半导体功率器件项目计划方案

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1、半导体功率器件项目计划方案一、项目提出的理由近期出现经济增速放缓的主要原因有如下几点。第一,中国经济在由“高速增长”向“高质量发展”的转变过程中,内需增速有所放缓,无论是居民消费还是投资,与去年同期相比均有下降;第二,受贸易摩擦等外部不利因素冲击,尽管近期出口增速超预期上涨,但未来上涨动力很难持续且具有较大的下行风险;第三,民营企业经过多年发展,很多面临着转型升级的压力,在经营过程中遇到各种形式的困难,出现了经营效益下降、吸纳就业能力下降等问题;第四,由于经济持续增长、人口红利消失等因素,企业用工成本不断上升,一些企业收缩产能、减少雇员,使就业压力有所增加;第五,在内外部经济运行环境出现较大不

2、确定性的背景下,企业家信心指数、居民收入信心指数以及银行家宏观经济信心指数等微观主体信心指数也出现同步回落,从而在一定程度上抑制了投资、消费和信贷。二、项目选址项目选址位于xxx产业发展示范区。地区生产总值3875.76亿元,比上年增长6.66%。其中,第一产业增加值310.06亿元,增长10.44%;第二产业增加值2402.97亿元,增长7.41%第三产业增加值1162.73亿元,增长6.99%。一般公共预算收入291.95亿元,同比增长10.56%,一般公共预算支出493.48亿元,同比增长6.04%。国税收入370.77亿元,同比增长11.07%;地税收入亿元48.06,同比增长8.60

3、%。居民消费价格上涨1.16%。其中,食品烟酒上涨0.72%,衣着上涨1.14%,居住上涨0.90%,生活用品及服务上涨0.78%,教育文化和娱乐上涨0.75%,医疗保健上涨0.79%,其他用品和服务上涨1.08%,交通和通信上涨0.79%。全部工业完成增加值1584.60亿元。规模以上工业企业实现增加值1469.95亿元,比上年增长5.68%。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。三、建设背景及必要性1、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展

4、为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。2、工业创新的真正拉动力是市场,中国制造业仍需要从小事、小创新开始做,很多小创新最后无意中可能会撬动大市场。中国制造业完全能

5、依凭独一无二的市场和供应商体系,在全球制造业大迁移过程中创造优势,并掌握从制造材料到销售通路的完整生态系统。最近波士顿咨询公司全球制造业成本竞争力指数显示,世界经济体的制造业相对成本发生了变化,这促使很多企业重新思考过去几十年对采购战略的假设以及未来发展生产能力的地点选择。在制定指数的过程中,智库观察到成本竞争力在多个经济体有所提高,而另一些经济体则相对下降。3、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,本期工程项目

6、可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。4、本期工程项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;本期工程项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展本期工程项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。四、项目用地规模及控制

7、指标项目总用地面积13586.79平方米(折合约20.37亩)。该工程规划建筑系数53.55%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率5.17%,固定资产投资强度150.40万元/亩。五、土建工程指标项目净用地面积13586.79平方米,建筑物基底占地面积7275.73平方米,总建筑面积14537.87平方米,其中:规划建设主体工程10473.26平方米,项目规划绿化面积752.05平方米。六、设备选型方案主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应,同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性,能够达到节能和清洁生产的各项要求;本期工程项目所选设备必须达到目前国内外先进水平,

8、经生产厂家使用证明运转稳定可靠,能够满足生产高质量产品的要求。 项目计划购置设备共计65台(套),设备购置费1233.49万元。本期工程项目采用国内先进的产品技术,该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点,其技术特性属于技术密集型,该技术具备以下优势:七、节能分析1、项目年用电量872324.89千瓦时,折合107.21吨标准煤。2、项目年总用水量5288.44立方米,折合0.45吨标准煤。3、 “半导体功率器件投资建设项目”,年用电量872324.89千瓦时,年总用水量5288.44立方米,项目年综合总耗能量(当量值)107.66吨标准煤/年。达纲年综合节能量28.62

9、吨标准煤/年,项目总节能率28.73%,能源利用效果良好。在总图布置及车间和生产工艺布置上,尽量做到紧凑合理、物流畅通、运输短捷,避免生产过程中的来回倒运现象。八、环境保护项目承办单位在设计、建设和生产经营中,认真贯彻落实资源综合利用的原则,采取有效的防治和回收利用措施,其污染物的排放均可达到国家标准的规定,符合国家环境保护要求,从生产状况分析对周围环境基本无影响。 九、项目总投资及资金构成项目预计总投资4136.57万元,其中:固定资产投资(固定资产投资)万元,占项目总投资的74.06%;流动资金1072.92万元,占项目总投资的25.94%。十、资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹,后期根

10、据实际情况制定合理融资方案。十一、项目预期经济效益规划目标预期达纲年营业收入8815.00万元,总成本费用6972.78万元,税金及附加32.12万元,利润总额1842.22万元,利税总额2142.01万元,税后净利润1381.66万元,达纲年纳税总额760.35万元;达纲年投资利润率44.53%,投资利税率51.78%,投资回报率33.40%,全部投资回收期4.49年,提供就业职位154个。十二、进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。十三、项目评价1、该项目属于产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)

11、鼓励类发展项目,符合国家产业发展政策导向;项目的实施有利于加速我国产品的国产化进程,推动产品产业调整和行业振兴;有助于提高项目承办单位自主创新能力,增强企业的核心竞争力;因此,本期工程项目的实施是必要的。2、适应新形势,大胆探索开发建设新思路,高度重视基础设施建设的高质量与高速度的关系问题,分散投资风险,以减轻项目承办单位直接投入资金的压力。3、项目达纲年投资利润率44.53%,投资利税率51.78%,全部投资回报率33.40%,全部投资回收期4.49年(含建设期12个月),固定资产投资回收期4.49年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展重点产品、工艺“一条龙”示范应用,

12、完善首台(套)、首批次保险政策。发挥第三方专业机构作用,以上下游需求和供给能力为依据,梳理形成若干条产业链,公开征集参与单位和投资机构,提供有针对性的支持服务。附:主要经济指标一览表项目 单位 指标占地面积 平方米 13586.79折合亩数 亩 20.37容积率 1.07建筑系数 53.55%投资强度 万元/亩 150.40基底面积 平方米 7275.73建筑面积 平方米 14537.87绿化率 5.17%绿化面积 平方米 752.05固定资产投资 万元 3063.65流动资金 万元 1072.92总投资 万元 4136.57土建工程投资 万元 1266.65设备投资 万元 1233.49其它投资 万元 563.51土建工程投资占比 30.62%设备投资占比 29.82%其它投资占比 13.62%流动资金占比 25.94%固定资产投资占比 74.06%收入 万元 8815.00总成本 万元 6972.78利润总额 万元 1842.22净利润 万元 1381.66所得税 万元 460.56增值税 万元 267.67税金及附加 万元 32.12纳税总额 万元 760.35利税总额 万元 2142.01投资利润率 44.53%投资利税率 51.78%投资回报率 33.40%回收期 年 4.49设备数量 台(套) 65年用电量

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