(新建)品牌汽车音响项目立项申请报告

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1、13/13(新建)品牌汽车音响项目立项申请报告(新建)品牌汽车音响项目立项申请报告一、发展背景民营经济是我国经济制度的内在要素,民营企业和民营企业家是我们自己人。党中央历来支持和鼓励民营企业发展,党的十八大以来党中央出台一系列扶持民营经济发展的改革举措,包括今年以来促进金融市场健康发展的一系列措施,支持民营经济发展,提振了市场信心。面对社会上一些否定、怀疑民营经济的言论,面对一些民营企业在经营发展中遇到的困难和问题,习近平总书记多次作出重要指示,重申坚持“两个毫不动摇”的重要方针,强调鼓励、支持、引导非公有制经济继续发展壮大。实践充分表明,支持民营企业发展,是党中央的一贯方针,这一点没有改变、

2、也不会改变,任何否定、弱化民营经济的言论和做法都是错误的。二、公司发展概况上一年度,xxx公司实现营业收入29203.58万元,同比增长14.20%(3631.39万元)。其中,主营业业务品牌汽车音响生产及销售收入为24821.64万元,占营业总收入的85.00%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7279.31万元,较去年同期相比增长1705.14万元,增长率30.59%;实现净利润5459.48万元,较去年同期相比增长698.07万元,增长率14.66%。三、背景及必要性分析(一)项目建设背景1、制造业的快速发展,直接促进了中国经济发展的速度、质量和效益,增强了我国在全球化格局中的国际分工

3、地位。从国内看,新中国成立60多年来,我国工业增加值占GDP的比重由1952年的17.6%提高到2014年的35.85%,增加了1倍多,促进我国工业实现了由小到大的历史性转变。从国际看,1990年我国制造业占全球的比重为2.7%,居世界第九;2000年上升至6.0%,居世界第四;2007年达到13.2%,居世界第二;2010年为19.8%,跃居世界第一。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技

4、术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。(二)必要性分析考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。四、项目投资建设规划(一)项目名称品牌汽车音响建设项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积54473.89平方米(折合约81.67亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.01%,建筑容积率1

5、.12,建设区域绿化覆盖率7.93%,固定资产投资强度188.71万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积54473.89平方米,建筑物基底占地面积37592.43平方米,总建筑面积61010.76平方米,其中:规划建设主体工程39079.35平方米,项目规划绿化面积4838.80平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费4221.78万元。(七)节能分析1、项目年用电量904220.36千瓦?时,折合111.13吨标准煤。2、项目年总用水量36764.06立方米,折合3.14吨标准煤。3、 “品牌汽车音响投资建设项目”,年用电量904220.36千瓦?时,年总

6、用水量36764.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.27吨标准煤/年。达纲年综合节能量30.38吨标准煤/年,项目总节能率26.27%,能源利用效果良好。(八)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区品牌汽车音响行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区品牌汽车音响产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、加快债券市场化产品创新。人民银

7、行积极支持符合条件的民营企业发行债券,拓宽直接融资渠道。加大银行间债券市场对民营企业融资的支持力度,采取更加多样的方式支持民营企业发债融资,提升发行便利。截至2017年7月末,共支持814家民营企业累计发行债务融资工具2.3万亿元,占到全部债务融资工具发行金额的8.3%,较2016年末的7.78%进一步上升;共有67家发行人发行小微企业金融债券5880亿元。证监会支持开展创新创业公司债券、可交换公司债券、可续期公司债券、绿色公司债券等试点,截止2017年7月底,创新创业公司债卷已发行14单,发行金融18.08亿元;可交换债卷已发行108只,发行金额1211亿元;可续期公司债卷发行31只,发行金

8、额534亿元;绿色债券(含绿色资产证券化)发行27单,发行金额367亿元。此外,证监会积极研究推出项目收益债券试点,支持民营企业发行公司债券、资产支持债券等产品融资。截止2017年8月,项目收益债券已有一单核准待发行。截止2017年7月底,民营企业累计发展公司债券10456亿元;交易所资产证券化产品累计发行11156亿元,其中相当部分是民营企业发行,同比均大幅增长。同时,基础资产类型不断丰富,支持棚户区改造、市政基础设施建设、住房租赁业、现代农业等重点领域和产业的发展。五、项目投资方案(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15411.95(万元)。(二)流动资金投资估算预计达纲年需用流动

9、资金6105.64万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资21517.59万元,其中:固定资产投资15411.95万元,占项目总投资的71.62%;流动资金6105.64万元,占项目总投资的28.38%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4551.10万元,占项目总投资的21.15%;设备购置费4221.78万元,占项目总投资的19.62%;其它投资6639.07万元,占项目总投资的30.85%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15411.95+6105.64=21517.59(万元)。六、资金筹措自

10、筹。七、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年生产负荷60.00%,收入29276.40,总成本22550.77,利润总额6725.63,净利润5044.22,增值税977.23,税金及附加117.27,所得税1681.41;第二年生产负荷70.00%,收入34155.80,总成本26309.23,利润总额7846.57,净利润5884.93,增值税1140.10,税金及附加136.81,所得税1961.64;第三年生产负荷100%,收入48794.00,总成本37584.62,利润总额11209.38,净利润8407.03增值税1628.71,税金及附加195.45,所得税280

11、2.34。(一)营业收入估算本期工程项目达纲年预计每年可实现营业收入48794.00万元。(二)达纲年增值税估算达纲年应缴增值税=销项税额-进项税额=1628.71万元。(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用37584.62万元。(四)税金及附加达纲年应纳税金及附加195.45万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=11209.38(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=11209.3825.00%=2802.34(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达纲年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附

12、加+补贴收入=11209.38(万元)。2、达纲年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=11209.3825.00%=2802.34(万元)。3、本项目达纲年可实现利润总额11209.38万元,缴纳企业所得税2802.34万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达纲年利润总额-企业所得税=11209.38-2802.34=8407.03(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达纲年投资利润率=52.09%。(2)达纲年投资利税率=60.57%。(3)达纲年投资回报率=39.07%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达纲年实现营业收入48794.00万元,总成

13、本费用37584.62万元,税金及附加195.45万元,利润总额11209.38万元,企业所得税2802.34万元,税后净利润8407.03万元,年纳税总额4626.50万元。八、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)= =4.06年(含建设期12个月)。本期工程项目全部投资回收期4.06年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。九、主要经济指标表1:主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54473.8981.67亩1.1容积率 1.12 1.2建筑系数 69.01% 1.3投资强度万元/亩188.71 1.4基底面积平方米37592.43 1.

14、5总建筑面积平方米61010.76 1.6绿化面积平方米4838.80绿化率7.93%2总投资万元21517.59 2.1固定资产投资万元15411.95 2.1.1土建工程投资万元4551.10 2.1.1.1土建工程投资占比万元21.15% 2.1.2设备投资万元4221.78 2.1.2.1设备投资占比 19.62% 2.1.3其它投资万元6639.07 2.1.3.1其它投资占比 30.85% 2.1.4固定资产投资占比 71.62% 2.2流动资金万元6105.64 2.2.1流动资金占比 28.38% 3收入万元48794.00 4总成本万元37584.62 5利润总额万元11209.38 6净利润万元8407.03 7所得税万元2802.34 8增值税万元1628.71 9税金及附加万元195.45 10纳税总额万元4626.50 11利税总额万元13033.54 12投资利润率 52.09% 13投资利税率 60.57% 14投资回报率 39.07% 15回收期年4.06 16设备数量台(套)112 17年用电量千瓦时904220.36 18年用水量立方米36764.06 19总能耗吨标准煤114.27 20节能率 26.27% 21节能量吨标准煤30.38

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