16亿瓦时锂离子动力电池项目可行性研究报告

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1、57/57泓域咨询丨16亿瓦时锂离子动力电池项目可行性研究报告16亿瓦时锂离子动力电池项目可行性研究报告规划设计/投资分析/产业运营16亿瓦时锂离子动力电池项目可行性研究报告摘要提供初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件,对项目建设条件进行分析,提出项目工程建设方案,内容包括:场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工程及安全卫生、消防工程等。.该锂离子动力电池项目计划总投资18470.35万元,其中:固定资产投资13199.78万元,占项目总投资的71.46%;流动资金5270.57万元,占项目总投资的28.54%。该锂离子动力电池达纲年营业收

2、入41544.00万元,总成本费用32130.64万元,税金及附加164.13万元,利润总额9413.36万元,利税总额10945.24万元,税后净利润7060.02万元,达纲年纳税总额3885.22万元;达纲年投资利润率50.96%,投资利税率59.26%,投资回报率38.22%,全部投资回收期4.12年,提供就业职位904个。报告主要内容包括项目基本情况、 背景及必要性、 市场分析预测、 投资方案、 选址可行性研究、 土建工程说明、 工艺先进性分析、 环境保护和绿色生产、 企业卫生、 项目风险评价分析、 节能评估、 实施方案、 投资计划方案、 盈利能力分析、 总结及建议等。第一章 项目基本

3、情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主

4、管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx科技公司实现营业收入34007.41万元,同比增长15.39%(4535.21万元)。其中,主营业业务锂离子动力电池生产及销售收入为29748.09万元,占营业总收入的87.48%。根据初步统计测算,公司实现利润总额8119.95万元,较去年同期相比增长1013.85万元,增长率14.27%;实现净利润6089.96万元,较去年同期相比增长1086.62万元,增长率21.72%。表1:上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元34007.41完成主营业务收入

5、万元29748.09主营业务收入占比87.48%营业收入增长率(同比)15.39%营业收入增长量(同比)万元4535.21利润总额万元8119.95利润总额增长率14.27%利润总额增长量万元1013.85净利润万元6089.96净利润增长率21.72%净利润增长量万元1086.62投资利润率56.06%投资回报率42.05%财务内部收益率29.26%企业总资产万元29338.64流动资产总额占比万元35.45%流动资产总额万元10399.14资产负债率24.92%二、项目概况(一)项目名称锂离子动力电池投资建设项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积4903

6、7.84平方米(折合约73.52亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.77%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率6.07%,固定资产投资强度179.54万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49037.84平方米,建筑物基底占地面积31271.43平方米,总建筑面积62278.06平方米,其中:规划建设主体工程46131.07平方米,项目规划绿化面积3780.48平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计155台(套),设备购置费5178.66万元。(七)节能分析1、项目年用电量908614.12千瓦?时,折合111.67吨标准煤。2、项目年总用水量45618.61立

7、方米,折合3.90吨标准煤。3、 “锂离子动力电池投资建设项目”,年用电量908614.12千瓦?时,年总用水量45618.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)115.57吨标准煤/年。达纲年综合节能量28.89吨标准煤/年,项目总节能率23.88%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18470.35万元,其中:固定资产投资13

8、199.78万元,占项目总投资的71.46%;流动资金5270.57万元,占项目总投资的28.54%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹,后期根据实际情况制定合理融资方案。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达纲年营业收入41544.00万元,总成本费用32130.64万元,税金及附加164.13万元,利润总额9413.36万元,利税总额10945.24万元,税后净利润7060.02万元,达纲年纳税总额3885.22万元;达纲年投资利润率50.96%,投资利税率59.26%,投资回报率38.22%,全部投资回收期4.12年,提供就业职位904个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划

9、12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区锂离子动力电池行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区锂离子动力电池产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极

10、的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“锂离子动力电池投资建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位904个,达纲年纳税总额3885.22万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达纲年投资利润率50.96%,投资利税率59.26%,全部投资回报率38.22%,全部投资回收期4.12年(含建设期12个月),固定资产投资回收期4.12年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、两化融合管理体系贯标。报告中提出,要鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标,引

11、导民营企业开展制造业与互联网融合发展试点示范。工业和信息化部加强了贯标工作顶层设计,联合国资委、国家标准委发布关于深入推进信息化和工业化融合管理体系的指导意见,明确两化融合管理体系贯标的工作目标、主要任务和保障措施;启动了两化融合管理体系贯标试点和示范工作,遴选了700余家两化融合管理体系贯标试点企业,面向已通过贯标评定的企业,聚焦产品全生命周期创新与服务、供应链管控与服务等四个方向开展示范,遴选了50家两化融合管理体系贯标示范企业。同时,为加快两化融合管理体系标准建设,工业和信息化部会同国家标准委召开两化融合管理体系国家标准发布会,正式发布信息化和工业化融合管理体系基础和术语和信息化和工业化

12、融合管理体系要求两项国家标准,有序推进了贯标评定工作。截至2017年8月,推动5000余家企业开展贯标,达标企业1035家,其中2017年新增437家,指导75000余家企业开展两化融合自评估、自诊断、自对标。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标表2:主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49037.8473.52亩1.1容积率 1.27 1.2建筑系数 63.77% 1.3投资强度万元/亩179.54 1.4基底面积平方米31271.43 1.5总建筑面积平方米62278.06 1.6绿化面积平方米3780.

13、48绿化率6.07%2总投资万元18470.35 2.1固定资产投资万元13199.78 2.1.1土建工程投资万元4460.22 2.1.1.1土建工程投资占比万元24.15% 2.1.2设备投资万元5178.66 2.1.2.1设备投资占比 28.04% 2.1.3其它投资万元3560.90 2.1.3.1其它投资占比 19.28% 2.1.4固定资产投资占比 71.46% 2.2流动资金万元5270.57 2.2.1流动资金占比 28.54% 3收入万元41544.00 4总成本万元32130.64 5利润总额万元9413.36 6净利润万元7060.02 7所得税万元2353.34 8

14、增值税万元1367.75 9税金及附加万元164.13 10纳税总额万元3885.22 11利税总额万元10945.24 12投资利润率 50.96% 13投资利税率 59.26% 14投资回报率 38.22% 15回收期年4.12 16设备数量台(套)155 17年用电量千瓦时908614.12 18年用水量立方米45618.61 19总能耗吨标准煤115.57 20节能率 23.88% 21节能量吨标准煤28.89 22员工数量人904 第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、中国的制造业正面临着第三次工业革命。第三次工业革命是由于人工智能、数字制造和工业机器人等基础技术的成熟和成本下降,以数字制造和智能制造为代表的现代制造技术对既有制造范式的改造以及基于现代制造技术的新型制造范式的出现,其核心特征是制造的数字化、智能化和网络化。2、2008年国际金融危机后,发达国家开始重新审视发展实体经济的意义,纷纷实施“再工业化”战略;一些发展中国家

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