年产25.2万立方米纤维板项目可行性研究报告

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1、55/55泓域咨询丨年产25.2万立方米纤维板项目可行性研究报告年产25.2万立方米纤维板项目可行性研究报告规划设计/投资分析/产业运营年产25.2万立方米纤维板项目可行性研究报告目录 第一章 项目概述 第二章 投资背景及必要性分析 第三章 产业分析预测 第四章 建设规划分析 第五章 项目选址评价 第六章 项目工程设计研究 第七章 项目工艺先进性 第八章 环境保护 第九章 项目安全保护 第十章 风险防范措施 第十一章 节能 第十二章 项目计划安排 第十三章 投资方案说明 第十四章 经济收益 第十五章 综合评价年产25.2万立方米纤维板项目可行性研究报告摘要重视环境保护的原则。使投资项目建设达到

2、环境保护的要求,同时,严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规,并做到环境保护“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求,使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。.该纤维板项目计划总投资14759.57万元,其中:固定资产投资10655.67万元,占项目总投资的72.19%;流动资金4103.90万元,占项目总投资的27.81%。该纤维板达纲年营业收入32997.00万元,总成本费用24845.75万元,税金及附加142.12万元,利润总额8151.25万元,利税总额9477.74万元,税后净利润6113.44万元,达纲年纳税总额3364.30万元;达纲年投资利润率55.23%,投资利税率

3、64.21%,投资回报率41.42%,全部投资回收期3.91年,提供就业职位504个。第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要

4、及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入31017.81万元,同比增长32.01%(7521.16万元)。其中,主营业业务纤维板生产及销售收入为28277.18万元,占营业总收入的91.16%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7726.92万元,较去年同期相比增长794.88万元,增长率11.47%;实现净利润5795.19万元,较去年同期相比增长715.37万元,增长率14.08%。表1:上年度主要经济指标项目单

5、位指标完成营业收入万元31017.81完成主营业务收入万元28277.18主营业务收入占比91.16%营业收入增长率(同比)32.01%营业收入增长量(同比)万元7521.16利润总额万元7726.92利润总额增长率11.47%利润总额增长量万元794.88净利润万元5795.19净利润增长率14.08%净利润增长量万元715.37投资利润率60.75%投资回报率45.56%财务内部收益率29.51%企业总资产万元34995.63流动资产总额占比万元25.24%流动资产总额万元8831.24资产负债率26.44%二、项目概况(一)项目名称纤维板投资建设项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)

6、项目用地规模项目总用地面积36671.66平方米(折合约54.98亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.18%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率7.54%,固定资产投资强度193.81万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积36671.66平方米,建筑物基底占地面积28303.19平方米,总建筑面积52807.19平方米,其中:规划建设主体工程33656.06平方米,项目规划绿化面积3980.06平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费3553.18万元。(七)节能分析1、项目年用电量1162150.58千瓦?时,折合142.83吨标准煤。2

7、、项目年总用水量20819.92立方米,折合1.78吨标准煤。3、 “纤维板投资建设项目”,年用电量1162150.58千瓦?时,年总用水量20819.92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)144.61吨标准煤/年。达纲年综合节能量56.24吨标准煤/年,项目总节能率22.47%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14759.57万元,其中:

8、固定资产投资10655.67万元,占项目总投资的72.19%;流动资金4103.90万元,占项目总投资的27.81%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹,后期根据实际情况制定合理融资方案。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达纲年营业收入32997.00万元,总成本费用24845.75万元,税金及附加142.12万元,利润总额8151.25万元,利税总额9477.74万元,税后净利润6113.44万元,达纲年纳税总额3364.30万元;达纲年投资利润率55.23%,投资利税率64.21%,投资回报率41.42%,全部投资回收期3.91年,提供就业职位504个。(十二)进度规划本期工程项

9、目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为

10、进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心纤维板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心纤维板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“纤维板投资建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位504个,达纲年纳税总额3364.30万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达纲年投资利润率55.23%,投资利税率64.21%

11、,全部投资回报率41.42%,全部投资回收期3.91年(含建设期12个月),固定资产投资回收期3.91年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进民营企业提升管理水平,是企业发展的内在需求,也是企业适应转型升级、健康发展的必然要求,有助于进一步提高民营企业的发展质量和效益,增添新动力和发展活力,促进非公有制经济健康发展。引导企业创新管理、提质增效,既是当前的一项紧迫任务,也是一项长期的战略任务。从近期看,引导企业创新管理、提质增效,有利于企业有效控制成本,提高生产效率,加快技术创新,提升质量和服务水平,创新发展空间,是应对当前经济下行压力、稳增长的重要措施。从长远看,企业创新管

12、理的能力和水平,不仅关系到单个企业的兴衰成败,更是体现产业乃至国家竞争力的重要方面。没有国际一流的管理水平和企业家,就不可能造就世界一流的经济和企业。因此,必须采取有效措施,鼓励和引导企业加强管理和管理创新,实现提质增效升级。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标表2:主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36671.6654.98亩1.1容积率 1.44 1.2建筑系数 77.18% 1.3投资强度万元/亩193.81 1.4基底面积平方米28303.19 1.5总建筑面积平方米52807.19 1.6绿化面积

13、平方米3980.06绿化率7.54%2总投资万元14759.57 2.1固定资产投资万元10655.67 2.1.1土建工程投资万元4467.54 2.1.1.1土建工程投资占比万元30.27% 2.1.2设备投资万元3553.18 2.1.2.1设备投资占比 24.07% 2.1.3其它投资万元2634.95 2.1.3.1其它投资占比 17.85% 2.1.4固定资产投资占比 72.19% 2.2流动资金万元4103.90 2.2.1流动资金占比 27.81% 3收入万元32997.00 4总成本万元24845.75 5利润总额万元8151.25 6净利润万元6113.44 7所得税万元2037.81 8增值税万元1184.37 9税金及附加万元142.12 10纳税总额万元3364.30 11利税总额万元9477.74 12投资利润率 55.23% 13投资利税率 64.21% 14投资回报率 41.42% 15回收期年3.91 16设备数量台(套)93 17年用电量千瓦时1162150.58 18年用水量立方米20819.92 19总能耗吨标准煤144.61 20节能率 22.47% 21节能量吨标准煤56.24 22员工数量人504 第二章 投资背景及必要性分析一、

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