(新建)干电池项目立项申请报告

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1、12/12(新建)干电池项目立项申请报告(新建)干电池项目立项申请报告一、宏观环境国际经贸环境与国内消费结构的变化,使我国面临市场重心转换调整的契机,要平衡好国内市场与国际市场的关系。一要调整国际产业分工的定位,提高制造业中高端竞争力。我国既往增长方式具有鲜明的出口外向型特征,依托要素成本优势带来的产品服务价格优势参与国际市场竞争。随着要素成本优势减弱,我国外向型经济亟待向高质量、高技术、高附加值方向转变。二要匹配好国内市场的供给与需求,抓住消费升级带来的国内市场机遇。近年来国内居民收入水平提高,中等收入群体扩张,恩格尔系数快速下降,居民消费能力得到释放,消费端提高了对产品品种、品质、品牌的追

2、求,而供给体系质量提升滞后,导致这部分内需向进口端释放。消费升级带来的庞大内需市场,是我国制造业高质量发展最可靠的市场基础;推动制造业高质量发展,必须积极满足这种市场需求。二、公司发展概况上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入27697.48万元,同比增长28.90%(6210.18万元)。其中,主营业业务干电池生产及销售收入为24708.30万元,占营业总收入的89.21%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5826.34万元,较去年同期相比增长1378.23万元,增长率30.98%;实现净利润4369.76万元,较去年同期相比增长951.78万元,增长率27.85%。三、背景及必要性分析

3、(一)项目建设背景1、中国制造2025蓝皮书(2017)30日在北京发布。蓝皮书称,中国制造业取得诸多成就,但长期积累的发展环境不优的问题仍待彻底改变。蓝皮书称,能源、资源、劳动力等要素价格上涨侵蚀了实体经济的利润空间,造成企业盈利能力较弱。据英国经济学人智库预测,中印两国制造业每小时劳动力成本之比,将从2012年的138%上升至2019年的218%。另外,近年来,工业与房地产、金融业等之间存在的收入差距进一步扩大,大量资金抽离实体部门,侵蚀了实体经济的发展基础,加剧了实体经济困境。据测算,目前工业行业平均利润率在6%左右,而银行业营业利润接近40%,是工业行业的7倍。2、通过投资项目的建设可

4、为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。(二)必要性分析考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。四、

5、项目投资建设规划(一)项目名称干电池建设项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积38412.53平方米(折合约57.59亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.04%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率6.51%,固定资产投资强度175.95万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积38412.53平方米,建筑物基底占地面积29593.01平方米,总建筑面积61460.05平方米,其中:规划建设主体工程43485.19平方米,项目规划绿化面积4000.71平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费3988.45万元。(七

6、)节能分析1、项目年用电量996570.77千瓦?时,折合122.48吨标准煤。2、项目年总用水量15972.14立方米,折合1.36吨标准煤。3、 “干电池投资建设项目”,年用电量996570.77千瓦?时,年总用水量15972.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)123.84吨标准煤/年。达纲年综合节能量34.93吨标准煤/年,项目总节能率24.54%,能源利用效果良好。(八)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符

7、合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地干电池行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地干电池产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。五、项目投资方案(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10132.96(万元)。(二)流动资金投资估算预计达纲年需用

8、流动资金3331.02万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13463.98万元,其中:固定资产投资10132.96万元,占项目总投资的75.26%;流动资金3331.02万元,占项目总投资的24.74%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4564.10万元,占项目总投资的33.90%;设备购置费3988.45万元,占项目总投资的29.62%;其它投资1580.41万元,占项目总投资的11.74%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10132.96+3331.02=13463.98(万元)。六、资金筹

9、措自筹。七、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年生产负荷40.00%,收入11883.20,总成本9456.98,利润总额2426.22,净利润1819.67,增值税352.53,税金及附加42.30,所得税606.55;第二年生产负荷75.00%,收入22281.00,总成本17731.85,利润总额4549.15,净利润3411.86,增值税660.99,税金及附加79.32,所得税1137.29;第三年生产负荷100%,收入29708.00,总成本23642.46,利润总额6065.54,净利润4549.15增值税881.32,税金及附加105.76,所得税1516.38。

10、(一)营业收入估算本期工程项目达纲年预计每年可实现营业收入29708.00万元。(二)达纲年增值税估算达纲年应缴增值税=销项税额-进项税额=881.32万元。(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用23642.46万元。(四)税金及附加达纲年应纳税金及附加105.76万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6065.54(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=6065.5425.00%=1516.38(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达纲年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6

11、065.54(万元)。2、达纲年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=6065.5425.00%=1516.38(万元)。3、本项目达纲年可实现利润总额6065.54万元,缴纳企业所得税1516.38万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达纲年利润总额-企业所得税=6065.54-1516.38=4549.15(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达纲年投资利润率=45.05%。(2)达纲年投资利税率=52.38%。(3)达纲年投资回报率=33.79%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达纲年实现营业收入29708.00万元,总成本费用23642.46万

12、元,税金及附加105.76万元,利润总额6065.54万元,企业所得税1516.38万元,税后净利润4549.15万元,年纳税总额2503.46万元。八、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)= =4.46年(含建设期12个月)。本期工程项目全部投资回收期4.46年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。九、主要经济指标表1:主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38412.5357.59亩1.1容积率 1.60 1.2建筑系数 77.04% 1.3投资强度万元/亩175.95 1.4基底面积平方米29593.01 1.5总建筑面积平方米6146

13、0.05 1.6绿化面积平方米4000.71绿化率6.51%2总投资万元13463.98 2.1固定资产投资万元10132.96 2.1.1土建工程投资万元4564.10 2.1.1.1土建工程投资占比万元33.90% 2.1.2设备投资万元3988.45 2.1.2.1设备投资占比 29.62% 2.1.3其它投资万元1580.41 2.1.3.1其它投资占比 11.74% 2.1.4固定资产投资占比 75.26% 2.2流动资金万元3331.02 2.2.1流动资金占比 24.74% 3收入万元29708.00 4总成本万元23642.46 5利润总额万元6065.54 6净利润万元454

14、9.15 7所得税万元1516.38 8增值税万元881.32 9税金及附加万元105.76 10纳税总额万元2503.46 11利税总额万元7052.62 12投资利润率 45.05% 13投资利税率 52.38% 14投资回报率 33.79% 15回收期年4.46 16设备数量台(套)119 17年用电量千瓦时996570.77 18年用水量立方米15972.14 19总能耗吨标准煤123.84 20节能率 24.54% 21节能量吨标准煤34.93 22员工数量人510 表2:土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38412.5357.592基底面积平方米29593.013建筑面积平方米61460.054564.10万元4容积率1.605建筑系数77.04%6主体工程平方米43485.197绿化面积平方米4000.718绿化率6.51%9投资强度万元/亩175.95表3:节能分析一览表序号

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