,本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(二)清洁生产本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用;因此,本期工程项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。(三)安全生产本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的鞋成型机生产技术,在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策,并根据实际情况采取完善的安全卫生措施,

13、预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类,建筑耐火等级为二级;项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外,还按规范要求设置了各类消防设施,主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等,因此,本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。(四)绿色工业发展规划推进区域工业绿色转型,实施区域绿色制造试点示范。进一步提高区域工业资源能源利用效率,降低污染排放,强化资源环境标准约束与引领,探索工业绿色低碳转型的新模式、新机制、新思路。引导试点城市加严能耗、水耗、排放标准,加强科技创新与管理创新,率先实现工业绿

14、色低碳转型。梳理总结试点城市成功经验和做法,形成各具特色的工业绿色转型发展模式,以点带面推动工业绿色转型发展。八、项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析按照投资项目可行性研究指南的要求,本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据谨慎财务测算,本期工程项目预计总投资17471.94万元,其中:固定资产投资12590.77万元,占项目总投资的72.06%;流动资金4881.17万元,占项目总投资的27.94%。(二)固定资产投资构成本期工程项目固定资产投资12590.77万元,其中:土建工程投资4597.80万元,占项目总投资的26.32%,设备购置费5992.58万元,占项目

15、总投资的34.30%,其它投资2000.39,占项目总投资的11.45%。(三)项目总投资及其资金构成项目总投资及其资金构成:项目总投资=固定资产投资+流动资金,项目总投资=12590.77+4881.17=17471.94(万元)。九、资金筹措方案项目总投资17471.94万元,根据资金筹措方案,全部由xxx有限责任公司自筹。十、项目预期经济效益规划目标根据规划,项目预计三年达产:第一年生产负荷60.00%,收入23587.80,总成本18403.12,利润总额5184.68,净利润3888.51,增值税753.33,税金及附加90.40,所得税1296.17;第二年生产负荷75.00%,收入29484.75,总成本23003.90,利润总额6480.85,净利润4860.64,增值税941.66,税金及附加113.00,所得税1620.21;第三年生产负荷100%,收入39313.00,总成本30671.86,利润总额8641.14,净利润6480.85增值税1255.55,税金及附加150.67,所得税2160.28。(一)达纲年经济效益目标值1、项目达纲年预期营业收入(SP):39313.00万元(含税)。2、年总成本费用(TC):30671.86万元。3、税金及附加:150.67万元。4、达纲年利税总额:10047.36万元。5、项目达纲年利润总额(PFO):

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