风机排风设备项目立项申请报告

上传人:泓域M****机构 文档编号:61749101 上传时间:2018-12-11 格式:DOCX 页数:12 大小:20.49KB
返回 下载 相关 举报
风机排风设备项目立项申请报告_第1页
第1页 / 共12页
风机排风设备项目立项申请报告_第2页
第2页 / 共12页
风机排风设备项目立项申请报告_第3页
第3页 / 共12页
风机排风设备项目立项申请报告_第4页
第4页 / 共12页
风机排风设备项目立项申请报告_第5页
第5页 / 共12页
点击查看更多>>
资源描述

《风机排风设备项目立项申请报告》由会员分享,可在线阅读,更多相关《风机排风设备项目立项申请报告(12页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、12/12风机排风设备项目立项申请报告风机排风设备项目立项申请报告一、宏观环境分析当前的政策正在试图通过一系列努力和具体举措,切实降低企业负债率,促使其在经济转型过程中尽量轻装上阵。近年来,去杠杆始终是重要任务之一,不仅是供给侧结构性改革的核心内容,更肩负维持和促进中国经济持续健康发展的重任。二、公司发展概况上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入5716.08万元,同比增长33.48%(1433.83万元)。其中,主营业业务风机排风设备生产及销售收入为5272.13万元,占营业总收入的92.23%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1561.50万元,较去年同期相比增长301.42万元,

2、增长率23.92%;实现净利润1171.13万元,较去年同期相比增长134.96万元,增长率13.02%。三、背景及必要性分析(一)项目建设背景1、当前,受“三期叠加”影响,我国经济下行压力持续加大,深层次矛盾凸显,行业之间、地区之间分化明显,部分工业企业生产经营困难,经济运行面临的形势更趋复杂、更加严峻。经济行稳致远,必先夯实根基。实施中国制造2025,打好短期政策与长期战略“组合拳”,不仅有利于巩固制造业这个优势和支柱,增强中国制造“长跑”耐力,而且将激发释放市场活力,培育催生更多新的经济增长点和增长极,为“十三五”良好开局奠定良好基础。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产

3、业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。(二)必要性分析当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的

4、现实意义。四、项目投资建设规划(一)项目名称风机排风设备建设项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积27487.07平方米(折合约41.21亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.37%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率5.27%,固定资产投资强度189.49万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27487.07平方米,建筑物基底占地面积20717.00平方米,总建筑面积36832.67平方米,其中:规划建设主体工程22111.97平方米,项目规划绿化面积1941.63平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计135台(套),设备购置费2570.

5、94万元。(七)节能分析1、项目年用电量967848.57千瓦?时,折合118.95吨标准煤。2、项目年总用水量5344.43立方米,折合0.46吨标准煤。3、 “风机排风设备投资建设项目”,年用电量967848.57千瓦?时,年总用水量5344.43立方米,项目年综合总耗能量(当量值)119.41吨标准煤/年。达纲年综合节能量33.68吨标准煤/年,项目总节能率20.15%,能源利用效果良好。(八)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、

6、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区风机排风设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区风机排风设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、发挥民间投资在制造业发展中的作用,关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容,作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手,为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。五、项目投资方案(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7808

7、.88(万元)。(二)流动资金投资估算预计达纲年需用流动资金1149.93万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8958.81万元,其中:固定资产投资7808.88万元,占项目总投资的87.16%;流动资金1149.93万元,占项目总投资的12.84%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2761.96万元,占项目总投资的30.83%;设备购置费2570.94万元,占项目总投资的28.70%;其它投资2475.98万元,占项目总投资的27.64%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7808.88+114

8、9.93=8958.81(万元)。六、资金筹措自筹。七、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年生产负荷45.00%,收入4408.20,总成本3314.05,利润总额1094.15,净利润820.61,增值税158.98,税金及附加19.08,所得税273.54;第二年生产负荷70.00%,收入6857.20,总成本5155.19,利润总额1702.01,净利润1276.51,增值税247.30,税金及附加29.68,所得税425.50;第三年生产负荷100%,收入9796.00,总成本7364.56,利润总额2431.44,净利润1823.58增值税353.29,税金及附加42.

9、39,所得税607.86。(一)营业收入估算本期工程项目达纲年预计每年可实现营业收入9796.00万元。(二)达纲年增值税估算达纲年应缴增值税=销项税额-进项税额=353.29万元。(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用7364.56万元。(四)税金及附加达纲年应纳税金及附加42.39万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2431.44(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=2431.4425.00%=607.86(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达纲年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及

10、附加+补贴收入=2431.44(万元)。2、达纲年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=2431.4425.00%=607.86(万元)。3、本项目达纲年可实现利润总额2431.44万元,缴纳企业所得税607.86万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达纲年利润总额-企业所得税=2431.44-607.86=1823.58(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达纲年投资利润率=27.14%。(2)达纲年投资利税率=31.56%。(3)达纲年投资回报率=20.36%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达纲年实现营业收入9796.00万元,总成本费用7364

11、.56万元,税金及附加42.39万元,利润总额2431.44万元,企业所得税607.86万元,税后净利润1823.58万元,年纳税总额1003.54万元。八、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)= =6.41年(含建设期12个月)。本期工程项目全部投资回收期6.41年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。九、主要经济指标表1:主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27487.0741.21亩1.1容积率 1.34 1.2建筑系数 75.37% 1.3投资强度万元/亩189.49 1.4基底面积平方米20717.00 1.5总建筑面积平方米36

12、832.67 1.6绿化面积平方米1941.63绿化率5.27%2总投资万元8958.81 2.1固定资产投资万元7808.88 2.1.1土建工程投资万元2761.96 2.1.1.1土建工程投资占比万元30.83% 2.1.2设备投资万元2570.94 2.1.2.1设备投资占比 28.70% 2.1.3其它投资万元2475.98 2.1.3.1其它投资占比 27.64% 2.1.4固定资产投资占比 87.16% 2.2流动资金万元1149.93 2.2.1流动资金占比 12.84% 3收入万元9796.00 4总成本万元7364.56 5利润总额万元2431.44 6净利润万元1823.

13、58 7所得税万元607.86 8增值税万元353.29 9税金及附加万元42.39 10纳税总额万元1003.54 11利税总额万元2827.12 12投资利润率 27.14% 13投资利税率 31.56% 14投资回报率 20.36% 15回收期年6.41 16设备数量台(套)135 17年用电量千瓦时967848.57 18年用水量立方米5344.43 19总能耗吨标准煤119.41 20节能率 20.15% 21节能量吨标准煤33.68 22员工数量人135 表2:土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27487.0741.212基底面积平方米20717.003建筑面积平方米36832.672761.96万元4容积率1.345建筑系数75.37%6主体工程平方米22111.977绿化面积平方米1941.638绿化率5.27%9投资强度万元/亩189.49表3:节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤119.411.1 年用电量千瓦时967848.571.2 年用电量吨标准煤118.951.3 年用水量立方米5344.431.4 年用水量吨标准煤0.462年节能量吨标准煤33.683节能率20.15%表4:项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5230.431.1完成比例58.38%2完成固定资产投资万元

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业计划书

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号