供应科管理评审报告

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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划供应科管理评审报告青岛金纳工艺品有限公司二零一四年管理评审报告一、评审准备工作在体系正常运行每年一度对本公司质量/环境方针、质量/环境目标、产品质量、客户满意度、质量/环境管理体系的适宜性、充分性和有效性及组织机构、职责分配、资源配置等性况的评审,以保证质量/环境方针和目标指标的实现。XX年8月18日,公司已将管理评审通知和评审计划发至公司各相关部门并张贴,各部门均按要求认真准备了本部门的管理评审工作报告,为XX.年8月20日的管理评审会议的顺利召开提供了保证。二、评审时间、地点、参

2、加人员及评审方法1评审时间:XX年8月20日,下午14:0016:002评审地点:公司会议室3参加人员:最高管理者、管理者代表、各部门主要负责人、各科科长、本次内审执行内审员三、管理评审内容四、管理评审结果1质量/环境方针、目标的适宜性评审质量、环境方针:“四高一低,回报社会。”评审认为,公司制定的质量方针与公司的经营理念相适应,并为公司提供了制定质量目标的框架,是公司追求和努力的方向,并在公司全体员工中得到沟通和理解。XX年在公司领导的正确领导和各部门员工的共同努力下,以满足产品标准、顾客需求和法律法规要求的工作质量来保证产品质量和服务质量,本期共生产成品pcs。XX年公司的质量目标:“顾客

3、满意度95%,成品不良率%,含重大环境因素的废弃物专业处置率达100%,各车间单位能耗年削减%。”共四项。针对公司的目标,各职能部门还做了相应的目标分解,对产品实现过程的各工序建立了明确的目标,并以过程中的统计数据按规定的计算方法进行计算及评价,公司制定的质量目标以满足客户需求为宗旨,体现出产品要求所需的具体内容,与公司的质量方针保持一致。XX年的质量目标达成情况为:顾客满意度为:%,成品不良率为%,废弃物专业处置率达100%,各车间单位能耗年有效降低。客户对公司的产品质量、服务质量总体来说是比较满意的。公司将环境保护列为公司的基本准则之一,坚持质量效益和环保同时发展;严格遵守相关环境法律、法

4、规及其它要求,预防环境污染;在防止生产活动中所产生的污染的同时,致力于节约能源,并有效利用,合理处置并减少废弃物,定期实施管理评审,以实现环境体系各环境行为的持续改进;准确把握企业活动对环境的影响,制定并完善环境目标和指标,加强环保教育训练,提高全员环保意识。与公司的经营理念相适应,为公司制定环境目标提供了明确的方向,是与社会的可持续发展相适应的,并得到公司全体员工的理解和支持。XX年在公司领导的带领和全体员工的共同努力下,以环境保护为己任,严格遵守相关环境法律法规,致力于降低电能、节约用纸、限制相关环境物质、对企业活动中的各种废弃物的排放进行严格控制及对资源的合理利用等方面,均取得了满意的成

5、绩,得到了客户及各相关方的好评。评审认为:按ISO9001:XX版及ISO14001:1996版标准的要求,我司的质量/环境方针、目标是符合公司的经营理念和环境发展要求的,是根据企业现有的资源配置、人员技能、加工设备、技术水平及管理水平提出来的,经运作考核,比较切合企业的现实情况,是符合公司发展需要及社会发展要求的。经评议,公司的质量/环境方针不变,质量/环境目标将在本年度目标指标达成情况统计完成后,根据目标指标达成情况予以调整。2组织机构、职责分配、资源配置情况的评价公司现有的质量/环境管理体系所确定的组织机构,经过实践的运作考核,能满足公司制定的质量/环境方针和目标的要求,是合理和适宜的。

6、在组织机构方面,公司共设有五个部门,并进行了合理的架构,各部门之间及与管理层之间都有良好的沟通渠道,整体的组织结构从管理水平和业务水平上能够满足管理的需要。公司在8月份还组织了防化学品泄漏演习和火灾消防演习,员工积极参与,取得了良好的效果。公司还成立了安全委员会,结构合理,并且每天24小时都有指定的人员负责,基本能够满足公司的安全需要。在资源配置方面,公司现有员工190人,对特殊岗位、人员、质量检验人员均进行了专业培训,基本上均能达到相应的工作要求。各部门各岗位的人员配置及能素质基体上能满足生产和质量的要求;公司现有主要生产线三条,各类检测计量器具齐全。各相关部门对设备及设施均进行了维护保养,

7、目前设备设施状况正常,可以保证生产的需要。3XX年质量/环境内部审核评审XX年共进行了一次内部审核,由本公司内审员进行审核,共开出5份内审不合格报告,相关责任部门进行原因分析,并采取了相应的纠正措施,现已全部纠正完毕,经跟踪验证,全部达到质量/环境管理体系的要求。通过本次审核,对公司的质量/环境体系进行了一次全面的了解及检查,发现问题并及时解决,完善了公司的管理体系,提高了公司的管理水平,保证了公司的正常动作及持续发展。4产品质量/环境行为评审产品质量:本期共生产产品pcs,一次生产合格率为%,成品检验合格率为%,均高于目标值。整体来看,产品检验不合格主要是原料使用过程中的异常导致的不合格。评

8、审认为:从整体来看,产品质量是控制在合理的范围内的,但需在供应商监督审核方面加以努力,尽可能减少不良的产生。环境保护:在环境保护、节约能源及资源的合理利用等方面公司制定了明确的目标指标,在工作中按照目标的方向去努力,且取得较好的成绩。在固体废弃物分类、限制相关环境物质、控制发生重大环境安全事故等方面都完全达到了目标要求。另外,各部门严格按照程序文件的要求,控制公司在水、气、渣、声方面对环境的影响,化学危险品、清洁绿化的管理符合要求,定期对环境绩效进行检测与评价。目前公司的环境绩效基本符合要求。评审认为:本期的产品质量及环境质量基本上能够满足客户及环保的要求,总体来说是合符要求的,但还需持续改进

9、提高,提高公司产品的竟争力。5客户投诉情况评审本期共接到客户投诉8次,均已处理完毕。客户对投诉的处理情况基本上表示满意,但对投诉处理的速度希望能有所提高。6客户满意度调查情况评审本期对edge、tanya等客户进行了客户满意度调查,调查以向客户发出顾客满意度调查表的方式进行,现已全部收回,总体评价为90分,顾客满意程度良好。评审认为:从本期的客户满意度调查信息返馈,客户对我司在及时交货、产品质量等方面都表示满意,并愿意与我厂继续合作,但在投诉处理及价格方面有所要求。7质量/环境管理体系运行的适宜性、充分性、有效性评审我司的质量/环境体系运行以来,公司的管理水平有了很大的提高。在生产的各道工序都

10、确定了明确的检测标准及相关记录,完善了产品的可追朔性,明确规定了各部门及各岗位的职责,使公司的职责权限分明,业务流程更加顺畅。对全体员工进行了质量/环境管理体系方面的教育培训,提高了全员的质量意识及环保意识,更使管理体系得到全体员工的理解和支持。质量/环境体系运行以来,许多客户来厂参观考察,对我厂的整体状况结矛了较高的评价,增强了客户对我司的信任感,加强了合作关系。评审认为:实践证明质量/环境管理体系运行提高了公司的管理水平,增强了公司的竟争能力,是适宜的、充分的和有效的。8体系的薄弱环节及改进计划公司的质量/环境体系的运行过程中存在以下问题:部分原料在使用过程中可能会发生异常;各部门质量意识

11、有待加强;非国家规定强检仪表,每年检定费用较大;员工安全意识有待进一步强化;现场标识有待进一步规范;对质量/环境管理体系的认识有待进一步加强,各部门的领导要有足够的重视;营业要做好内部沟通,确保信息传递的畅通;在培训计划中,要尽可能体现岗位技能的培训;对上述存在的问题和改进建议,与会代表进行了充分的计论,发表了各自的看法和意见,最后由公司管理者代表归纳了大家的意见,达成了共识,确定了问题的解决方案,各部门按照解决方案进行实施,不再开具纠正预防措施报告,各部门完成情况以信息联络单报总务部,由总务部向管理层汇报:加强原料供应商的监察力度,督促供应商做好内部管理,确保我方原料质量的稳定,努力营造与供

12、方互利的关系;加强相关人员质量意识的培训;培养企业内部计量员,引进计量系统管理软件,规范计量管理;安全的警钟需长鸣,安全要年年讲、月月讲、天天讲、时时讲;生产现场物品的摆放要定置定位,可使用标识牌等予以标识;在公司级别的会议上,有最高管理者向各部门领导宣贯质量/环境管理的意识,各部门第一负责人亦需主动学习质量/环境管理的相关知识;营业部可采取适当的形式做好内部沟通,使管理规范化;下年度的培训计划中,力求体现岗位技能的培训。9评审结论XX年度公司管理评审在公司各部门的积极配合下圆满地结束了,对这次管理评审公司各相关部门做了周密的安排,参加会议的各部门人员也做了充分的准备,对公司的质量/环境方针、

13、目标进行了认真的评议,全面的总结了公司质量/环境管理体系的运行情况,肯定了XX年质量/环境管理体系运行的适宜性、充分性和有效性,对存在的问题,与会人员进行了充分的讨论,确定了问题的解决方案,会议开得很成功。通过这次管理评审,总结了经验,发掘出存在的问题,提出纠正预防措施,将更有力的推动公司质量/环境管理体系持续发展。编制:审核:批准:深圳市正耀科技有限公司XX年度管理评审报告TO:邓董管理者代表:黄进各部门成员:张亚林课长/吴梅经理/谭军明经理/夏叶云、齐娟/生管曾玉忠课长/仓管曾冬苟课长/制造部组装课吴维刚课长、冲压课张润君课长、注塑课徐兵课长、模具课张建课长/采购课张素华课长记录人:黄进管

14、理评审会议时间:XX年8月20(9:1511:15)管理评审时间范围:XX年8月XX年8月与会人员签名:一评审目的:确保质量环境管理体系的持续适宜性,符合性和有效性,包括质量环境方针和质量环境目标二公司质量环境体系的适宜性,符合性,有效性的评审:(一).综述:1.公司质量政策:全员品管、精益求精、客户满意公司环境政策:全员参与、预防污染、节能降耗、遵守法规、持续改善2.公司质量环境目标:顾客满意度85%,产品出货检验合格率99%,每月重大客诉:1件以下,环境目标节约用电量;废水、废气、噪声达标排放;有害物质超标次数为03.公司运营程序依照ISO9001:XX版&ISO/TS16949:XX版&

15、ISO14001:XX版基本条款建立并运作,体系建立41个程序和一系列作业办法,经XX年8月56日内部质量环境管理体系确认体系运行基本有效。(二).XX年内部审核结果:通过XX年8月56日的内部质量环境稽核结果来看,证明我司ISO9001&ISO14001质量环境管理系统的整体运行基本有效.此次审核发现10项缺失,其中无严重不符合项,一般不符合项10项,观察项0项.依缺失类型分布来看,则基本上均体现在系统执行层面不到位,具体体现如:1.供应商管理不到位,电镀厂商同华未及时签回相关的有害物质调查表;2.未按SIP检验作业,存在漏检漏填写检验记录的现象,且存在SIP未更新的现象。3.设计开发阶段输入和评审内容不完整,未能明确各项要求并进行评审确认4.现场设备保养点检不及时,未按时进行点检并记录;5.品质异常单回复不及时;6.现场消防设施确认不到位,紧急疏散图面未及时更新。(三).第二方审核结果:a.共计15家客户审核,无重大审核问题点,且

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