审计监察部工作职责

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审计监察部工作职责    一、拟订集团公司内部审计工作制度,编制年度内部审计工作计划;提出效能监察年度工作计划和效能监察立项意见。    二、组织对工程项目实施过程的监督、监察和财务决算审计,并对集团公司及控股公司审计监察中发现的问题进行处理。    三、组织对集团控股公司负责人、部门负责人进行任期或定期责任审计。    四、对集团公司及其控股公司的工程招标和材料设备采购、办公设施采购等进行过程监督。    五、对集团公司及其控股公司的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效以及其他有关的经济活动进行审计监督。    六、组织协调相关部门参与效能监察工作,落实集团公司廉政建设各项指标。    七、对集团公司及其控股公司内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和意见反馈,对有关业务的经营风险进行评估和意见反馈。    八、完成集团公司领导交办的其它工作。 

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