玻璃投资项目可行性报告

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1、25/25泓域咨询丨玻璃投资项目可行性报告玻璃投资项目可行性报告 第一章项目基本情况 第二章项目建设背景及必要性分析 第三章产品规划及建设规模 第四章选址科学性分析 第五章工程设计方案 第六章工艺原则及设备选型 第七章环境保护 第八章职业安全 第九章节能分析 第十章实施进度计划 第十一章投资估算域资金筹措 第十二章经济评价 第十三章综合评价第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入18695.43万元,同比增

2、长32.87%(4625.05万元)。其中,主营业业务玻璃生产及销售收入为16111.57万元,占营业总收入的86.18%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3874.52万元,较去年同期相比增长604.11万元,增长率18.47%;实现净利润2905.89万元,较去年同期相比增长623.27万元,增长率27.31%。表1:上年度主要经济指标项目 单位 指标 完成营业收入 万元 18695.43完成主营业务收入 万元 16111.57主营业务收入占比 86.18%营业收入增长率(同比) 32.87%营业收入增长量(同比) 万元 4625.05利润总额 万元 3874.52利润总额增长率 18.

3、47%利润总额增长量 万元 604.11净利润 万元 2905.89净利润增长率 27.31%净利润增长量 万元 623.27投资利润率 45.46%投资回报率 34.10%财务内部收益率 26.95%企业总资产 万元 33073.18流动资产总额占比 29.38%流动资产总额 万元 9717.22资产负债率 24.51%二、项目概况(一)项目名称玻璃投资建设项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积44082.03平方米(折合约66.09亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.63%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.38%,固定资产投资强度171.

4、84万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积44082.03平方米,建筑物基底占地面积30694.32平方米,总建筑面积49812.69平方米,其中:规划建设主体工程30343.69平方米,项目规划绿化面积3179.58平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计137台(套),设备购置费4424.80万元。(七)节能分析1、项目年用电量829282.27千瓦时,折合101.92吨标准煤。2、项目年总用水量21808.06立方米,折合1.86吨标准煤。3、 “玻璃投资建设项目”,年用电量829282.27千瓦时,年总用水量21808.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.78吨标

5、准煤/年。达纲年综合节能量32.77吨标准煤/年,项目总节能率29.53%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16117.23万元,其中:固定资产投资(固定资产投资)万元,占项目总投资的70.46%;流动资金4760.32万元,占项目总投资的29.54%。(十)资金筹措该项目投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达纲年营业收入32815

6、.00万元,总成本费用26153.49万元,税金及附加116.15万元,利润总额6661.51万元,利税总额7745.57万元,税后净利润4996.13万元,达纲年纳税总额2749.44万元;达纲年投资利润率41.33%,投资利税率48.06%,投资回报率31.00%,全部投资回收期4.73年,提供就业职位653个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区玻璃行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xx

7、x科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃投资建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位653个,达纲年纳税总额2749.44万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达纲年投资利润率41.33%,投资利税率48.06%,全部投资回报率31.00%,全部投资回收期4.73年(含建设期12个月),固定资产投资回收期4.73年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、当前,经济下行压力仍在,国内外形势复杂多变,中国的经济发展正处于爬坡过坎的关键时期,也正在迈向高质量发展的新阶段。越是在渡

8、过难关的关键时期,越是需要发挥民营经济的作用,而不是相反。正是无数民营企业的分散化、多元化决策,才能够创造出坐在办公室想不出来的新产品、新业态、新商业模式,给中国经济带来新的可能性与想象力。这不正是防范系统性风险、实现高质量发展的题中之义吗?那种以形势严峻为名否定民营经济的言论,其危害性还不只是挑战常识、开历史倒车,更严重的是制造市场恐慌情绪,扰乱企业家群体对中国经济的稳定预期。在当前的形势下,企业家群体更应该不为流言所动,相信国家政策的稳定性,踏踏实实把民营经济办得更好。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标表2:主要经济指标

9、一览表项目 单位 指标占地面积 平方米 44082.03折合亩数 亩 66.09容积率 1.13建筑系数 69.63%投资强度 万元/亩 171.84基底面积 平方米 30694.32建筑面积 平方米 49812.69绿化率 6.38%绿化面积 平方米 3179.58固定资产投资 万元 11356.91流动资金 万元 4760.32总投资 万元 16117.23土建工程投资 万元 4094.70设备投资 万元 4424.80其它投资 万元 2837.41土建工程投资占比 25.41%设备投资占比 27.45%其它投资占比 17.60%流动资金占比 29.54%固定资产投资占比 70.46%收入

10、 万元 32815.00总成本 万元 26153.49利润总额 万元 6661.51净利润 万元 4996.13所得税 万元 1665.38增值税 万元 967.91税金及附加 万元 116.15纳税总额 万元 2749.44利税总额 万元 7745.57投资利润率 41.33%投资利税率 48.06%投资回报率 31.00%回收期 年 4.73设备数量 台(套) 137年用电量 千瓦时 829282.27年用水量 立方米 21808.06总能耗 吨标准煤 103.78节能率 29.53%节能量 吨标准煤 32.77员工数量 人 653第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、组织实施中国制造2025

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