精细化工项目立项申请

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1、13/13泓域咨询丨精细化工项目立项申请精细化工项目立项申请一、宏观环境及发展趋势进入“十三五”时期以来,我国宏观经济运行总体保持平稳,经济增长、就业状况、物价水平以及国际收支平衡均处于较为稳定的区间,呈现稳中有进的积极态势,既具有保持持续增长的刚性,也具备应对困难压力的韧性。今年前三季度,我国国内生产总值同比增长6.7%。但另一方面,也必须高度重视我国经济结构性矛盾出现的新变化和新问题。主要表现在:拉动经济增长的内需动力,如投资和消费增长有所放慢;一些地方和企业对创新发展、减少负债、严格环保的高标准不适应,发展和经营存在困难;股市、债市、汇市出现一定波动。我们既要看到我国经济具有韧性强、潜力

2、足、回旋余地大和内需广阔、人力资源充足等巨大优势,坚定信心;又要高度重视、积极主动应对当前经济运行中的新问题、新挑战,努力赢得主动。二、公司发展概况上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入9058.52万元,同比增长18.33%(1402.98万元)。其中,主营业业务精细化工生产及销售收入为7910.61万元,占营业总收入的87.33%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2659.49万元,较去年同期相比增长199.16万元,增长率8.09%;实现净利润1994.62万元,较去年同期相比增长260.78万元,增长率15.04%。三、背景及必要性分析(一)项目建设背景1、面向未来全球竞争的需要,

3、按照“四个全面”战略布局,把实施制造强国战略融入国家整体发展战略之中,与创新驱动发展战略、人才强国战略、对外开放战略、军民融合发展战略、建设网络强国以及“一带一路”等区域发展战略紧密扣合、协同发展。聚焦研发、市场、企业、人才四大产业基础,打造支撑产业中高端迈进的完整政策体系,为企业减负、为制造松绑、为创造护航,营造鼓励脚踏实地、实业致富的社会氛围。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机

4、遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。(二)必要性分析投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同

5、行业领先的技术优势。四、项目投资建设规划(一)项目名称精细化工建设项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积48157.40平方米(折合约72.20亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.34%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.50%,固定资产投资强度198.74万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积48157.40平方米,建筑物基底占地面积27131.88平方米,总建筑面积62604.62平方米,其中:规划建设主体工程45541.79平方米,项目规划绿化面积4692.84平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购

6、置费3803.71万元。(七)节能分析1、项目年用电量1154420.81千瓦?时,折合141.88吨标准煤。2、项目年总用水量14200.22立方米,折合1.21吨标准煤。3、 “精细化工投资建设项目”,年用电量1154420.81千瓦?时,年总用水量14200.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.09吨标准煤/年。达纲年综合节能量40.36吨标准煤/年,项目总节能率25.83%,能源利用效果良好。(八)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、项目评价1、本期工程项目符

7、合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区精细化工行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区精细化工产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、提升民营企业管理水平。2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见,并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。开

8、展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。五、项目投资方案(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14349.03(万元)。(二)流动资金投资估算预计达纲年需用流动资金2104.84万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16

9、453.87万元,其中:固定资产投资14349.03万元,占项目总投资的87.21%;流动资金2104.84万元,占项目总投资的12.79%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5194.60万元,占项目总投资的31.57%;设备购置费3803.71万元,占项目总投资的23.12%;其它投资5350.72万元,占项目总投资的32.52%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14349.03+2104.84=16453.87(万元)。六、资金筹措自筹。七、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年生产负荷45.00%,收

10、入8347.50,总成本6302.32,利润总额2045.18,净利润1533.88,增值税297.16,税金及附加35.66,所得税511.30;第二年生产负荷70.00%,收入12985.00,总成本9803.60,利润总额3181.40,净利润2386.05,增值税462.25,税金及附加55.47,所得税795.35;第三年生产负荷100%,收入18550.00,总成本14005.15,利润总额4544.85,净利润3408.64增值税660.36,税金及附加79.24,所得税1136.21。(一)营业收入估算本期工程项目达纲年预计每年可实现营业收入18550.00万元。(二)达纲年增

11、值税估算达纲年应缴增值税=销项税额-进项税额=660.36万元。(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用14005.15万元。(四)税金及附加达纲年应纳税金及附加79.24万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4544.85(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=4544.8525.00%=1136.21(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达纲年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4544.85(万元)。2、达纲年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=4544.8525

12、.00%=1136.21(万元)。3、本项目达纲年可实现利润总额4544.85万元,缴纳企业所得税1136.21万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达纲年利润总额-企业所得税=4544.85-1136.21=3408.64(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达纲年投资利润率=27.62%。(2)达纲年投资利税率=32.12%。(3)达纲年投资回报率=20.72%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达纲年实现营业收入18550.00万元,总成本费用14005.15万元,税金及附加79.24万元,利润总额4544.85万元,企业所得税1136.21万元,税后净利

13、润3408.64万元,年纳税总额1875.81万元。八、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)= =6.33年(含建设期12个月)。本期工程项目全部投资回收期6.33年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。九、主要经济指标表1:主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米48157.4072.20亩1.1容积率 1.30 1.2建筑系数 56.34% 1.3投资强度万元/亩198.74 1.4基底面积平方米27131.88 1.5总建筑面积平方米62604.62 1.6绿化面积平方米4692.84绿化率7.50%2总投资万元16453.87 2.1固

14、定资产投资万元14349.03 2.1.1土建工程投资万元5194.60 2.1.1.1土建工程投资占比万元31.57% 2.1.2设备投资万元3803.71 2.1.2.1设备投资占比 23.12% 2.1.3其它投资万元5350.72 2.1.3.1其它投资占比 32.52% 2.1.4固定资产投资占比 87.21% 2.2流动资金万元2104.84 2.2.1流动资金占比 12.79% 3收入万元18550.00 4总成本万元14005.15 5利润总额万元4544.85 6净利润万元3408.64 7所得税万元1136.21 8增值税万元660.36 9税金及附加万元79.24 10纳税总额万元1875.81 11利税总额万元5284.45 12投资利润率 27.62% 13投资利税率 32.12% 14投资回报率 20.72% 15回收期年6.33 16设备数量台(套)117 17年用电量千瓦时1154420.81 18年用水量立方米14200.22 19总能耗吨标准煤143.09 20节能率 25.83% 21节能量吨标准煤40.36 22员工数量人338 表2:土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1

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