新建年产60000吨预应力钢绞线项目可行性研究报告

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1、58/58泓域咨询丨新建年产60000吨预应力钢绞线项目可行性研究报告新建年产60000吨预应力钢绞线项目可行性研究报告规划设计/投资分析/产业运营新建年产60000吨预应力钢绞线项目可行性研究报告目录 第一章 基本情况 第二章 建设必要性分析 第三章 产业研究 第四章 产品规划 第五章 选址方案评估 第六章 项目土建工程 第七章 工艺先进性 第八章 环境保护和绿色生产 第九章 职业安全 第十章 项目风险应对说明 第十一章 项目节能 第十二章 实施进度 第十三章 投资规划 第十四章 经济评价 第十五章 总结及建议新建年产60000吨预应力钢绞线项目可行性研究报告摘要充分依托项目承办单位现有的资

2、源或社会公共设施,以降低投资,加快项目建设进度,采取切实可行的措施节约用水。贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防工程“同时设计、同时建设、同时投产”的总体规划与建设要求。.该预应力钢绞线项目计划总投资16477.67万元,其中:固定资产投资14222.76万元,占项目总投资的86.32%;流动资金2254.91万元,占项目总投资的13.68%。该预应力钢绞线达纲年营业收入20505.00万元,总成本费用15675.17万元,税金及附加84.21万元,利润总额4829.83万元,利税总额5615.81万元,税后净利润3622.37万元,达纲年纳税总额1993.44万元;达纲年投资利润

3、率29.31%,投资利税率34.08%,投资回报率21.98%,全部投资回收期6.05年,提供就业职位342个。第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完

4、善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化

5、管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx投资公司实现营业收入12718.01万元,同比增长29.25%(2878.30万元)。其中,主营业业务预应力钢绞线生产及销售收入为11777.70万元,占营业总收入的92.61%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2855.25万元,

6、较去年同期相比增长490.98万元,增长率20.77%;实现净利润2141.44万元,较去年同期相比增长441.13万元,增长率25.94%。表1:上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元12718.01完成主营业务收入万元11777.70主营业务收入占比92.61%营业收入增长率(同比)29.25%营业收入增长量(同比)万元2878.30利润总额万元2855.25利润总额增长率20.77%利润总额增长量万元490.98净利润万元2141.44净利润增长率25.94%净利润增长量万元441.13投资利润率32.24%投资回报率24.18%财务内部收益率23.59%企业总资产万元30294

7、.23流动资产总额占比万元39.98%流动资产总额万元12112.50资产负债率31.89%二、项目概况(一)项目名称预应力钢绞线投资建设项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积55974.64平方米(折合约83.92亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.50%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率7.21%,固定资产投资强度169.48万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55974.64平方米,建筑物基底占地面积41701.11平方米,总建筑面积64930.58平方米,其中:规划建设主体工程39394.73平方米,项目规划绿化面积4682.16平

8、方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计182台(套),设备购置费5606.30万元。(七)节能分析1、项目年用电量1060443.08千瓦?时,折合130.33吨标准煤。2、项目年总用水量13136.23立方米,折合1.12吨标准煤。3、 “预应力钢绞线投资建设项目”,年用电量1060443.08千瓦?时,年总用水量13136.23立方米,项目年综合总耗能量(当量值)131.45吨标准煤/年。达纲年综合节能量51.12吨标准煤/年,项目总节能率23.60%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类

9、污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16477.67万元,其中:固定资产投资14222.76万元,占项目总投资的86.32%;流动资金2254.91万元,占项目总投资的13.68%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹,后期根据实际情况制定合理融资方案。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达纲年营业收入20505.00万元,总成本费用15675.17万元,税金及附加84.21万元,利润总额4829.83万元,利税总额5615.81万元,税后净利润3622.37万元,达纲年纳税总

10、额1993.44万元;达纲年投资利润率29.31%,投资利税率34.08%,投资回报率21.98%,全部投资回收期6.05年,提供就业职位342个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条

11、件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区预应力钢绞线行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区预应力钢绞线产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“预应力钢绞线投资建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位342个,达纲年纳税总额1993.44万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达

12、纲年投资利润率29.31%,投资利税率34.08%,全部投资回报率21.98%,全部投资回收期6.05年(含建设期12个月),固定资产投资回收期6.05年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励国际化发展。“国际化”是制造强国必参与备的核心特征。中国制造只有以自身之强为支撑,走出国门、走向世界、影响全球,才能成为世界之强。要支持有条件的企业加快走出去步伐,学会利用两种资源、两个市场,特别是在我国经济进入新常态的大背景下,要积极参与国际产能和装备制造合作,在国际竞争中扩大市场、提升竞争力。报告提出了民营企业在品牌国际竞争、优势产业合参与作等方面的国际化发展方向,并围绕国际化发展

13、的支撑条件,提出健全信用体系、境外投资风险防控体系、信息服务体系、融资支持体系等。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标表2:主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55974.6483.92亩1.1容积率 1.16 1.2建筑系数 74.50% 1.3投资强度万元/亩169.48 1.4基底面积平方米41701.11 1.5总建筑面积平方米64930.58 1.6绿化面积平方米4682.16绿化率7.21%2总投资万元16477.67 2.1固定资产投资万元14222.76 2.1.1土建工程投资万元5078.6

14、8 2.1.1.1土建工程投资占比万元30.82% 2.1.2设备投资万元5606.30 2.1.2.1设备投资占比 34.02% 2.1.3其它投资万元3537.78 2.1.3.1其它投资占比 21.47% 2.1.4固定资产投资占比 86.32% 2.2流动资金万元2254.91 2.2.1流动资金占比 13.68% 3收入万元20505.00 4总成本万元15675.17 5利润总额万元4829.83 6净利润万元3622.37 7所得税万元1207.46 8增值税万元701.77 9税金及附加万元84.21 10纳税总额万元1993.44 11利税总额万元5615.81 12投资利润率 29.31% 13投资利税率 34.08% 14投资回报率

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