品牌汽车音响项目立项申请

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1、13/13泓域咨询丨品牌汽车音响项目立项申请品牌汽车音响项目立项申请一、产业背景大力支持民营企业发展壮大,就要认真学习领会总书记重要讲话的丰富内涵和精神实质,增强支持民营企业发展的自觉性和坚定性。提出了6个方面政策举措:减轻企业税费负担;解决民营企业融资难融资贵问题;营造公平竞争环境;完善政策执行方式;构建亲清新型政商关系;保护企业家人身和财产安全。这些政策举措,务实具体、深入全面,致力解决民营企业遇到的困难和问题,旨在不断为民营经济营造更好发展环境,促进民营经济实现更大发展。这些政策举措,具有很强的针对性、可操作性,深刻体现了党中央对民营企业发展的重视、关心和支持。各级党委和政府对鼓励、支持

2、、引导民营企业发展的大政方针认识上要到位,行动上要自觉,要把支持民营企业发展作为一项重要任务,花更多时间和精力关心民营企业发展、民营企业家成长,不能成为挂在嘴边的口号。二、公司发展概况上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入30851.28万元,同比增长20.72%(5295.95万元)。其中,主营业业务品牌汽车音响生产及销售收入为28403.98万元,占营业总收入的92.07%。根据初步统计测算,公司实现利润总额8537.92万元,较去年同期相比增长2145.56万元,增长率33.56%;实现净利润6403.44万元,较去年同期相比增长1227.58万元,增长率23.72%。三、背景及必要性

3、分析(一)项目建设背景1、以高端装备、短板装备和智能装备为切入点,狠抓关键核心技术攻关;二是强基础。深入实施工业强基工程,开展重点领域一揽子突破和一条龙应用计划;三是抓示范。扎实推进“中国制造2025”试点示范城市(群)和智能制造示范区建设;四是促融合。深入实施智能制造工程,分类推进智能工厂、数字车间、智慧园区建设;五是提质量。深入实施增品种、提品质、创品牌“三品”工程,开展优质制造行动,建立优质制造标准体系;六是育人才。深化产教融合,健全多层次人才培养体系,优化制造业人才供给结构;七是优环境,大力推进简政放权,深化“放管服”改革。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步

4、发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。(二)必要性分析目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。四、项目

5、投资建设规划(一)项目名称品牌汽车音响建设项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积47750.53平方米(折合约71.59亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.95%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.01%,固定资产投资强度183.08万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积47750.53平方米,建筑物基底占地面积31013.97平方米,总建筑面积72103.30平方米,其中:规划建设主体工程51877.20平方米,项目规划绿化面积3613.60平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费4964.15万元。(七

6、)节能分析1、项目年用电量801373.73千瓦?时,折合98.49吨标准煤。2、项目年总用水量36756.30立方米,折合3.14吨标准煤。3、 “品牌汽车音响投资建设项目”,年用电量801373.73千瓦?时,年总用水量36756.30立方米,项目年综合总耗能量(当量值)101.63吨标准煤/年。达纲年综合节能量32.09吨标准煤/年,项目总节能率29.50%,能源利用效果良好。(八)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和

7、规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区品牌汽车音响行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区品牌汽车音响产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、提升民营企业管理水平。2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见,并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务,建立中小

8、企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。五、项目投资方案(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13106.70(万元)。(二)流动资金投资估算预计达纲年需用流动资金5297.51万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18404.21万元,其中:

9、固定资产投资13106.70万元,占项目总投资的71.22%;流动资金5297.51万元,占项目总投资的28.78%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5824.21万元,占项目总投资的31.65%;设备购置费4964.15万元,占项目总投资的26.97%;其它投资2318.34万元,占项目总投资的12.60%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13106.70+5297.51=18404.21(万元)。六、资金筹措自筹。七、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年生产负荷60.00%,收入22092.00,总成

10、本16854.80,利润总额5237.20,净利润3927.90,增值税760.96,税金及附加91.32,所得税1309.30;第二年生产负荷75.00%,收入27615.00,总成本21068.50,利润总额6546.50,净利润4909.87,增值税951.20,税金及附加114.14,所得税1636.63;第三年生产负荷100%,收入36820.00,总成本28091.33,利润总额8728.67,净利润6546.50增值税1268.27,税金及附加152.19,所得税2182.17。(一)营业收入估算本期工程项目达纲年预计每年可实现营业收入36820.00万元。(二)达纲年增值税估算

11、达纲年应缴增值税=销项税额-进项税额=1268.27万元。(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用28091.33万元。(四)税金及附加达纲年应纳税金及附加152.19万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=8728.67(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=8728.6725.00%=2182.17(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达纲年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=8728.67(万元)。2、达纲年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=8728.6725.0

12、0%=2182.17(万元)。3、本项目达纲年可实现利润总额8728.67万元,缴纳企业所得税2182.17万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达纲年利润总额-企业所得税=8728.67-2182.17=6546.50(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达纲年投资利润率=47.43%。(2)达纲年投资利税率=55.15%。(3)达纲年投资回报率=35.57%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达纲年实现营业收入36820.00万元,总成本费用28091.33万元,税金及附加152.19万元,利润总额8728.67万元,企业所得税2182.17万元,税后净利润

13、6546.50万元,年纳税总额3602.63万元。八、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)= =4.31年(含建设期12个月)。本期工程项目全部投资回收期4.31年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。九、主要经济指标表1:主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47750.5371.59亩1.1容积率 1.51 1.2建筑系数 64.95% 1.3投资强度万元/亩183.08 1.4基底面积平方米31013.97 1.5总建筑面积平方米72103.30 1.6绿化面积平方米3613.60绿化率5.01%2总投资万元18404.21 2.1固定

14、资产投资万元13106.70 2.1.1土建工程投资万元5824.21 2.1.1.1土建工程投资占比万元31.65% 2.1.2设备投资万元4964.15 2.1.2.1设备投资占比 26.97% 2.1.3其它投资万元2318.34 2.1.3.1其它投资占比 12.60% 2.1.4固定资产投资占比 71.22% 2.2流动资金万元5297.51 2.2.1流动资金占比 28.78% 3收入万元36820.00 4总成本万元28091.33 5利润总额万元8728.67 6净利润万元6546.50 7所得税万元2182.17 8增值税万元1268.27 9税金及附加万元152.19 10纳税总额万元3602.63 11利税总额万元10149.13 12投资利润率 47.43% 13投资利税率 55.15% 14投资回报率 35.57% 15回收期年4.31 16设备数量台(套)111 17年用电量千瓦时801373.73 18年用水量立方米36756.30 19总能耗吨标准煤101.63 20节能率 29.50% 21节能量吨标准煤32.09 22员工数量人704 表2:土建工程投资一览表序号项目单位指标备注

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