卫星移动电话项目立项申请报告

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1、13/13卫星移动电话项目立项申请报告卫星移动电话项目立项申请报告一、产业环境分析今年以来,面对复杂多变的国内外形势,各地区各部门按照中央经济工作会议部署,坚持稳中求进工作总基调,贯彻落实新发展理念,以推进供给侧结构性改革为主线,有效推进各项工作,保持了经济发展稳中向好态势。上半年经济运行在合理区间,主要指标好于预期,城镇就业平稳增加,财政收入、企业利润和居民收入较快增长,质量效益回升。物价总体稳定。经济结构调整不断深化,消费需求对经济增长的拉动作用保持强劲,产业结构调整加快,过剩产能继续化解,适应消费升级的行业和战略性新兴产业快速发展,各产业内部组织结构改善。区域协同联动效应初步显现,“一带

2、一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展三大战略深入实施,脱贫攻坚战成效明显,生态保护、环境治理取得新进展。新发展理念和供给侧结构性改革决策部署日益深入人心,政府和企业行为正在发生积极变化,促进供求关系发生变化,推动了市场信心逐步好转。二、公司发展概况上一年度,xxx集团实现营业收入14823.97万元,同比增长21.09%(2581.65万元)。其中,主营业业务卫星移动电话生产及销售收入为11910.95万元,占营业总收入的80.35%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3313.90万元,较去年同期相比增长349.00万元,增长率11.77%;实现净利润2485.43万元,较去年同期相比

3、增长314.77万元,增长率14.50%。三、背景及必要性分析(一)项目建设背景1、自中国经济进入新常态后,部分地区制造业的发展变化引发外界普遍关注。中国制造业竞争优势何在、产业结构升级能否实现、未来创新驱动的前景如何等问题,成为外界议论和关注的焦点。英国多位经济学家在接受经济日报记者采访时表示,要准确把脉中国制造业发展的未来,需要细观近年来中国制造业内部发展环境的改善和优化。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,

4、可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。(二)必要性分析当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。四、项目投资建设规划(一)项目名称卫星移动电话建设项目(二

5、)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积32342.83平方米(折合约48.49亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.40%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率6.32%,固定资产投资强度172.78万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积32342.83平方米,建筑物基底占地面积16300.79平方米,总建筑面积42045.68平方米,其中:规划建设主体工程28596.96平方米,项目规划绿化面积2655.35平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计147台(套),设备购置费4232.42万元。(七)节能分析1、项目年用电量638804.47千瓦?

6、时,折合78.51吨标准煤。2、项目年总用水量18943.51立方米,折合1.62吨标准煤。3、 “卫星移动电话投资建设项目”,年用电量638804.47千瓦?时,年总用水量18943.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)80.13吨标准煤/年。达纲年综合节能量28.15吨标准煤/年,项目总节能率27.27%,能源利用效果良好。(八)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及x

7、xx工业示范区卫星移动电话行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区卫星移动电话产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、优化产业结构布局。优化产业结构,包括技术结构、产业组织、空间布局等的全面转型升级,实现形态更高级,结构更优化,布局更合理。例如,形成高端化、智能化、绿色化、服务化的行业结构,大中小企业相协调的组织生态,资源配置更高效的空间结构等。报告特别强调了加强重点领域和分省市引导,以期形成产业的错位互补、健康有序发展的格局;提出了技术改造升级、淘汰落后产能、产业组织结构优化、制造业空间布局调整等重点任务,充分发挥“中国制造2025”国家级示范

8、区、国家新型工业化产业示范基地等产业发展载体的作用,形成资源配置合理、集聚效应显著、有利区域均衡、保障产业安全的重点行业布局。五、项目投资方案(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8378.10(万元)。(二)流动资金投资估算预计达纲年需用流动资金2258.94万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10637.04万元,其中:固定资产投资8378.10万元,占项目总投资的78.76%;流动资金2258.94万元,占项目总投资的21.24%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3217.00万元,占项目总投资的30.24%;设备购置

9、费4232.42万元,占项目总投资的39.79%;其它投资928.68万元,占项目总投资的8.73%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8378.10+2258.94=10637.04(万元)。六、资金筹措自筹。七、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年生产负荷55.00%,收入10504.45,总成本8399.15,利润总额2105.30,净利润1578.97,增值税305.90,税金及附加36.71,所得税526.33;第二年生产负荷80.00%,收入15279.20,总成本12216.94,利润总额3062.26,净利润2296.69,增值税

10、444.94,税金及附加53.39,所得税765.57;第三年生产负荷100%,收入19099.00,总成本15271.18,利润总额3827.82,净利润2870.87增值税556.18,税金及附加66.74,所得税956.96。(一)营业收入估算本期工程项目达纲年预计每年可实现营业收入19099.00万元。(二)达纲年增值税估算达纲年应缴增值税=销项税额-进项税额=556.18万元。(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用15271.18万元。(四)税金及附加达纲年应纳税金及附加66.74万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3

11、827.82(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=3827.8225.00%=956.96(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达纲年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3827.82(万元)。2、达纲年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=3827.8225.00%=956.96(万元)。3、本项目达纲年可实现利润总额3827.82万元,缴纳企业所得税956.96万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达纲年利润总额-企业所得税=3827.82-956.96=2870.87(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标

12、。(1)达纲年投资利润率=35.99%。(2)达纲年投资利税率=41.84%。(3)达纲年投资回报率=26.99%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达纲年实现营业收入19099.00万元,总成本费用15271.18万元,税金及附加66.74万元,利润总额3827.82万元,企业所得税956.96万元,税后净利润2870.87万元,年纳税总额1579.88万元。八、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)= =5.21年(含建设期12个月)。本期工程项目全部投资回收期5.21年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。九、主要经济指标表1:主要经济指标一览表序号

13、项目单位指标备注1占地面积平方米32342.8348.49亩1.1容积率 1.30 1.2建筑系数 50.40% 1.3投资强度万元/亩172.78 1.4基底面积平方米16300.79 1.5总建筑面积平方米42045.68 1.6绿化面积平方米2655.35绿化率6.32%2总投资万元10637.04 2.1固定资产投资万元8378.10 2.1.1土建工程投资万元3217.00 2.1.1.1土建工程投资占比万元30.24% 2.1.2设备投资万元4232.42 2.1.2.1设备投资占比 39.79% 2.1.3其它投资万元928.68 2.1.3.1其它投资占比 8.73% 2.1.

14、4固定资产投资占比 78.76% 2.2流动资金万元2258.94 2.2.1流动资金占比 21.24% 3收入万元19099.00 4总成本万元15271.18 5利润总额万元3827.82 6净利润万元2870.87 7所得税万元956.96 8增值税万元556.18 9税金及附加万元66.74 10纳税总额万元1579.88 11利税总额万元4450.74 12投资利润率 35.99% 13投资利税率 41.84% 14投资回报率 26.99% 15回收期年5.21 16设备数量台(套)147 17年用电量千瓦时638804.47 18年用水量立方米18943.51 19总能耗吨标准煤80.13 20节能率 27.27% 21节能量吨标准煤28.15 22员工数量人402 表2:土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32342.8348.492基底面积平方米16300.793建筑面积平方米42045.683217.00万元4容积率1.305建筑系数50.40%6主体工程平方米285

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