(新建)不锈钢板项目立项申请报告

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1、12/12(新建)不锈钢板项目立项申请报告(新建)不锈钢板项目立项申请报告一、发展背景40年的发展历程已经证明,改革开放战略使区域发展差距和居民生活水平差距得以显著缩小,并有效增强了我国整体区域发展的协调性。当前,各地区间的经济发展水平仍然存在一定差距,唯有继续坚持改革开放,通过全面深化改革以建立更加有效的区域协调发展新机制,才能最终弥合城乡区域间的发展差距。二、公司发展概况上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入17392.73万元,同比增长32.28%(4244.44万元)。其中,主营业业务不锈钢板生产及销售收入为16385.45万元,占营业总收入的94.21%。根据初步统计测算,公司实现

2、利润总额3979.11万元,较去年同期相比增长948.13万元,增长率31.28%;实现净利润2984.33万元,较去年同期相比增长384.88万元,增长率14.81%。三、背景及必要性分析(一)项目建设背景1、实干成就实力,趋势扩大优势。随着众多大项目、大企业的落户,台州制造业将提前走出困境,台州的产业前景非常美好。只要我们立足制造业这个转型升级的主战场,继续这样不遗余力地开拓进取,搭上第四次工业革命的“快车”,未来十年我市将基本形成有利于创业创新的制造业产业生态,制造业结构也更趋合理,制造业自主创新、质量效益、融合发展和绿色发展的水平将进一步提升,在全球产业分工和价值链中的地位也将进一步提

3、升。正如企业家邱继宝所说,“先进制造业给台州一个机会,台州将还世界一个奇迹”。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。(二)必要性分析投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。四、

4、项目投资建设规划(一)项目名称不锈钢板建设项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积25659.49平方米(折合约38.47亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.44%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率7.15%,固定资产投资强度161.94万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25659.49平方米,建筑物基底占地面积16791.57平方米,总建筑面积31047.98平方米,其中:规划建设主体工程18981.55平方米,项目规划绿化面积2220.78平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计134台(套),设备购置费1937.66万元。(七)

5、节能分析1、项目年用电量533354.13千瓦?时,折合65.55吨标准煤。2、项目年总用水量12394.41立方米,折合1.06吨标准煤。3、 “不锈钢板投资建设项目”,年用电量533354.13千瓦?时,年总用水量12394.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)66.61吨标准煤/年。达纲年综合节能量28.55吨标准煤/年,项目总节能率23.30%,能源利用效果良好。(八)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区不锈钢

6、板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区不锈钢板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、引导开发性、政策性金融机构落实民营企业金融服务有关政策,支持其在依法合规、风险可控的前提下,根据职能定位和业务范围要求,加强与其他银行业金融机构合作,强化对民营企业信贷支持。(人民银行、银监会)五、项目投资方案(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6229.83(万元)。(二)流动资金投资估算预计达纲年需用流动资金2861.77万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9091.60万元,其中:固定资产投资6229.83万元,占项目总投

7、资的68.52%;流动资金2861.77万元,占项目总投资的31.48%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2412.57万元,占项目总投资的26.54%;设备购置费1937.66万元,占项目总投资的21.31%;其它投资1879.60万元,占项目总投资的20.67%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6229.83+2861.77=9091.60(万元)。六、资金筹措自筹。七、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年生产负荷40.00%,收入7704.80,总成本6027.63,利润总额1677.17,净利润1

8、257.88,增值税243.69,税金及附加29.24,所得税419.29;第二年生产负荷75.00%,收入14446.50,总成本11301.81,利润总额3144.69,净利润2358.52,增值税456.92,税金及附加54.83,所得税786.17;第三年生产负荷100%,收入19262.00,总成本15069.08,利润总额4192.92,净利润3144.69增值税609.23,税金及附加73.11,所得税1048.23。(一)营业收入估算本期工程项目达纲年预计每年可实现营业收入19262.00万元。(二)达纲年增值税估算达纲年应缴增值税=销项税额-进项税额=609.23万元。(三)

9、综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用15069.08万元。(四)税金及附加达纲年应纳税金及附加73.11万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4192.92(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=4192.9225.00%=1048.23(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达纲年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4192.92(万元)。2、达纲年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=4192.9225.00%=1048.23(万元)。3、本项目达纲年可实现利润总额419

10、2.92万元,缴纳企业所得税1048.23万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达纲年利润总额-企业所得税=4192.92-1048.23=3144.69(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达纲年投资利润率=46.12%。(2)达纲年投资利税率=53.62%。(3)达纲年投资回报率=34.59%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达纲年实现营业收入19262.00万元,总成本费用15069.08万元,税金及附加73.11万元,利润总额4192.92万元,企业所得税1048.23万元,税后净利润3144.69万元,年纳税总额1730.57万元。八、项目盈利能力分

11、析全部投资回收期(Pt)= =4.39年(含建设期12个月)。本期工程项目全部投资回收期4.39年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。九、主要经济指标表1:主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25659.4938.47亩1.1容积率 1.21 1.2建筑系数 65.44% 1.3投资强度万元/亩161.94 1.4基底面积平方米16791.57 1.5总建筑面积平方米31047.98 1.6绿化面积平方米2220.78绿化率7.15%2总投资万元9091.60 2.1固定资产投资万元6229.83 2.1.1土建工程投资万元2412.57

12、2.1.1.1土建工程投资占比万元26.54% 2.1.2设备投资万元1937.66 2.1.2.1设备投资占比 21.31% 2.1.3其它投资万元1879.60 2.1.3.1其它投资占比 20.67% 2.1.4固定资产投资占比 68.52% 2.2流动资金万元2861.77 2.2.1流动资金占比 31.48% 3收入万元19262.00 4总成本万元15069.08 5利润总额万元4192.92 6净利润万元3144.69 7所得税万元1048.23 8增值税万元609.23 9税金及附加万元73.11 10纳税总额万元1730.57 11利税总额万元4875.26 12投资利润率

13、46.12% 13投资利税率 53.62% 14投资回报率 34.59% 15回收期年4.39 16设备数量台(套)134 17年用电量千瓦时533354.13 18年用水量立方米12394.41 19总能耗吨标准煤66.61 20节能率 23.30% 21节能量吨标准煤28.55 22员工数量人354 表2:土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25659.4938.472基底面积平方米16791.573建筑面积平方米31047.982412.57万元4容积率1.215建筑系数65.44%6主体工程平方米18981.557绿化面积平方米2220.788绿化率7.15%9投资强度万元/亩161.94表3:节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤66.611.1 年用电量千瓦时533354.131.2 年用电量吨标准煤65.551.3 年用水量立方米12394.411.4 年用水量吨标准煤1.062年节能量吨标准煤28.553节能率23.30%表4:项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7843.621.1完成比例86.27%2完成固定资产投资万元5314.592.1完成比例67.76%3完成流动资金投资万元2529.033.1完成比例32.24%表5:固定

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