电熔氧化锆项目立项申请

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1、Error! No text of specified style in document.电熔氧化锆项目立项申请一、项目提出的理由自1978年改革开放以来,我国人均GDP的收敛指数总体表现为逐步下降的长期趋势,全国的收敛指数从1978年的0.467降至2017年的0.388,存在“收敛”现象。1978年地区间人均GDP的极差(用地区人均GDP最高省份是地区人均GDP最低省份的倍数表示)约为7倍,随后开始逐年缩小,特别是进入新世纪以来,极差指标收窄十分迅速,截至2017年已降至4.4倍。二、项目选址项目选址位于xxx工业园。地区生产总值3353.50亿元,比上年增长11.43%。其中,第一产业

2、增加值268.28亿元,增长11.69%;第二产业增加值2079.17亿元,增长8.55%第三产业增加值1006.05亿元,增长11.10%。一般公共预算收入214.16亿元,同比增长6.92%,一般公共预算支出408.31亿元,同比增长7.30%。国税收入367.13亿元,同比增长7.79%;地税收入亿元47.10,同比增长11.04%。居民消费价格上涨1.09%。其中,食品烟酒上涨0.83%,衣着上涨0.82%,居住上涨1.05%,生活用品及服务上涨1.11%,教育文化和娱乐上涨1.19%,医疗保健上涨1.12%,其他用品和服务上涨1.19%,交通和通信上涨1.16%。全部工业完成增加值1

3、553.98亿元。规模以上工业企业实现增加值1233.89亿元,比上年增长8.77%。节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。三、建设背景及必要性1、本期工程项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创

4、新。2、中国制造企业传统的“以企业为核心组织各类资源”的模式在资源配置、响应速度、调整能力上都难以满足产业链变化的要求。另外,企业传统的刚性制造系统无法准确的生产出消费者所需要的个性化产品;即使能够根据消费者的需求进行生产调整,在这一过程中也将会耗费大量的成本和时间,不能迅速响应市场的变化,高昂的调整成本也将削弱企业的竞争力。3、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,本期工程项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅

5、助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。4、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。四、项目用地规模及控制指标项目总用地面积34443.

6、88平方米(折合约51.64亩)。该工程规划建筑系数51.01%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.30%,固定资产投资强度185.29万元/亩。五、土建工程指标项目净用地面积34443.88平方米,建筑物基底占地面积17569.82平方米,总建筑面积44432.61平方米,其中:规划建设主体工程35087.31平方米,项目规划绿化面积3245.11平方米。六、设备选型方案工艺装备以专用设备为主,必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理,使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备;对生产设备进行合理配置,充分发挥各类设备的最佳技术水平;在满足生产工艺要求的前提下,

7、力求经济合理;充分考虑设备的正常运转费用,以保证在生产相关行业相同产品时,能够保持最低的生产成本。 项目计划购置设备共计88台(套),设备购置费3104.41万元。本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应,具有良好的技术适应性;该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性,技术工艺路线简洁,有利于流程控制和设备操作,工艺技术已经被国内生产实践检验,证明技术成熟,技术支援条件良好,具有较强的可靠性。七、节能分析1、项目年用电量802268.76千瓦时,折合98.60吨标准煤。2、项目年总用水量26819.34立方米,折合2.29吨标准煤。3、 “电熔氧化锆投资建设项目”,年用电量802268.76千

8、瓦时,年总用水量26819.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)100.89吨标准煤/年。达纲年综合节能量25.22吨标准煤/年,项目总节能率28.56%,能源利用效果良好。办公及生活用水,选用节水水嘴等产品节约水资源;生产场所和办公及福利设施照明选用节能型灯具,避免不必要的浪费;要求做到人走灯灭,空调机、计算机、饮水机等设施必须做到无人时全部关闭。八、环境保护本期工程项目设计严格执行国家和地方环境保护部门制定各项标准、规范和要求,贯彻“以防为主,防治结合”的原则,对生产的全过程实施污染控制。通过在项目工程规划设计中给予足够的重视并采取专门的治理措施,在项目施工、运营过程中采取行之有效的管

9、理措施,可以防止污染因素所造成环境的影响。 九、项目总投资及资金构成项目预计总投资13794.77万元,其中:固定资产投资(固定资产投资)万元,占项目总投资的69.36%;流动资金4226.39万元,占项目总投资的30.64%。十、资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹,后期根据实际情况制定合理融资方案。十一、项目预期经济效益规划目标预期达纲年营业收入32438.00万元,总成本费用24780.54万元,税金及附加133.51万元,利润总额7657.46万元,利税总额8903.59万元,税后净利润5743.10万元,达纲年纳税总额3160.50万元;达纲年投资利润率55.51%,投资利税率64.

10、54%,投资回报率41.63%,全部投资回收期3.90年,提供就业职位720个。十二、进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。十三、项目评价1、项目配套条件成熟。本期工程项目在项目建设地内组织实施,实施地周边道路四通八达,原料及产品运输方便,项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。2、在建设过程中,应注意环境的保护和资源的有效利用,做到环境保护和建设同时进行,尽量减少因施工对城镇居民生活造成影响。3、项目达纲年投资利润率55.51%,投资利税率64.54%,全部投

11、资回报率41.63%,全部投资回收期3.90年(含建设期12个月),固定资产投资回收期3.90年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用,习近平总书记明确提出了“三个没有变”的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济制度,这

12、是不会变的,也是不能变的。进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。附:主要经济指标一览表项目 单位 指标占地面积 平方米 34443.88折合亩数 亩 51.64容积率 1.29建筑系数 51.01%投资强度 万元/亩 185.29基底面积 平方米 17569.82建筑面积 平方米 44432.61绿化率 7.30%绿化面积 平方米 3245.11固定资产投资 万元 9568.38流动资金 万元 4226.39总投资 万元 13794.77土建工程投资 万元 3400.35设备投资 万元 3104.41其它投资 万元 3063.62土建工程投资占比 24.65%设备投资占比 22.50%其它投资占比 22.21%流动资金占比 30.64%固定资产投资占比 69.36%收入 万元 32438.00总成本 万元 24780.54利润总额 万元 7657.46净利润 万元 5743.10所得税 万元 1914.37增值税 万元 1112.62税金及附加 万元 133.51纳税总额 万元 3160.50利税总额 万元 8903.59投资利润率 55.51%投资利税率 64.54%投资回报率 41.63%回收期 年 3.90设备数量 台(套) 88年用电量 千瓦时 8

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