年产11200吨光缆用金属加强芯项目可行性研究报告

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1、58/58泓域咨询丨年产11200吨光缆用金属加强芯项目可行性研究报告年产11200吨光缆用金属加强芯项目可行性研究报告规划设计/投资分析/产业运营年产11200吨光缆用金属加强芯项目可行性研究报告目录 第一章 总论 第二章 背景及必要性 第三章 产业研究 第四章 项目投资建设方案 第五章 项目建设地研究 第六章 工程设计方案 第七章 工艺原则及设备选型 第八章 环境影响概况 第九章 生产安全保护 第十章 投资风险分析 第十一章 节能方案分析 第十二章 项目实施安排 第十三章 投资可行性分析 第十四章 经济评价分析 第十五章 项目综合结论年产11200吨光缆用金属加强芯项目可行性研究报告摘要报

2、告针对项目的特点,分析投资项目能源消费情况,计算能源消费量并提出节能措施;分析项目的环境污染、安全卫生情况,提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。.该光缆用金属加强芯项目计划总投资6296.23万元,其中:固定资产投资5416.93万元,占项目总投资的86.03%;流动资金879.30万元,占项目总投资的13.97%。该光缆用金属加强芯达纲年营业收入7250.00万元,总成本费用5751.63万元,税金及附加26.13万元,利润总额1498.37万元,利税总额1742.21万元,税后净利润1123.78万元,达纲年纳税总额618.43万元;达纲年投资利润率23.80%,投资利税率

3、27.67%,投资回报率17.85%,全部投资回收期7.10年,提供就业职位109个。第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目

4、标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定

5、的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入4907.84万元,同比增长29.26%(1110.83万元)。其中,主营业业务光缆用金属加强芯生产及销售收入为4070.86万元,占营业总收入的82.95%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1140.84万元,较去年同期相比增长286.04万元,增长率33.46%;实现净利润855.63万元,较去年同期相比增长108.98万元,增长率14.60%。表1:上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元4907.84完成主营业务收

6、入万元4070.86主营业务收入占比82.95%营业收入增长率(同比)29.26%营业收入增长量(同比)万元1110.83利润总额万元1140.84利润总额增长率33.46%利润总额增长量万元286.04净利润万元855.63净利润增长率14.60%净利润增长量万元108.98投资利润率26.18%投资回报率19.63%财务内部收益率21.49%企业总资产万元14618.94流动资产总额占比万元38.34%流动资产总额万元5604.89资产负债率22.29%二、项目概况(一)项目名称光缆用金属加强芯投资建设项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积20990.49平方

7、米(折合约31.47亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.29%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率5.97%,固定资产投资强度172.13万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20990.49平方米,建筑物基底占地面积11395.74平方米,总建筑面积21620.20平方米,其中:规划建设主体工程17080.52平方米,项目规划绿化面积1289.66平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计95台(套),设备购置费2252.03万元。(七)节能分析1、项目年用电量1333751.47千瓦?时,折合163.92吨标准煤。2、项目年总用水量3412.54立方米,折合0.

8、29吨标准煤。3、 “光缆用金属加强芯投资建设项目”,年用电量1333751.47千瓦?时,年总用水量3412.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)164.21吨标准煤/年。达纲年综合节能量49.05吨标准煤/年,项目总节能率23.71%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6296.23万元,其中:固定资产投资5416.93万元,占项目总投

9、资的86.03%;流动资金879.30万元,占项目总投资的13.97%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹,后期根据实际情况制定合理融资方案。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达纲年营业收入7250.00万元,总成本费用5751.63万元,税金及附加26.13万元,利润总额1498.37万元,利税总额1742.21万元,税后净利润1123.78万元,达纲年纳税总额618.43万元;达纲年投资利润率23.80%,投资利税率27.67%,投资回报率17.85%,全部投资回收期7.10年,提供就业职位109个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应

10、和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心光缆用金属加强芯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心光缆用金属加强芯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“光缆用金属加强芯投资建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展

11、,为社会提供就业职位109个,达纲年纳税总额618.43万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达纲年投资利润率23.80%,投资利税率27.67%,全部投资回报率17.85%,全部投资回收期7.10年(含建设期12个月),固定资产投资回收期7.10年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强民营企业“走出去”信息服务,建设综合信息服务平台,完善信息共享制度。加快境外分支机构和服务网点布局。发挥行业协会、中介组织作用,推动制定“走出去”行业自律规范,组织民营企业“抱团出海”、优势互补。(发展改革委、商务部按职责分工牵头

12、,工业和信息化部、全国工商联等参与)综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标表2:主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20990.4931.47亩1.1容积率 1.03 1.2建筑系数 54.29% 1.3投资强度万元/亩172.13 1.4基底面积平方米11395.74 1.5总建筑面积平方米21620.20 1.6绿化面积平方米1289.66绿化率5.97%2总投资万元6296.23 2.1固定资产投资万元5416.93 2.1.1土建工程投资万元1870.89 2.1.1.1土建工程投资占比万元29.71%

13、 2.1.2设备投资万元2252.03 2.1.2.1设备投资占比 35.77% 2.1.3其它投资万元1294.01 2.1.3.1其它投资占比 20.55% 2.1.4固定资产投资占比 86.03% 2.2流动资金万元879.30 2.2.1流动资金占比 13.97% 3收入万元7250.00 4总成本万元5751.63 5利润总额万元1498.37 6净利润万元1123.78 7所得税万元374.59 8增值税万元217.71 9税金及附加万元26.13 10纳税总额万元618.43 11利税总额万元1742.21 12投资利润率 23.80% 13投资利税率 27.67% 14投资回报率 17.85% 15回收期年7.10 16设备数量台(套)95 17年用电量千瓦时1333751.47 18年用水量立方米3412.54 19总能耗吨标准煤164.21 20节能率 23.71% 21节能量吨标准煤49.05 22员工数量人109 第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、从长远看,中国制造的优势不应体现在低劳动力成本上,而应是充分发挥综合优势和积极推进技术创新、商业模式创新,实现质量增进和成本优势的双重提升。从劳动密集型到低端加工再到中高端输出,如今的“中国制造”不

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