电力研发项目立项报告

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1、电力研发项目立项报告一、项目提出的理由当前经济运行稳中有变,经济下行压力有所加大,部分企业经营困难较多,长期积累的风险隐患有所暴露。对此要高度重视,增强预见性,及时采取对策。当前我国经济形势是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。我国经济正在由高速增长阶段转向高质量发展阶段,外部环境也发生深刻变化,一些政策效应有待进一步释放。二、项目选址项目选址位于xxx产业园区。地区生产总值2459.53亿元,比上年增长9.85%。其中,第一产业增加值196.76亿元,增长5.83%;第二产业增加值1524.91亿元,增长5.19%第三产业增加值737.86亿元,增长8.58%。一般公共预算收入285

2、.33亿元,同比增长6.42%,一般公共预算支出515.34亿元,同比增长10.65%。国税收入353.56亿元,同比增长9.41%;地税收入亿元59.58,同比增长11.43%。居民消费价格上涨1.12%。其中,食品烟酒上涨0.75%,衣着上涨1.16%,居住上涨0.90%,生活用品及服务上涨1.10%,教育文化和娱乐上涨1.09%,医疗保健上涨0.81%,其他用品和服务上涨0.83%,交通和通信上涨1.06%。全部工业完成增加值1800.77亿元。规模以上工业企业实现增加值1494.44亿元,比上年增长7.75%。节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分

3、利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。三、建设背景及必要性1、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。2、当前,中国正处于经济结构调整转型升级的关键期,而“中国制造2025”则是助力中国经济转型、迈向创新社会的重要举措。“中国制造2025”指出,要把结构调整作为建设制造强国的关键环节,大力发展先进制造业,改造提升传统产业。3、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建

4、设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施本期工程项目建设,本期工程项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。四、项目用地规模及控制指标项目总用地面积30008.33平方米(折合约44.99亩)。该工程规划建筑系数65.70%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率5.82%,固定资产投资强度201.85万元/亩。五、土建工

5、程指标项目净用地面积30008.33平方米,建筑物基底占地面积19715.47平方米,总建筑面积38110.58平方米,其中:规划建设主体工程28066.67平方米,项目规划绿化面积2218.83平方米。六、设备选型方案主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应,同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性,能够达到节能和清洁生产的各项要求;本期工程项目所选设备必须达到目前国内外先进水平,经生产厂家使用证明运转稳定可靠,能够满足生产高质量产品的要求。 项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费2425.95万元。技术设备投资和产品生产成本低,具有较强的经济合理性;本期工程

6、项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。七、节能分析1、项目年用电量697469.35千瓦时,折合85.72吨标准煤。2、项目年总用水量11755.26立方米,折合1.00吨标准煤。3、 “电力研发投资建设项目”,年用电量697469.35千瓦时,年总用水量11755.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.72吨标准煤/年。达纲年综合节能量23.05吨标准煤/年,项目总节能率27.62%,能源利用效果良好。设计中尽可能地提高设备的利用率,一则能够减少设备的数量,从而减少设备的占地面积和相应的辅助设施,二则可以减少设备的投资。八、环境保护项目承办单位在设计、建设和生产

7、经营中,认真贯彻落实资源综合利用的原则,采取有效的防治和回收利用措施,其污染物的排放均可达到国家标准的规定,符合国家环境保护要求,从生产状况分析对周围环境基本无影响。 九、项目总投资及资金构成项目预计总投资10848.82万元,其中:固定资产投资(固定资产投资)万元,占项目总投资的83.71%;流动资金1767.59万元,占项目总投资的16.29%。十、资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹,后期根据实际情况制定合理融资方案。十一、项目预期经济效益规划目标预期达纲年营业收入15340.00万元,总成本费用12064.02万元,税金及附加57.12万元,利润总额3275.98万元,利税总额3809

8、.10万元,税后净利润2456.99万元,达纲年纳税总额1352.12万元;达纲年投资利润率30.20%,投资利税率35.11%,投资回报率22.65%,全部投资回收期5.92年,提供就业职位251个。十二、进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。十三、项目评价1、本期工程项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备,对节约能源、环境保护、生产优质产品均可得到有力支撑,成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障,同时,生产过程

9、符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。2、对项目的环境保护设施要坚持“三同时”制度,实现项目的经济效益、社会效益同环境保护效益全面、同步发展。3、项目达纲年投资利润率30.20%,投资利税率35.11%,全部投资回报率22.65%,全部投资回收期5.92年(含建设期12个月),固定资产投资回收期5.92年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、坚持市场主导。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好地发挥政府规划引导和政策支持作用,形成有利于民营企业发展、促进民间投资的体制机制和政策环境。坚持问题导向。从民营企业反映强烈、制约民间投资、影响提质增效升级的突出问题出发,提出有

10、针对性的措施,及时回应社会关切。坚持协同推进。与化解过剩产能、促进企业转型升级、降低实体经济企业成本和企业杠杆率等工作有机结合,加强部门协同,引导企业、社会中介和公众参与,形成合力。坚持公平共享。推进产业政策由选择性向功能性转变,形成公平竞争的市场环境,促使各类市场主体平等有效地获取政策信息并受益。附:主要经济指标一览表项目 单位 指标占地面积 平方米 30008.33折合亩数 亩 44.99容积率 1.27建筑系数 65.70%投资强度 万元/亩 201.85基底面积 平方米 19715.47建筑面积 平方米 38110.58绿化率 5.82%绿化面积 平方米 2218.83固定资产投资 万

11、元 9081.23流动资金 万元 1767.59总投资 万元 10848.82土建工程投资 万元 3279.43设备投资 万元 2425.95其它投资 万元 3375.85土建工程投资占比 30.23%设备投资占比 22.36%其它投资占比 31.12%流动资金占比 16.29%固定资产投资占比 83.71%收入 万元 15340.00总成本 万元 12064.02利润总额 万元 3275.98净利润 万元 2456.99所得税 万元 819.00增值税 万元 476.00税金及附加 万元 57.12纳税总额 万元 1352.12利税总额 万元 3809.10投资利润率 30.20%投资利税率 35.11%投资回报率 22.65%回收期 年 5.92设备数量 台(套) 118年用电量 千瓦时 697469.35年用水量 立方米 11755.26总能耗 吨标准煤 86.72节能率 27.62%节能量 吨标准煤 23.05员工数量 人 251 9 / 9丨 MACRO泓域咨询

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