橡胶管项目立项申请报告

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1、13/13橡胶管项目立项申请报告橡胶管项目立项申请报告一、产业发展环境进入2018年以来,我国经济发展面对的国内外形势出现了一些新变化。世界经济处于复苏过程中,总体保持一定程度的正增长。从2017年下半年开始,世界经济增长速度有所加快。另一方面,世界经济不确定因素在增加。主要是:总体负债率有所上升,全球债务风险有所增大;单边主义和贸易保护主义抬头,特别是美国政府大范围制造贸易摩擦、挑起贸易争端,增加了世界经济增长的风险和不确定性。日前,国际货币基金组织下调了2018、2019年的全球经济增长预期,认为美国贸易战将导致全球经济增速放缓,美国加息导致的新兴市场国家货币贬值也将拉低世界经济增速。二、

2、公司发展概况上一年度,xxx投资公司实现营业收入12734.95万元,同比增长30.26%(2958.04万元)。其中,主营业业务橡胶管生产及销售收入为10248.60万元,占营业总收入的80.48%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3040.84万元,较去年同期相比增长520.42万元,增长率20.65%;实现净利润2280.63万元,较去年同期相比增长345.98万元,增长率17.88%。三、背景及必要性分析(一)项目建设背景1、当前,信息技术、新能源、新材料、生物技术等重要领域和前沿方向的革命性突破和交叉融合,正在引发新一轮产业变革,将对全球制造业产生颠覆性的影响,并逐渐改变着全球制造

3、业的发展格局。特别是新一代信息技术与制造业的深度融合,将促进制造模式、生产组织方式和产业形态的深刻变革。以德国工业4.0、美国工业互联网、新工业法国为代表,主要发达国家围绕建立制造竞争优势,加快在信息基础设施、核心技术产业、数据战略资产、以智能制造为核心的网络经济体系等方面进行战略部署,谋求在技术、产业方面继续领先优势,占据高端制造领域全球价值链的有利位置。这无疑将对我国产业结构的升级带来挑战,但也给我国的制造业发展带来重要机遇。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强

4、,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。(二)必要性分析考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。四、项目投资建设规划(一)项目名称橡胶管建设项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积28127.39平方米(折合约42.17亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.99%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率6.53%,固定资产投资强度1

5、89.86万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28127.39平方米,建筑物基底占地面积17998.72平方米,总建筑面积37128.15平方米,其中:规划建设主体工程27522.57平方米,项目规划绿化面积2424.03平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计64台(套),设备购置费3304.88万元。(七)节能分析1、项目年用电量1363450.06千瓦?时,折合167.57吨标准煤。2、项目年总用水量9217.56立方米,折合0.79吨标准煤。3、 “橡胶管投资建设项目”,年用电量1363450.06千瓦?时,年总用水量9217.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)168

6、.36吨标准煤/年。达纲年综合节能量53.17吨标准煤/年,项目总节能率24.58%,能源利用效果良好。(八)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区橡胶管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区橡胶管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、加快债券市场化产品创新。人民银行积极支持符合条件的民营企业发行债券,拓宽直接融资渠

7、道。加大银行间债券市场对民营企业融资的支持力度,采取更加多样的方式支持民营企业发债融资,提升发行便利。截至2017年7月末,共支持814家民营企业累计发行债务融资工具2.3万亿元,占到全部债务融资工具发行金额的8.3%,较2016年末的7.78%进一步上升;共有67家发行人发行小微企业金融债券5880亿元。证监会支持开展创新创业公司债券、可交换公司债券、可续期公司债券、绿色公司债券等试点,截止2017年7月底,创新创业公司债卷已发行14单,发行金融18.08亿元;可交换债卷已发行108只,发行金额1211亿元;可续期公司债卷发行31只,发行金额534亿元;绿色债券(含绿色资产证券化)发行27单

8、,发行金额367亿元。此外,证监会积极研究推出项目收益债券试点,支持民营企业发行公司债券、资产支持债券等产品融资。截止2017年8月,项目收益债券已有一单核准待发行。截止2017年7月底,民营企业累计发展公司债券10456亿元;交易所资产证券化产品累计发行11156亿元,其中相当部分是民营企业发行,同比均大幅增长。同时,基础资产类型不断丰富,支持棚户区改造、市政基础设施建设、住房租赁业、现代农业等重点领域和产业的发展。五、项目投资方案(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8006.40(万元)。(二)流动资金投资估算预计达纲年需用流动资金2013.12万元。(三)总投资构成分析1、总投资

9、及其构成分析:项目总投资10019.52万元,其中:固定资产投资8006.40万元,占项目总投资的79.91%;流动资金2013.12万元,占项目总投资的20.09%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3174.20万元,占项目总投资的31.68%;设备购置费3304.88万元,占项目总投资的32.98%;其它投资1527.32万元,占项目总投资的15.24%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8006.40+2013.12=10019.52(万元)。六、资金筹措自筹。七、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年

10、生产负荷45.00%,收入7359.30,总成本5523.15,利润总额1836.15,净利润1377.11,增值税266.79,税金及附加32.01,所得税459.04;第二年生产负荷80.00%,收入13083.20,总成本9818.94,利润总额3264.26,净利润2448.19,增值税474.29,税金及附加56.91,所得税816.07;第三年生产负荷100%,收入16354.00,总成本12273.67,利润总额4080.33,净利润3060.25增值税592.87,税金及附加71.14,所得税1020.08。(一)营业收入估算本期工程项目达纲年预计每年可实现营业收入16354.

11、00万元。(二)达纲年增值税估算达纲年应缴增值税=销项税额-进项税额=592.87万元。(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用12273.67万元。(四)税金及附加达纲年应纳税金及附加71.14万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4080.33(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=4080.3325.00%=1020.08(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达纲年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4080.33(万元)。2、达纲年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额

12、税率=4080.3325.00%=1020.08(万元)。3、本项目达纲年可实现利润总额4080.33万元,缴纳企业所得税1020.08万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达纲年利润总额-企业所得税=4080.33-1020.08=3060.25(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达纲年投资利润率=40.72%。(2)达纲年投资利税率=47.35%。(3)达纲年投资回报率=30.54%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达纲年实现营业收入16354.00万元,总成本费用12273.67万元,税金及附加71.14万元,利润总额4080.33万元,企业所得税10

13、20.08万元,税后净利润3060.25万元,年纳税总额1684.09万元。八、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)= =4.77年(含建设期12个月)。本期工程项目全部投资回收期4.77年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。九、主要经济指标表1:主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28127.3942.17亩1.1容积率 1.32 1.2建筑系数 63.99% 1.3投资强度万元/亩189.86 1.4基底面积平方米17998.72 1.5总建筑面积平方米37128.15 1.6绿化面积平方米2424.03绿化率6.53%2总投资万元1

14、0019.52 2.1固定资产投资万元8006.40 2.1.1土建工程投资万元3174.20 2.1.1.1土建工程投资占比万元31.68% 2.1.2设备投资万元3304.88 2.1.2.1设备投资占比 32.98% 2.1.3其它投资万元1527.32 2.1.3.1其它投资占比 15.24% 2.1.4固定资产投资占比 79.91% 2.2流动资金万元2013.12 2.2.1流动资金占比 20.09% 3收入万元16354.00 4总成本万元12273.67 5利润总额万元4080.33 6净利润万元3060.25 7所得税万元1020.08 8增值税万元592.87 9税金及附加万元71.14 10纳税总额万元1684.09 11利税总额万元4744.34 12投资利润率 40.72% 13投资利税率 47.35% 14投资回报率 30.54% 15回收期年4.77 16设备数量台(套)64 17年用电量千瓦时1363450.06 18年用水量立方米9217.56 19总能耗吨标准煤168.36 20节能率 24.58% 21节能量吨标准煤53.17 22员工数量人266 表2:土建工程投资一览表序号项目单位指标

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