(新建)汽车天线项目立项申请报告

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1、12/12(新建)汽车天线项目立项申请报告(新建)汽车天线项目立项申请报告一、产业环境分析分地区看,我国东部与中西部、沿海与内陆地区发展的基础条件相差较大,基本符合俱乐部收敛的前提条件,即地区之间依其初始禀赋条件差异以及后期的一系列基础性因素会形成不同发展水平的俱乐部,而在俱乐部内部,基础条件相似的地区在发展上会出现增长收敛现象。定量研究表明,就经济增长收敛的估计系数而言,东部和沿海地区的估计系数绝对值不仅分别大于中西部和内陆地区,而且也超过全国整体水平。可见,俱乐部收敛现象在东部和沿海地区十分明显。二、公司发展概况上一年度,xxx集团实现营业收入5766.84万元,同比增长24.88%(11

2、49.08万元)。其中,主营业业务汽车天线生产及销售收入为4683.89万元,占营业总收入的81.22%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1554.88万元,较去年同期相比增长301.05万元,增长率24.01%;实现净利润1166.16万元,较去年同期相比增长170.53万元,增长率17.13%。三、背景及必要性分析(一)项目建设背景1、制造业是国民经济的支柱产业,是衡量一个国家或地区综合经济实力和国际竞争力的重要标志,它的兴衰印证着国家的兴衰。历史上中国曾是制造业第一大国,1850年前后旁落他国。经历了150年后,2010年我国再次成为制造业“世界第一”。在此背景下出台的中国制造2025

3、,无疑为实现“从制造大国向制造强国的跨越”指明了方向。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。(二)必要性分析当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承

4、办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。四、项目投资建设规划(一)项目名称汽车天线建设项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积19136.23平方米(折合约28.69亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.15%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率6.47%,固定资产投资强度190.81万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19136.23平方米,建筑物基底占地面积

5、13232.70平方米,总建筑面积22198.03平方米,其中:规划建设主体工程15254.51平方米,项目规划绿化面积1435.97平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计55台(套),设备购置费2023.62万元。(七)节能分析1、项目年用电量928792.89千瓦?时,折合114.15吨标准煤。2、项目年总用水量3573.91立方米,折合0.31吨标准煤。3、 “汽车天线投资建设项目”,年用电量928792.89千瓦?时,年总用水量3573.91立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.46吨标准煤/年。达纲年综合节能量30.43吨标准煤/年,项目总节能率20.64%,能源利用效

6、果良好。(八)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区汽车天线行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区汽车天线产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业

7、扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具,等等。这一系列的措施,目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。五、项目投资方案(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5474.34(万元)。(二)流动资金投资估算预计达纲年需用流动资金918.45万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6392.79万元,其中:固定资产投资5474.34万元,占项目总投资的85.63%;流动资金918.45万元,占项目总投资的14.37%。2、固定资产投

8、资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1615.23万元,占项目总投资的25.27%;设备购置费2023.62万元,占项目总投资的31.65%;其它投资1835.49万元,占项目总投资的28.71%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5474.34+918.45=6392.79(万元)。六、资金筹措自筹。七、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年生产负荷40.00%,收入3220.40,总成本2429.47,利润总额790.93,净利润593.20,增值税114.92,税金及附加13.79,所得税197.73;第二年生产负荷80

9、.00%,收入6440.80,总成本4858.94,利润总额1581.86,净利润1186.40,增值税229.84,税金及附加27.58,所得税395.46;第三年生产负荷100%,收入8051.00,总成本6073.68,利润总额1977.32,净利润1482.99增值税287.30,税金及附加34.48,所得税494.33。(一)营业收入估算本期工程项目达纲年预计每年可实现营业收入8051.00万元。(二)达纲年增值税估算达纲年应缴增值税=销项税额-进项税额=287.30万元。(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用6073.68万元。(四)税金及附加达纲年应纳税金及附加34.48

10、万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1977.32(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=1977.3225.00%=494.33(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达纲年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1977.32(万元)。2、达纲年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=1977.3225.00%=494.33(万元)。3、本项目达纲年可实现利润总额1977.32万元,缴纳企业所得税494.33万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达纲年利润总额-企业所得税=19

11、77.32-494.33=1482.99(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达纲年投资利润率=30.93%。(2)达纲年投资利税率=35.96%。(3)达纲年投资回报率=23.20%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达纲年实现营业收入8051.00万元,总成本费用6073.68万元,税金及附加34.48万元,利润总额1977.32万元,企业所得税494.33万元,税后净利润1482.99万元,年纳税总额816.11万元。八、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)= =5.81年(含建设期12个月)。本期工程项目全部投资回收期5.81年,小于行业基准投资回收期,

12、项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。九、主要经济指标表1:主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19136.2328.69亩1.1容积率 1.16 1.2建筑系数 69.15% 1.3投资强度万元/亩190.81 1.4基底面积平方米13232.70 1.5总建筑面积平方米22198.03 1.6绿化面积平方米1435.97绿化率6.47%2总投资万元6392.79 2.1固定资产投资万元5474.34 2.1.1土建工程投资万元1615.23 2.1.1.1土建工程投资占比万元25.27% 2.1.2设备投资万元2023.62 2.1.2.1设备投资占比 31.65

13、% 2.1.3其它投资万元1835.49 2.1.3.1其它投资占比 28.71% 2.1.4固定资产投资占比 85.63% 2.2流动资金万元918.45 2.2.1流动资金占比 14.37% 3收入万元8051.00 4总成本万元6073.68 5利润总额万元1977.32 6净利润万元1482.99 7所得税万元494.33 8增值税万元287.30 9税金及附加万元34.48 10纳税总额万元816.11 11利税总额万元2299.10 12投资利润率 30.93% 13投资利税率 35.96% 14投资回报率 23.20% 15回收期年5.81 16设备数量台(套)55 17年用电量

14、千瓦时928792.89 18年用水量立方米3573.91 19总能耗吨标准煤114.46 20节能率 20.64% 21节能量吨标准煤30.43 22员工数量人117 表2:土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19136.2328.692基底面积平方米13232.703建筑面积平方米22198.031615.23万元4容积率1.165建筑系数69.15%6主体工程平方米15254.517绿化面积平方米1435.978绿化率6.47%9投资强度万元/亩190.81表3:节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤114.461.1 年用电量千瓦时928792.891.2 年用电量吨标准煤114.151.3 年用水量立方米3573.911.4 年用水量吨标准煤0.

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