新建20万吨重质碳酸钙项目可行性研究报告

上传人:泓域M****机构 文档编号:61604149 上传时间:2018-12-06 格式:DOCX 页数:57 大小:48.92KB
返回 下载 相关 举报
新建20万吨重质碳酸钙项目可行性研究报告_第1页
第1页 / 共57页
新建20万吨重质碳酸钙项目可行性研究报告_第2页
第2页 / 共57页
新建20万吨重质碳酸钙项目可行性研究报告_第3页
第3页 / 共57页
新建20万吨重质碳酸钙项目可行性研究报告_第4页
第4页 / 共57页
新建20万吨重质碳酸钙项目可行性研究报告_第5页
第5页 / 共57页
点击查看更多>>
资源描述

《新建20万吨重质碳酸钙项目可行性研究报告》由会员分享,可在线阅读,更多相关《新建20万吨重质碳酸钙项目可行性研究报告(57页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、58/58泓域咨询丨新建20万吨重质碳酸钙项目可行性研究报告新建20万吨重质碳酸钙项目可行性研究报告规划设计/投资分析/产业运营新建20万吨重质碳酸钙项目可行性研究报告目录 第一章 项目基本信息 第二章 项目背景及必要性 第三章 市场研究 第四章 产品规划分析 第五章 项目选址分析 第六章 土建工程设计 第七章 工艺技术方案 第八章 项目环境影响情况说明 第九章 安全保护 第十章 项目风险应对说明 第十一章 节能评价 第十二章 进度方案 第十三章 投资方案说明 第十四章 项目经济效益 第十五章 总结及建议新建20万吨重质碳酸钙项目可行性研究报告摘要坚持安全生产的原则。项目承办单位要认真贯彻执行

2、国家有关建设项目消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护的管理规定,认真贯彻落实“三同时”原则,项目设计上充分考虑生产设施在上述各方面的投资,务必做到环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的设计、建设和投产的整个过程。.该重质碳酸钙项目计划总投资19070.52万元,其中:固定资产投资15416.66万元,占项目总投资的80.84%;流动资金3653.86万元,占项目总投资的19.16%。该重质碳酸钙达纲年营业收入32126.00万元,总成本费用24983.02万元,税金及附加124.54万元,利润总额7142.98万元,利税总额8305.39万元,税后净利润5357.23万元,达纲年纳税总额29

3、48.15万元;达纲年投资利润率37.46%,投资利税率43.55%,投资回报率28.09%,全部投资回收期5.06年,提供就业职位693个。第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目

4、提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入31500.25万元,同比增长11.92%(3355.54万元)。其中,主营业业务重质碳酸钙生产及销售收入为26213.45万元,占营业总收入的83.22%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7399.53万元,较去年同期相比增长824.44万元,增长率12.54%;实现净利润5549.65万元,较去年同期相比增长567.30万元,增长率11.39%。表1:上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元31500.25完成主营业务收入万元26213.45主营业务收入占比83.22%营业收入

5、增长率(同比)11.92%营业收入增长量(同比)万元3355.54利润总额万元7399.53利润总额增长率12.54%利润总额增长量万元824.44净利润万元5549.65净利润增长率11.39%净利润增长量万元567.30投资利润率41.20%投资回报率30.90%财务内部收益率27.74%企业总资产万元45900.16流动资产总额占比万元28.00%流动资产总额万元12851.24资产负债率20.70%二、项目概况(一)项目名称重质碳酸钙投资建设项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积52966.47平方米(折合约79.41亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑

6、系数73.00%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率5.15%,固定资产投资强度194.14万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积52966.47平方米,建筑物基底占地面积38665.52平方米,总建筑面积74153.06平方米,其中:规划建设主体工程58384.44平方米,项目规划绿化面积3818.71平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费4601.10万元。(七)节能分析1、项目年用电量1339528.46千瓦?时,折合164.63吨标准煤。2、项目年总用水量24335.48立方米,折合2.08吨标准煤。3、 “重质碳酸钙投资建设项目”,年用电量1

7、339528.46千瓦?时,年总用水量24335.48立方米,项目年综合总耗能量(当量值)166.71吨标准煤/年。达纲年综合节能量49.80吨标准煤/年,项目总节能率26.89%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19070.52万元,其中:固定资产投资15416.66万元,占项目总投资的80.84%;流动资金3653.86万元,占项目总投资的19.

8、16%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹,后期根据实际情况制定合理融资方案。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达纲年营业收入32126.00万元,总成本费用24983.02万元,税金及附加124.54万元,利润总额7142.98万元,利税总额8305.39万元,税后净利润5357.23万元,达纲年纳税总额2948.15万元;达纲年投资利润率37.46%,投资利税率43.55%,投资回报率28.09%,全部投资回收期5.06年,提供就业职位693个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶

9、工计划并及时付诸实施。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区重质碳酸钙行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区重质碳酸钙产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“重质碳酸钙投资建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位693个,达纲年纳税总

10、额2948.15万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达纲年投资利润率37.46%,投资利税率43.55%,全部投资回报率28.09%,全部投资回收期5.06年(含建设期12个月),固定资产投资回收期5.06年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、针对重点领域和行业发展需求,围绕可靠性试验验证、计量测试、标准制修订、认证认可、检验检测、产业信息、知识产权等技术基础支撑能力,依托现有第三方服务机构,创建一批产业技术基础公共服务平台,建立完善产业技术基础服务体系。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护

11、、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标表2:主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52966.4779.41亩1.1容积率 1.40 1.2建筑系数 73.00% 1.3投资强度万元/亩194.14 1.4基底面积平方米38665.52 1.5总建筑面积平方米74153.06 1.6绿化面积平方米3818.71绿化率5.15%2总投资万元19070.52 2.1固定资产投资万元15416.66 2.1.1土建工程投资万元5373.32 2.1.1.1土建工程投资占比万元28.18% 2.1.2设备投资万元4601.10 2.1.2.1设备投资占比 24.13% 2.1.3其

12、它投资万元5442.24 2.1.3.1其它投资占比 28.54% 2.1.4固定资产投资占比 80.84% 2.2流动资金万元3653.86 2.2.1流动资金占比 19.16% 3收入万元32126.00 4总成本万元24983.02 5利润总额万元7142.98 6净利润万元5357.23 7所得税万元1785.74 8增值税万元1037.87 9税金及附加万元124.54 10纳税总额万元2948.15 11利税总额万元8305.39 12投资利润率 37.46% 13投资利税率 43.55% 14投资回报率 28.09% 15回收期年5.06 16设备数量台(套)122 17年用电量

13、千瓦时1339528.46 18年用水量立方米24335.48 19总能耗吨标准煤166.71 20节能率 26.89% 21节能量吨标准煤49.80 22员工数量人693 第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、后危机时代,新一轮产业科技革命带来制造业的深度调整。美国启动“再工业化”,德国实施“工业4.0”,日本实行“信息技术带动革新”,不同的战略名称传递出同样的信息:制造业仍是全球竞争焦点。而我国资源环境约束不断强化,劳动力等生产要素成本不断上涨,中国制造业正面临发达国家先进技术和发展中国家低成本竞争的“双向挤压”。综观台州制造业,体量虽然庞大,但主要集中在传统行业、低端的劳动密集型产业,企业普遍资金不足、人才缺乏、研发能力弱,其中许多企业从事贴牌、来料加工、仿制生产,没有自己的品牌和核心技术,靠微利竞争占领市场,在新常态下面临新的危机。因此,我市打造升级版的“台州制造”是非常英明的策略。各地要抓住全球新一轮制造业变革和我国实施“中国制造2025”发展战略的机遇,补齐短板,换道超越,加快台州由“制造大市”向“制造强市”转变。2、中国制造2025的发布,标志着提升制造业水平成为未来十年的国策。招商期货认为,从“十三五”规划建议来看,针对“智能制造”,未来将会

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业计划书

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号