门厅家具项目可行性分析报告

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1、25/25泓域咨询丨门厅家具项目可行性分析报告门厅家具项目可行性分析报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx有限公司实现营业收入38085.09万元,同比增长32.45%(9330.25万元)。其中,主营业业务门厅家具

2、生产及销售收入为33557.55万元,占营业总收入的88.11%。根据初步统计测算,公司实现利润总额8033.60万元,较去年同期相比增长1951.72万元,增长率32.09%;实现净利润6025.20万元,较去年同期相比增长983.10万元,增长率19.50%。表1:上年度主要经济指标项目 单位 指标 完成营业收入 万元 38085.09完成主营业务收入 万元 33557.55主营业务收入占比 88.11%营业收入增长率(同比) 32.45%营业收入增长量(同比) 万元 9330.25利润总额 万元 8033.60利润总额增长率 32.09%利润总额增长量 万元 1951.72净利润 万元

3、6025.20净利润增长率 19.50%净利润增长量 万元 983.10投资利润率 50.80%投资回报率 38.10%财务内部收益率 24.22%企业总资产 万元 35233.04流动资产总额占比 29.76%流动资产总额 万元 10483.73资产负债率 21.87%二、项目概况(一)项目名称门厅家具投资建设项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积57221.93平方米(折合约85.79亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.66%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率6.26%,固定资产投资强度184.18万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积57

4、221.93平方米,建筑物基底占地面积41577.45平方米,总建筑面积95560.62平方米,其中:规划建设主体工程61214.10平方米,项目规划绿化面积5980.62平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费5696.16万元。(七)节能分析1、项目年用电量1143029.57千瓦时,折合140.48吨标准煤。2、项目年总用水量33604.68立方米,折合2.87吨标准煤。3、 “门厅家具投资建设项目”,年用电量1143029.57千瓦时,年总用水量33604.68立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.35吨标准煤/年。达纲年综合节能量55.75吨标准

5、煤/年,项目总节能率25.43%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资22021.13万元,其中:固定资产投资(固定资产投资)万元,占项目总投资的71.75%;流动资金6220.33万元,占项目总投资的28.25%。(十)资金筹措该项目投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达纲年营业收入49242.00万元,总成本费用39071.99万元,税

6、金及附加177.32万元,利润总额10170.01万元,利税总额11825.02万元,税后净利润7627.51万元,达纲年纳税总额4197.51万元;达纲年投资利润率46.18%,投资利税率53.70%,投资回报率34.64%,全部投资回收期4.39年,提供就业职位1078个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园门厅家具行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园门厅家具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“

7、门厅家具投资建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位1078个,达纲年纳税总额4197.51万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达纲年投资利润率46.18%,投资利税率53.70%,全部投资回报率34.64%,全部投资回收期4.39年(含建设期12个月),固定资产投资回收期4.39年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、打造制造业企业互联网“双创”平台。完善顶层设计。印发制造业“双创”平台培育三年行动计划,为推进制造业“双创”健康发展提供政策保障。开展试点示范。2017年遴选出1

8、9个工业云平台、16项智能工厂解决方案、10个工业电子商务平台作为制造业与互联网融合发展试点示范。加大资金支持。支持建设面向行业的大型制造企业“双创”平台、信息物理系统测试验证平台和工业大数据公共服务平台。推动成立联盟。推动赛迪、信通院、电子五所分别牵头成立了中国制造企业“双创”发展联盟、网络化协同制造联盟和个性化定制联盟,汇聚了航天云网、青岛海尔、人民大学等百余家企事业单位,为打造大企业“双创”平台、推广融合发展新模式提供了载体。加强宣传推广。组织召开了“工业云平台建设及应用推广现场会”,集中展示全国工业云平台建设和应用成效,总结和推广典型工业云平台成功实践和经验,加快推进工业云平台建设。综

9、上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标表2:主要经济指标一览表项目 单位 指标占地面积 平方米 57221.93折合亩数 亩 85.79容积率 1.67建筑系数 72.66%投资强度 万元/亩 184.18基底面积 平方米 41577.45建筑面积 平方米 95560.62绿化率 6.26%绿化面积 平方米 5980.62固定资产投资 万元 15800.80流动资金 万元 6220.33总投资 万元 22021.13土建工程投资 万元 8489.79设备投资 万元 5696.16其它投资 万元 1614.85土建工程投资占比 38

10、.55%设备投资占比 25.87%其它投资占比 7.33%流动资金占比 28.25%固定资产投资占比 71.75%收入 万元 49242.00总成本 万元 39071.99利润总额 万元 10170.01净利润 万元 7627.51所得税 万元 2542.50增值税 万元 1477.69税金及附加 万元 177.32纳税总额 万元 4197.51利税总额 万元 11825.02投资利润率 46.18%投资利税率 53.70%投资回报率 34.64%回收期 年 4.39设备数量 台(套) 116年用电量 千瓦时 1143029.57年用水量 立方米 33604.68总能耗 吨标准煤 143.35节能率 25.43%节能量 吨标准煤 55.75员工数量 人 1078第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、当前,受“三期叠加”影响,我国经济下行压力持续加大,深层次矛盾凸显,行业之间、地区之间分化明显,部分工业企业生产经营困难,经济运行面临的形势更趋复杂、更加严峻。经济行稳致远,必先夯实根基。实施中国制造2025,打好短期政策与长期战略

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