金银珠宝首饰投资项目可行性报告

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1、26/26泓域咨询丨金银珠宝首饰投资项目可行性报告金银珠宝首饰投资项目可行性报告 第一章项目基本情况 第二章项目建设背景及必要性分析 第三章产品规划及建设规模 第四章选址科学性分析 第五章工程设计方案 第六章工艺原则及设备选型 第七章环境保护 第八章职业安全 第九章节能分析 第十章实施进度计划 第十一章投资估算域资金筹措 第十二章经济评价 第十三章综合评价第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋

2、求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 (三)公司经济效益分析上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入10236.31万元,同比增长23.43%(1943.20万元)。其中,主营业业务金银珠宝首饰生产及销售收入为9130.82万元,占营业总收入的89.20%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2362.99万元,较去年同期相比增长225.08万元,增长率10.53%;实现净利润1772.24万元,较去年同期相比增长340.35万元,增长率23.77%。表1:上年度主要经济指标项目 单位 指标 完成营业收入 万元 10236.31完成主营业务收

3、入 万元 9130.82主营业务收入占比 89.20%营业收入增长率(同比) 23.43%营业收入增长量(同比) 万元 1943.20利润总额 万元 2362.99利润总额增长率 10.53%利润总额增长量 万元 225.08净利润 万元 1772.24净利润增长率 23.77%净利润增长量 万元 340.35投资利润率 45.92%投资回报率 34.44%财务内部收益率 25.90%企业总资产 万元 22665.07流动资产总额占比 26.35%流动资产总额 万元 5973.25资产负债率 41.15%二、项目概况(一)项目名称金银珠宝首饰投资建设项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地

4、规模项目总用地面积24699.01平方米(折合约37.03亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.28%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率5.04%,固定资产投资强度183.01万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24699.01平方米,建筑物基底占地面积16370.50平方米,总建筑面积27415.90平方米,其中:规划建设主体工程20772.23平方米,项目规划绿化面积1381.13平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费2448.25万元。(七)节能分析1、项目年用电量911868.76千瓦时,折合112.07吨标准煤。2、项目年总

5、用水量10057.46立方米,折合0.86吨标准煤。3、 “金银珠宝首饰投资建设项目”,年用电量911868.76千瓦时,年总用水量10057.46立方米,项目年综合总耗能量(当量值)112.93吨标准煤/年。达纲年综合节能量31.85吨标准煤/年,项目总节能率23.60%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9111.51万元,其中:固定资产投资(固定资产

6、投资)万元,占项目总投资的74.38%;流动资金2334.65万元,占项目总投资的25.62%。(十)资金筹措该项目投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达纲年营业收入16964.00万元,总成本费用13160.67万元,税金及附加66.31万元,利润总额3803.33万元,利税总额4422.26万元,税后净利润2852.50万元,达纲年纳税总额1569.76万元;达纲年投资利润率41.74%,投资利税率48.53%,投资回报率31.31%,全部投资回收期4.69年,提供就业职位300个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业

7、发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区金银珠宝首饰行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区金银珠宝首饰产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“金银珠宝首饰投资建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位300个,达纲年纳税总额1569.76万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达纲年投资利润率41.74%,投资利税率48.53%,全部投资回报率31.31%,全部投资回收期4.69年(含建设期12个月)

8、,固定资产投资回收期4.69年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,我国民营企业抓住有利时机,积极稳妥开展国际化经营,取得了明显成效。但同时,我国民营企业“走出去”仍面临核心竞争力不足、经营水平不高、应对国际复杂环境能力不足、国际化经营人才欠缺等问题。为提升民营企业国际竞争力,促进民营企业转型升级,打造实施制造强国战略外部支撑,报告明确将鼓励民营企业国际化发展作为主要任务。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标表2:主要经济指标一览表项目 单位 指标占地面积 平方米 24699.01折合亩数 亩 37.0

9、3容积率 1.11建筑系数 66.28%投资强度 万元/亩 183.01基底面积 平方米 16370.50建筑面积 平方米 27415.90绿化率 5.04%绿化面积 平方米 1381.13固定资产投资 万元 6776.86流动资金 万元 2334.65总投资 万元 9111.51土建工程投资 万元 2130.37设备投资 万元 2448.25其它投资 万元 2198.24土建工程投资占比 23.38%设备投资占比 26.87%其它投资占比 24.13%流动资金占比 25.62%固定资产投资占比 74.38%收入 万元 16964.00总成本 万元 13160.67利润总额 万元 3803.3

10、3净利润 万元 2852.50所得税 万元 950.83增值税 万元 552.62税金及附加 万元 66.31纳税总额 万元 1569.76利税总额 万元 4422.26投资利润率 41.74%投资利税率 48.53%投资回报率 31.31%回收期 年 4.69设备数量 台(套) 108年用电量 千瓦时 911868.76年用水量 立方米 10057.46总能耗 吨标准煤 112.93节能率 23.60%节能量 吨标准煤 31.85员工数量 人 300第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、中国制造2025的发布,不仅有利于促进我国传统制造业转型升级,而且进一步明确了未来我国具有发展潜力、发展空间

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