集团经营分析报告

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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划集团经营分析报告xx公司年度公司年度经营分析报告xxxx年,我公司在分公司党委总经理室的领导下,以“严管控,防风险,抓队伍,促发展,优结构,增效益”的十八字方针为指引,很抓业务发展,和公司文化建设,公司和各项工作均取得了一定的成绩,现将公司xxxx年度的分析报告上报:一、业务完成情况分析:从柱状图上分析,我公司xxxx年的各项业务指标除短险外,均出现了大幅度的增长,其中增幅较大的为:总量全年实现xxxx万元,增幅为%,首年新单实现xxxx万元,增幅为xxxx,首年期交实现xxxx万,

2、增幅达到xx%,趸缴业务实现xxx万,增幅达到xx%。但是短险业务令人感到惋惜,出现了负的增长,短险全年实现xxx万元,这是公司业务发展上的一个名显的不足,也是公司影响公司长期发展的一个短板,我公司将在今年的工作中,克服这一不足。公司短险赔款xxxx万,培付率为xxx%。二、公司费用完成及执行情况费用提取情况费用支付情况从费用提取和支付情况分析公司的经营情况,公司今年亏损xx万元,但今年公司短险仅只完成xx万元,公司提取费用为xx万余元,若公司短险多发展xxx万元,在赔付率不变的情况下,公司经营就可以实现不亏的状态。因此公司在新的一年中要正确规划好自已的短险目标,为公司经营扭亏为盈打下良好的基

3、础。从公司的工资性及统筹来分析,公司今年为xxxx万元。而xxxx年为xxx万,增长了xxxx%,其中工资xxx年为xxxx万,xxxx年为xxxx万。增长了xxx%,社会统筹保险费xxxx年为xx万,xxxx年为xxx万,增长了xxx%。在公司发展的同时,让全体员工享受到发展的成果。二、人力发展情况分析公司人力去年也呈现出明显的增长的态势,总人力达到xxx人,较去年增长了36%,其中个险xxx人,增长了24%,中介xxx人,增长了470%,实现了中介队伍的大发展。在和同业队伍的比较上,我公司尽管在数量上仍占优势,但我们仍然感到压力,下同是同业人力的饼状图;从图上我们可以分析出,其它同业的发展

4、也快,我们只有时刻保持对市场的警醒态度,敢于拼搏,千万不可麻痹大意,以老大自居,否则我们很快就会落后。三、个险业务发展及队伍现状分析1、业务发展月线状图从线状图上分析个险业务的发展,表现在月发展上极不均衡,3月份,6月份的业务呈高峰状态,而4月,7月,10月份的业务发展又表现为低谷,反映出业务发展的不均衡。分析其原因在于业务的发展依赖于公司推动,团队自主发展的意愿和建立良性的业务发展循环系统是我们必须重视的问题。2、个险业务佣金及津贴柱状图从柱状图上分析,我公司直接佣金和津贴的绝对值不是最多的,但其增长率在全区却是最高的,分别达到18%和52%,反映出公司全体伙伴在致富的路上又迈进一步。在公司

5、伙伴的收入中,高绩效xx人,人均首年佣金收入xxxx元,中级效人员为xxx人,人均首年佣金收入xxx元,低绩效xxx,人均首年佣金收入xxx元,其中农村业务员低绩效人力占比过大人均产能过低,公司业务员人均收入达到xxx元。关注低绩效人力的产能提升将是我们常抓不懈的工作。3、个险业务件数及件均保费分析集团公司XX年上半年经营情况分析报告今年上半年,集团公司在县委、县政府的正确领导下,坚持以效益为中心,全面加强经营管理,遵循“品牌、责任、规范、服务、效率、细节”的经营思路,加大项目投资,拓展服务范围,降低生产成本,进一步提高经济效益,全面提升集团公司核心竞争力。目前,集团公司已发展成为固定资产亿元

6、,员工近四千人,集房地产开发、商业地产、教育、医疗卫生、医药工业、酒店经营、农业科技开发与示范、物业管理为一体的跨行业集团公司。经过公司全体员工的不懈努力,基本实现了“双过半”的既定目标。第一、房地产业经营情况、开工、竣工、投资情况:XX年上半年完成总投资亿元。施工面积56万平方米,主体结构工程总施工量:94928m2;上半年新开工工程2栋,约万平方。完成湖畔春天二组团S33、S35等24栋楼盘工程交工工作;完成香樟苑二期、湖畔春天二期、金色阳光小区内已交工楼盘的景观配套工程及台商工业园区内绿化改造工作;基本完成仁里路商业街地面铺贴及外立面改造的施工工作;完成香樟苑二期、蓼城美景西苑、信合医院

7、1#楼等10栋楼盘的主体封顶;上半年应支付工程款万元,已完成工程款支付万元,还剩余工程款万元未支付。、房产销售情况:XX年上半年经营完成情况:XX年上半年销售收入目标为22485万元,实际销售签约金额为14395万元,完成上半年目标任务的64%,累计完成全年目标任务的29%。完成签约套数374套,面积44733平米。XX年全年回款任务为5亿元,上半年目标为22562万元,实际回款金额为,20677万元,完成目标任务的%,累计完成全年目标任务的%其中现金回款11456万,按揭到帐9220万元。营销费用率完成情况。1-6月份合计各项目应结佣金为206万元,1-6月份合计宣传推广费用为144万元,即

8、营销费用合计为350万元,占销售收入的%,未超过%,完成任务。销售形势惨淡。、下一步趋势判断及政策建议:XX年上半年,在“稳定和严格实施房地产市场调控政策”下,房地产市场面临的形势十分严峻,销售低迷,资金回笼困难。XX下半年不管是经济形势还是房地产形势,都会好于上半年,虽然不可能像XX年那样火,但是,肯定要好于上半年。下半年中国楼市将朝向“稳定与回暖”方向发展,整年处于楼市盘整与上升期。从房地产发展周期看XX年上半年处于中周期和短周期的下行阶段,周期性触底之后,下半年则呈现维稳的态势发展。从市场行情和调控层面看,一方面是今年6个月房地产开发投资的增长逐渐止减回落反升,而商品房销售的低迷行情走出

9、低谷,6月全国主要重点城市成交火热。房地产市场下行趋势虽然难在短期之内扭转,不过部分城市楼市回暖痕迹越来越明显。另外一方面是房地产调控不会实质放松,但是房地产调控微调的城市不断蔓延,房贷和货币政策及其他利好政策的呈现,表明调控见底。但是,XX年房地产业的走势仍然留下许多不确定性。尽管现在房地产市场观望氛围逐渐消除、商品房销售价涨量增、投资和消费信心明显回升,但面对“一切皆有可能”的XX年,公司总体任务仍很艰巨,我们万不可掉以轻心。第二、信合工业经济运行情况XX年以来,信合集团实施经营战略转型,把投资的重点放到发展工业经济上。主要做了三件事:一是,投资亿元开发建设了信阳台商工业园。控制面积平方公

10、里,标准工业厂房区占地517亩,已建成标准工业厂房10幢,建筑面积万平方米,另有12幢正在建设之中,成为固始工业的孵化器,搭建了招商引资的平台。河南巨力玻璃、声诚电子、蓼城科技、科强电器、奥资企业等22家企业落户园区,成为固始工业经济新的增长点。二是,XX年初,整体收购上海庆宇药业潢川有限公司,收购后,投资5000万新上塑瓶生产线,已经投产;三是,XX年上半年,集团又成功收购了上海开开实业股份公司在援生制药公司中的股份,成为援生制药公司的控股股东,这标志着信合集团向医药工业方面迈出重要步伐,医药工业已经成为集团公司第二大产业。援生制药公司今年上半年主要经营效果:1、销售指标:上半年完成各产品销

11、售11300万元,完成年度计划18000万元的%新药3778万元,完成计划的54%;普药6622万元,完成计划的%;原料894万元,完成计划的%;2、利润指标:完成540万元,完成计划的%3、产品质量:成品一次合格率平均达到%;无重大质量事故发生;无新闻媒体曝光及政府监管部门通报事件发生。第三、重点项目进展情况、固始信合医院项目,续建项目项目占地232亩,在建筑面积85620平方米,总投资2亿元。设置床位480张。已累计投入资金9600万元,完成了住院部、门诊部A区、B区,专家楼1号等基础设施均已竣工,并正在装修中。医院的地面硬化、环境绿化等后续工程正在全面铺开。XX年计划完成投资亿元,主要内

12、容:医院装饰工程,医疗设备等。目前已完成投资7100万元,占计划的70%;该项目已获得河南省卫生厅批准、土地预审、规划许可、环评批复、发改委立项批准;、固始县番城上水街新建项目项目占地面积亩,建筑面积万平方米,容积率建筑密度%。计划总投资6500万元;XX年计划完成投资1000万元,建设内容:完成区内基础设施配套工程、完成番城上水街景观工程;目前已完成投资400万元,占投资计划的40%;该项目已获得土地预审、规划许可、环评批复、发改委立项批准;、固始县现代农业科技示范园建设项目一期工程,新建项目项目占地9000亩,其中:1、建设3000亩绿色农产品种植基地;2、建设XX亩无公害蔬菜种植基地;3

13、、建设XX亩中药材种植基地;4、建设XX亩花卉种植基地;项目总投资亿元;建设周期:XX年计划完成投资XX万元,建设内容:完成区内基础设施配套工程、建设3000亩绿色农产品种植基地;目前已完成投资1100万元。占计划的55%。该项目已获得河南省发改委项目备案批准;、信合蓼城美景海棠苑建设项目,新建项目项目占地242亩,建筑面积平方米,项目总投资亿元。建设周期:XX年计划完成投资亿元,建设内容:商品房万平方米;完成区内配套设施。目前已完建筑面积万平方米,完成投资亿元,占投资计划的%该项目已获得国有土地证、规划许可、发改委立项批准;第四、当前存在的问题及建议如何编写公司经营分析报告一、首先要为分析提

14、供内部资料和外部资料。(一)内部资料最主要的是企业财务会计报告,财务报告是反映企业财务状况和经营成果的书面文件,包括会计主表、附表、会计报表附注等;(二)外部资料是从企业外部获得的资料,包括行业数据、其他竞争对手的数据等。二、根据财务报告:按照分析的目的内容分为:财务效益分析、资产运营状况分析、偿债能力状况分析和发展能力分析;按照分析的对象不同分为:资产负债表分析、利润表分析、现金流量表分析。按照分析的目的内容分析1、财务效益状况。即企业资产的收益能力。资产收益能力是会计信息使用者关心的重要问题,通过对它的分析为投资者、债权人、企业经营管理者提供决策的依据。分析指标主要有:净资产收益率、资本保

15、值增值率、主营业务利润率、盈余现金保障倍数、成本费用利润率等。2、资产营运状况。是指企业资产的周转情况,反映企业占用经济资源的利用效率。分析主要指标有:总资产周转率、流动资产周转率、存货周转率、应收帐款周转率、不良资产比率等。3、偿债能力状况。企业偿还短期债务和长期债务的能力强弱,是企业经济实力和财务状况的重要体现,也是衡量企业是否稳健经营、财务风险大小的重要尺度。分析主要指标有:资产负债率、已获利息倍数、现金流动负债比率、速动比率等。4、发展能力状况。发展能力是关系到企业的持续生存问题,也关系到投资者未来收益和债权人长期债权的风险程度。分析企业发展能力状况的指标有:销售增长率、资本积累率、三年资本平均增长率、三年销售平均增长率、技术投入比率等。按照分析的对象不同分析1、资产负债表分析。主要从资产项目、负债结构、所有者权益结构方面进行分析。资产主要分析项目有:现金比重、应收帐款比重、存货比重、无形资产比重等。负债结构分析有:短期偿债能力分析、长期偿债能力分析等。所有者权益结构是分析:各项权益占所有者权益总额的比重,说明投资者投入资本的保值增值情况及所有者的权益构成。2、利润表分析。主要从盈利能力、经营业绩等方面分析。主要分析指标:净资产收益率、总

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